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預算
- [ 索引號 ]
- 195002226608987686/2024-00007
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江工業(yè)園區(qū)管委會
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-13
重慶綦江工業(yè)園區(qū)管理委員會(本級) 2024年部門預算情況說明
重慶綦江工業(yè)園區(qū)管理委員會(本級)
2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
1. 宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府的部署要求,研究制定高新區(qū)(工業(yè)園區(qū))深化改革、擴大開放的措施。
2. 加強黨的政治建設、組織建設、思想建設、作風建設和干部隊伍建設,按照干部管理權限,抓好干部的管理、教育、培訓、考核、任免和獎懲等工作。
3. 負責對高新區(qū)開發(fā)建設、融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設中重要工作和重大問題的決策領導,及時向區(qū)委提出建議。
4. 負責思想政治、宣傳教育和精神文明建設工作,負責黨風廉政建設和反腐敗工作。
5. 負責制定招商引資有關政策、措施并組織實施;統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、布局,負責開展招商引資具體工作;負責組織有關項目投資推廣,組織實施招商會、對接會、推介會等活動。
6. 根據(jù)全區(qū)國民經(jīng)濟、社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和城市建設總體規(guī)劃,研究制定高新區(qū)(工業(yè)園區(qū))總體規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃、修建性詳細規(guī)劃,經(jīng)批準后組織實施和管理;負責制定并實施高新區(qū)(工業(yè)園區(qū))創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,深化產(chǎn)學研合作,構建服務高新區(qū)(工業(yè)園區(qū))特設發(fā)展、創(chuàng)業(yè)轉型升級的科技創(chuàng)新體系;負責管理園區(qū)內土地使用。
7. 負責經(jīng)濟發(fā)展、科技創(chuàng)新工作;擬定高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策,并組織實施;推進工業(yè)產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設,培大育強主導產(chǎn)業(yè),扶持壯大中小企業(yè);協(xié)助企業(yè)做好招才引智和人才服務等工作。
8. 按照有關規(guī)定,編制年度財政預算,管理財政資金,對財政資金的使用進行監(jiān)督檢查;受國資監(jiān)管部門授權,依法履行出資人職責,對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進行監(jiān)管;負責審批審核國有企業(yè)融資工作,督促國有企業(yè)防范債務風險;負責審計管理工作;負責國有資產(chǎn)管理。
9. 對高新區(qū)管理的國有企業(yè)的重大投資項目、中層以上的干部人事、薪酬總額、績效考核等進行重點監(jiān)督管理。
10. 負責為高新區(qū)(工業(yè)園區(qū))企業(yè)提供政策咨詢和相關服務;對高新區(qū)(工業(yè)園區(qū))企業(yè)履行相關服務和監(jiān)管職責;負責高新區(qū)(工業(yè)園區(qū))企業(yè)的工業(yè)和服務業(yè)統(tǒng)計;負責建立和完善政務服務工作機制;負責承接和辦理市級、區(qū)級部門下放委托的相關行政審批、政務服務事項、推進審批服務標準化建設。
11. 負責集中行使依法授權委托的規(guī)劃建設、生態(tài)環(huán)境保護、應急管理等領域的行政執(zhí)法權;制定有關應急管理和安全生產(chǎn)專項規(guī)劃、計劃、方案并組織實施;指導、協(xié)調、監(jiān)督檢查相關企業(yè)安全生產(chǎn)工作;依法組織實施生產(chǎn)安全事故調查處理工作,依法開展生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理。
12. 完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
13. 與屬地鎮(zhèn)(街道)相關職責分工。高新區(qū)(工業(yè)園區(qū))主要承擔經(jīng)濟發(fā)展、科技創(chuàng)新、招商引資、項目開發(fā)、規(guī)劃建設等職責,屬地鎮(zhèn)(街道)主要承擔征地拆遷、平安建設、社會管理、社會事業(yè)等職責。
(二)單位構成
設置6個內設機構:黨政辦公室、組織人事部(績效考核部)、招商發(fā)展部、投資財務部、企業(yè)服務部(行政審批部)、安全應急部(綜合行政執(zhí)法部)。
(三)本輪機構改革相關情況
本輪機構改革沒有涉及本部門。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)2385.51萬元,其中:一般公共預算撥款2385.51萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年減少2734.18萬元,主要是基本支出預算收入減少23.11萬元,項目支出預算收入減少2711.07萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)2385.51萬元,其中:一般公共服務支出預算628.17萬元,社會保障和就業(yè)支出預算60.47萬元,衛(wèi)生健康支出預算28.42萬元,住房保障支出預算1668.45萬元。支出預算較2023年減少2734.18萬元,主要是基本支出預算減少23.11萬元,項目支出預算減少2711.07萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入2381.51萬元,一般公共預算財政撥款支出2381.51萬元,比2023年減少2734.18萬元。其中:基本支出648.51萬元,比2023年減少23.11萬元,主要原因是人員調出;項目支出1737萬元,比2023年減少2711.07萬元,主要原因是2023年預算的建設項目已完結,2024年新安排建設項目1637萬元和用于招商、企業(yè)服務和應急安全管理的項目資金100萬元。
重慶綦江工業(yè)園區(qū)管理委員會2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算 19.6萬元,比2023年增加9萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年相比無變動;公務接待費12.6萬元,比2023年增加9萬元,主要原因是招商引資業(yè)務量的增加;公務用車運行維護費7萬元,與2023年相比無變動;公務用車購置費0萬元,與2023年相比無變動。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經(jīng)費。我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1737萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:鄒宇? 電話:023-48651150
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