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          • [ 索引號 ]
          • 11500222009312115F/2025-00107
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財政
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政預(yù)算、決算
          • [ 發(fā)布機構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)財政局
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2025-10-27
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2025-10-27

          重慶市綦江區(qū)財政局(本級)2024年度決算公開說明

          一、單位基本情況

          (一)職能職責(zé)

          按照《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)財政局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(綦江委辦發(fā)201942號)文件,重慶市綦江區(qū)財政局主要職能職責(zé)有:

          1.貫徹執(zhí)行財稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

          2.起草全區(qū)財政、稅收、國有資產(chǎn)、財務(wù)、會計方面的地方性法規(guī)、規(guī)章,制定有關(guān)政策和管理制度并組織實施。擬訂和執(zhí)行財政分配政策和分級財政管理體制,擬訂全區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃,指導(dǎo)全區(qū)財政工作。

          3.分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟形勢,參與擬訂全區(qū)宏觀經(jīng)濟政策,提出運用財稅政策實施經(jīng)濟調(diào)節(jié)的建議,擬訂推進統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財稅政策。擬訂區(qū)與鎮(zhèn)(街道)、政府與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策;參與研究擬訂全區(qū)地方金融和融資政策。

          4.管理全區(qū)財政收支,承擔(dān)區(qū)級各項財政收支管理的職責(zé)。負(fù)責(zé)編制區(qū)級年度預(yù)決算草案,組織執(zhí)行區(qū)級年度預(yù)算。受區(qū)政府委托,向區(qū)人民代表大會報告全區(qū)區(qū)級預(yù)算及其執(zhí)行情況,向區(qū)人大常委會報告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財政事項。組織制定經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算;完善轉(zhuǎn)移支付制度;負(fù)責(zé)財政性資金的綜合平衡。

          5.負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,負(fù)責(zé)政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費;管理財政票據(jù);執(zhí)行彩票管理政策,制定具體管理辦法,按規(guī)定管理彩票資金。

          6.組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度,并制定具體管理辦法,指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級國庫業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。

          7.組織執(zhí)行國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理區(qū)級國有資產(chǎn),并制定具體管理制度;負(fù)責(zé)財政預(yù)算內(nèi)行政機構(gòu)、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯管理;負(fù)責(zé)公共資源的統(tǒng)計、分析。

          8.負(fù)責(zé)審核和匯總編制區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,執(zhí)行國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法,并按規(guī)定制定具體管理制度,收取區(qū)級國有資本收益;集中統(tǒng)一履行地方國有金融資本出資人職責(zé),對相關(guān)金融機構(gòu)依法依規(guī)履行國有金融資本管理職責(zé)。組織實施企業(yè)會計制度,參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理具體制度,按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

          9.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、區(qū)級政府性投資項目的財政撥款,負(fù)責(zé)財政投資評審管理工作;參與擬訂區(qū)級建設(shè)投資的有關(guān)政策,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、國債轉(zhuǎn)貸等財政資金管理;承辦區(qū)農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。

          10.會同有關(guān)部門管理區(qū)級財政社會保障和就業(yè)及衛(wèi)生健康支出,組織執(zhí)行社會保障資金(基金)的會計制度,編制區(qū)級社會保障預(yù)決算草案。

          11.擬訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策,負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù),防范財政風(fēng)險;歸口管理全區(qū)政府外債,負(fù)責(zé)全區(qū)利用國際金融組織和外國政府貸款贈款的全過程監(jiān)督管理;代表區(qū)政府開展財稅領(lǐng)域的國際、國內(nèi)交流與合作。

          12.負(fù)責(zé)管理全區(qū)會計工作,組織實施會計法律法規(guī),監(jiān)督和規(guī)范會計行為,按規(guī)定制定并組織實施具體財務(wù)管理制度。

          13.監(jiān)督檢查財稅法律、法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財政收支管理中的重大問題,查處違反財經(jīng)法紀(jì)的行為。

          14.組織實施政府采購制度,制定具體管理辦法,監(jiān)督管理政府采購活動。

          15.負(fù)責(zé)財政宣傳教育和財政信息工作,研究制定并執(zhí)行財政政策和財政教育規(guī)劃。

          16.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)

          (二)機構(gòu)設(shè)置

          根據(jù)《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)機構(gòu)改革方案的通知》(綦江委發(fā)20194號)文件精神,設(shè)立重慶市綦江區(qū)財政局,為區(qū)政府工作部門。按照《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)財政局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(綦江委辦發(fā)201942號)文件,本單位屬行政機構(gòu),內(nèi)設(shè)科室11個。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2024年度決算編制的二級預(yù)算單位有重慶市綦江區(qū)財政局。

          二、單位決算收支情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          2024年度收、支總計均為1375.09萬元。收、支與2023年度相比,增加85.21萬元,增長6.6%,主要原因是人員經(jīng)費增加,2024年較上年相比數(shù)據(jù)增加

          1.收入情況。2024年度收入合計1375.09萬元,2023年度相比,增加85.21萬元,增長6.6%主要原因是人員經(jīng)費增加,2024年較上年相比數(shù)據(jù)增加其中:財政撥款收入1375.09萬元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.0%;其他收入0.00萬元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          2.支出情況。2024年度支出合計1375.09萬元,與2023年度相比,增加85.21萬元,增長6.6%主要原因是人員經(jīng)費增加,2024年較上年相比數(shù)據(jù)增加其中:基本支出834.02萬元,占60.7%;項目支出541.08萬元,占39.4%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2024年度財政撥款收、支總計均為1375.09萬元。與2023相比,財政撥款收、支總計各增加85.21萬元,增長6.6%主要原因是人員經(jīng)費增加,2024年較上年相比數(shù)據(jù)增加

          (三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1375.09萬元,與2023年度相比,增加95.21萬元,增長7.4%。主要原因是人員經(jīng)費增加,2024年較上年相比數(shù)據(jù)增加較年初預(yù)算數(shù)減少198.24萬元,下降12.6%。主要原因是按照過緊日子的要求,壓減預(yù)算。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1375.09萬元,與2023年度相比,增加95.21萬元,增長7.4%人員經(jīng)費增加,2024年較上年相比數(shù)據(jù)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少198.24萬元,下降12.6%。主要原因是按照過緊日子的要求,壓減預(yù)算。

          1)一般公共服務(wù)支出955.23萬元,占69.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少268.43萬元,下降21.9%主要原因是按照過緊日子的要求其他財政事務(wù)支出中減少。

          2)文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元,占0.0%,較年初預(yù)算數(shù)減少57.99萬元,下降100.0%,主要原因是落實過緊日子的要求,壓減支出

          3)社會保障就業(yè)支出346.96萬元,占25.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加133.31萬元,增長62.4%要原因是職工工資正常晉升,養(yǎng)老保險繳存基數(shù)調(diào)整。

          4)衛(wèi)生健康支出33.16萬元,占2.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.15萬元,下降11.1%,主要原因是職工工資正常晉升,醫(yī)療保險繳存基數(shù)調(diào)整。

          5住房保障支出39.74萬元,占2.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.97萬元,下降2.4%,主要原因職工工資正常晉升,住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比無增減

          (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出834.02萬元。

          其中:

          人員經(jīng)費687.81萬元,與2023年度相比,增加82.93萬元,增長13.7%,主要原因是2024職工工資正常晉升,人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金、退休費等。公用經(jīng)費146.21萬元,與2023年度相比,增加23.64萬元,增長19.3%,主要原因是辦公費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費等。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

          單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

          (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

          單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

          三、財政撥款三公經(jīng)費情況說明

          (一)三公經(jīng)費支出總體情況說明

          2024年度三公經(jīng)費支出共計3.63萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少9.87萬元,下降73.1%,主要原因是厲行節(jié)約,相關(guān)費用支出減少。較上年支出數(shù)減少0.44萬元,下降10.8%,主要原因是新購車輛的維修維護費用減少,2024年迎檢、學(xué)習(xí)交流等公務(wù)接待和人次均減少。

          (二)三公經(jīng)費分項支出情況

          2024年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減

          公務(wù)車購置費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減

          公務(wù)運行維護費3.46萬元,主要用于機要文件交還、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元,下降1.1%主要原因是厲行節(jié)約,相關(guān)費用支出減少。較上年支出數(shù)減少0.04萬元,下降1.1%,主要原因是新購車輛的維修維護費用減少

          公務(wù)接待費0.17萬元,主要用于接待財政部三走四同接地氣實踐活動重慶實踐團一行。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.83萬元,下降98.3%主要原因是厲行節(jié)約,公務(wù)接待費用減少。較上年支出數(shù)減少0.40萬元,下降70.2%主要原因是2024年迎檢、學(xué)習(xí)交流等公務(wù)接待和人次均減少。

          三)三公經(jīng)費實物量情況

          2024年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待3批次25人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費68.00元,車均購置費0萬元,車均維護費3.46萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費、培訓(xùn)費和差旅費情況說明

          本年度會議費支出1.01萬元,與2023年度相比,增加1.01萬元,增長100.0%,主要原因是2023年度無培訓(xùn)支出,2024召開半年工作會議增加。本年度培訓(xùn)費支出3.13萬元,與2023年度相比,增加0.04萬元,增長1.3%,主要原因是業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)增加。本年度差旅費支出16.33萬元,與2023年度相比,增加6.75萬元,增長70.5%,主要原因是差旅次數(shù)增加

          (二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

          2024年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出146.21萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加23.64萬元,增長19.3%,主要原因是辦公費用增加。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至20241231日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

          (四)政府采購支出情況說明

          2024年度本單位政府采購支出總額1621.59萬元,其中:政府采購貨物支出3.16萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1618.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額728.48萬元,占政府采購支出總額的44.9%,其中:授予小微企業(yè)合同金額713.48萬元,占政府采購支出總額的44.0%主要用于采購服務(wù)類項目。

          五、預(yù)算績效管理情況說明

          (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對11二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金541.08萬元。

          (二)績效自評結(jié)果

          1.績效目標(biāo)自評表

          1)公開范圍。

          整體績效表,部分項目績效自評表。

          2)公開內(nèi)容。

          詳見附件。

          2.績效自評報告或案例

          我單位未委托第三方開展績效評價,無績效自評報告或案例。

          3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

          我單位對11個二級項目開展績效自評,評價等級為優(yōu)。

          (三)財政績效評價情況

          未委托第三方開展績效評價。

          六、專業(yè)名詞解釋

          以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

          (五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)三公經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48650559


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