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          首頁(yè) 政務(wù)公開 渝快辦 互動(dòng)交流

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          • [ 索引號(hào) ]
          • 11500222009312115F/2025-00108
          • [ 發(fā)文字號(hào) ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財(cái)政、金融、審計(jì)
          • [ 體裁分類 ]
          • 財(cái)政預(yù)算、決算
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)財(cái)政局
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2025-10-27
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2025-10-27

          重慶市綦江區(qū)財(cái)政局2024年度決算公開說(shuō)明

          一、部門基本情況

          (一)職能職責(zé)

          按照《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)財(cái)政局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(綦江委辦發(fā)〔201942號(hào))文件,重慶市綦江區(qū)財(cái)政局主要職能職責(zé)有:

          1.貫徹執(zhí)行財(cái)稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

          2.起草全區(qū)財(cái)政、稅收、國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)方面的地方性法規(guī)、規(guī)章,制定有關(guān)政策和管理制度并組織實(shí)施。擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策和分級(jí)財(cái)政管理體制,擬訂全區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃,指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作。

          3.分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),參與擬訂全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的建議,擬訂推進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財(cái)稅政策。擬訂區(qū)與鎮(zhèn)(街道)、政府與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策;參與研究擬訂全區(qū)地方金融和融資政策。

          4.管理全區(qū)財(cái)政收支,承擔(dān)區(qū)級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的職責(zé)。負(fù)責(zé)編制區(qū)級(jí)年度預(yù)決算草案,組織執(zhí)行區(qū)級(jí)年度預(yù)算。受區(qū)政府委托,向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告全區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況,向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財(cái)政事項(xiàng)。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算;完善轉(zhuǎn)移支付制度;負(fù)責(zé)財(cái)政性資金的綜合平衡。

          5.負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,負(fù)責(zé)政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi);管理財(cái)政票據(jù);執(zhí)行彩票管理政策,制定具體管理辦法,按規(guī)定管理彩票資金。

          6.組織執(zhí)行國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度,并制定具體管理辦法,指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。

          7.組織執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理區(qū)級(jí)國(guó)有資產(chǎn),并制定具體管理制度;負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理;負(fù)責(zé)公共資源的統(tǒng)計(jì)、分析。

          8.負(fù)責(zé)審核和匯總編制區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案,執(zhí)行國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法,并按規(guī)定制定具體管理制度,收取區(qū)級(jí)國(guó)有資本收益;集中統(tǒng)一履行地方國(guó)有金融資本出資人職責(zé),對(duì)相關(guān)金融機(jī)構(gòu)依法依規(guī)履行國(guó)有金融資本管理職責(zé)。組織實(shí)施企業(yè)會(huì)計(jì)制度,參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理具體制度,按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。

          9.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、區(qū)級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,負(fù)責(zé)財(cái)政投資評(píng)審管理工作;參與擬訂區(qū)級(jí)建設(shè)投資的有關(guān)政策,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、國(guó)債轉(zhuǎn)貸等財(cái)政資金管理;承辦區(qū)農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。

          10.會(huì)同有關(guān)部門管理區(qū)級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及衛(wèi)生健康支出,組織執(zhí)行社會(huì)保障資金(基金)的會(huì)計(jì)制度,編制區(qū)級(jí)社會(huì)保障預(yù)決算草案。

          11.擬訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策,負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù),防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn);歸口管理全區(qū)政府外債,負(fù)責(zé)全區(qū)利用國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款贈(zèng)款的全過(guò)程監(jiān)督管理;代表區(qū)政府開展財(cái)稅領(lǐng)域的國(guó)際、國(guó)內(nèi)交流與合作。

          12.負(fù)責(zé)管理全區(qū)會(huì)計(jì)工作,組織實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī),監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,按規(guī)定制定并組織實(shí)施具體財(cái)務(wù)管理制度。

          13.監(jiān)督檢查財(cái)稅法律、法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題,查處違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為。

          14.組織實(shí)施政府采購(gòu)制度,制定具體管理辦法,監(jiān)督管理政府采購(gòu)活動(dòng)。

          15.負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳教育和財(cái)政信息工作,研究制定并執(zhí)行財(cái)政政策和財(cái)政教育規(guī)劃。

          16.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          根據(jù)《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》(綦江委發(fā)20194號(hào))文件精神,設(shè)立重慶市綦江區(qū)財(cái)政局,為區(qū)政府工作部門。按照《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)財(cái)政局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(綦江委辦201942號(hào))、《關(guān)于調(diào)整區(qū)財(cái)政局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(綦委編201958號(hào))、《關(guān)于調(diào)整內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及有關(guān)事項(xiàng)的通知》(綦委編202014號(hào))文件,本單位屬行政機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)科室11個(gè),下設(shè)事業(yè)單位6個(gè),其中參公事業(yè)單位3個(gè),分別是重慶市綦江區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理中心、重慶市綦江區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心、重慶市綦江區(qū)稅費(fèi)征收管理中心;全額撥款事業(yè)單位3個(gè),分別是重慶市綦江區(qū)財(cái)政預(yù)算評(píng)審中心、重慶市綦江區(qū)財(cái)政內(nèi)部審計(jì)中心、中華會(huì)計(jì)函授學(xué)校綦江分校。

          從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2024年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)財(cái)政局(本級(jí))、重慶市綦江區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理中心、重慶市綦江區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心、重慶市綦江區(qū)稅費(fèi)征收管理中心、重慶市綦江區(qū)財(cái)政預(yù)算評(píng)審中心、重慶市綦江區(qū)財(cái)政內(nèi)部審計(jì)中心、中華會(huì)計(jì)函授學(xué)校綦江分校7個(gè)預(yù)算單位。

          二、部門決算收支情況說(shuō)明

          (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

          2024年度收、支總計(jì)均為3927.98萬(wàn)元。收、支與2023年度相比,增加409.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.7%,主要原因是2024年人員經(jīng)費(fèi)增加,2024年較上年相比數(shù)據(jù)增加

          1.收入情況。2024年度收入合計(jì)3863.41萬(wàn)元,與2023年度相比,增加345.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.8%,主要原因是2024年人員經(jīng)費(fèi)增加,2024年較上年相比數(shù)據(jù)增加。其中:財(cái)政撥款收入3863.41萬(wàn)元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.0%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.57萬(wàn)元。

          2.支出情況。2024年度支出合計(jì)3927.98萬(wàn)元,2023年度相比,增加409.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.7%,主要原因是2024年人員經(jīng)費(fèi)增加,2024年較上年相比數(shù)據(jù)增加其中:基本支出2679.09萬(wàn)元,占68.2%;項(xiàng)目支出1248.89萬(wàn)元,占31.8%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減

          (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

          2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3927.98萬(wàn)元。與2023相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加409.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.7%。主要原因是2024年人員經(jīng)費(fèi)增加,2024年較上年相比數(shù)據(jù)增加

          (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

          1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3863.41萬(wàn)元,與2023年度相比,增加355.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.1%。主要原因是2024年人員經(jīng)費(fèi)增加,2024年較上年相比數(shù)據(jù)增加較年初預(yù)算數(shù)減少365.51萬(wàn)元,下降8.6%主要原因是按照過(guò)緊日子的要求,壓減預(yù)算。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.57萬(wàn)元。

          2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3927.98萬(wàn)元,與2023年度相比,增加419.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.0%。主要原因2024年人員經(jīng)費(fèi)增加,2024年較上年相比數(shù)據(jù)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少300.94萬(wàn)元,下降7.1%主要原因是按照過(guò)緊日子的要求,壓減預(yù)算。

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下

          1)一般公共服務(wù)支出3021.82萬(wàn)元,占76.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少375.99萬(wàn)元,下降11.1%主要原因是按照過(guò)緊日子的要求其他財(cái)政事務(wù)支出中減少。

          2)科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元,占0.0%,較年初預(yù)算數(shù)減少15.00萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子的要求,壓減支出

          3)文化旅游體育與傳媒支出0.00萬(wàn)元,占0.0%,較年初預(yù)算數(shù)減少57.99萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子的要求,壓減支出

          4)社會(huì)保障就業(yè)支出615.22萬(wàn)元,占15.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加153.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.2%,主要原因是職工工資正常晉升,養(yǎng)老保險(xiǎn)繳存基數(shù)調(diào)整。

          5)衛(wèi)生健康支出133.73萬(wàn)元,占3.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.37萬(wàn)元,下降1.7%主要原因是職工工資正常晉升,醫(yī)療保險(xiǎn)繳存基數(shù)調(diào)整。

          6住房保障支出157.21萬(wàn)元,占4.0%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.99萬(wàn)元,下降1.9%,主要原因是職工工資正常晉升,住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減

          四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2679.09萬(wàn)元。

          其中:人員經(jīng)費(fèi)2310.39萬(wàn)元,與2023年度相比,增加244.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.8%,主要原因是區(qū)稅費(fèi)征收管理中心人員性正常增加,區(qū)財(cái)政預(yù)算評(píng)審中心根據(jù)政策調(diào)整五險(xiǎn)一金財(cái)政內(nèi)審中心人員增加,職工工資正常晉升。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)368.69萬(wàn)元,與2023年度相比,增加68.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.9%,主要原因是將運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費(fèi)納入公用經(jīng)費(fèi)管理。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

          本部門2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

          (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          本部門2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

          三、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

          (一)三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

          2024年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)12.25萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少10.25萬(wàn)元,下降45.6%,主要原因是厲行節(jié)約,相關(guān)費(fèi)用支出減少。較上年支出數(shù)增加0.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.5%,主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

          (二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

          2024年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,與2023年度相比無(wú)增減。

          公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,與2023年度相比無(wú)增減。

          公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.08萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交還、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.42萬(wàn)元,下降3.4%,主要原因是厲行節(jié)約,相關(guān)費(fèi)用支出減少。較上年支出數(shù)增加0.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.0%,主要原因是老舊車輛的維修維護(hù)費(fèi)用增加。

          公務(wù)接待費(fèi)0.17萬(wàn)元,主要用于接待財(cái)政部三走四同接地氣實(shí)踐活動(dòng)重慶實(shí)踐團(tuán)一行。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.83萬(wàn)元,下降98.3%,主要原因是厲行節(jié)約,公務(wù)接待費(fèi)用減少。較上年支出數(shù)減少0.40萬(wàn)元,下降70.2%,主要原因是2024年迎檢、學(xué)習(xí)交流等公務(wù)接待和人次均減少。

          (三)三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

          2024年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次25人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費(fèi)68.00元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)3.02萬(wàn)元。

          四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

          (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說(shuō)明

          本年度會(huì)議費(fèi)支出1.01萬(wàn)元,與2023年度相比,增加1.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是召開2024年半年工作會(huì)議增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.31萬(wàn)元,與2023年度相比,減少14.35萬(wàn)元,下降81.3%,主要原因是2024年培訓(xùn)項(xiàng)目和人員均減少。本年度差旅費(fèi)支出21.67萬(wàn)元,與2023年度相比,增加3.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.5%,主要原因是2024年出差人次增加。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

          2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出304.99萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加40.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.4%,主要原因是辦公費(fèi)用增加。

          (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

          截至20241231日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

          (四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

          2024年度本部門政府采購(gòu)支出總額1732.16萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1729.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額728.48萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的42.1%,其中:授予小微企業(yè)合同金額713.48萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額41.2%。主要用于采購(gòu)服務(wù)類項(xiàng)目。

          五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

          (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

          根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門對(duì)部門整體和25個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金1248.89萬(wàn)元。

          (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

          1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

          1)公開范圍。

          整體績(jī)效表,部分項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。

          2)公開內(nèi)容。

          詳見附件。

          2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

          我單位未委托第三方開展績(jī)效評(píng)價(jià),無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

          3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

          我單位對(duì)25個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),均完成設(shè)定目標(biāo)。

          (三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

          未委托第三方開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

          六、專業(yè)名詞解釋

          以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,

          (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

          (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

          九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

          (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

          (十二)三公經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

          (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          ?

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48650559


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