您當前的位置:
首頁
>
法定主動公開內容
>
預算/決算
>
決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312115F/2025-00185
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區財政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-31
- [ 發布日期 ]
- 2025-10-31
中華會計函授學校綦江分校2024年度決算說明
一、部門基本情況
(一)職能職責
1.負責做好初級會計電算化的報名培訓考試等工作;
2.負責做好會計從業人員繼續教育培訓的各項工作;
3.圍繞財政中心工作,組織開展財政干部培訓工作,農村財會人員財政支農政策培訓工作,編寫相關教材及課題研究;
4.負責做好學歷教育工作;
5.協助會計監督科做好會計專業技術職稱考試的報名、輔導等工作;
6.完成財政局領導交辦其他工作。
(二)機構設置
按照《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于調整區財政局所屬事業單位機構編制事項的通知》(綦委編〔2019〕58號)文件,本單位系財政全額撥款,事業編制4人,2024?年實有人數4人。?
二、部門決算收支情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為96.76萬元。收、支與2023年度相比,增加6.70萬元,增長7.4%,主要原因是2024年人員補繳職業年金、調資、超額績效清算。
1.收入情況。2024年度收入合計96.76萬元,與2023年度相比,增加6.70萬元,增長7.4%,主要原因是2024年人員補繳職業年金、調資、超額績效清算。其中:財政撥款收入96.76萬元,占100.0%;事業收入0.00萬元,占0.0%;經營收入0.00萬元,占0.0%;其他收入0.00萬元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結余(含專用結余)0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計96.76萬元,與2023年度相比,增加6.70萬元,增長7.4%,主要原因是2024年人員補繳職業年金、調資、超額績效清算。其中:基本支出96.76萬元,占100.0%;項目支出0.00萬元,占0.0%;經營支出0.00萬元,占0.0%。此外,結余分配0.00萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元,與2023年度相比,無增減,主要原因是上年結轉結余在本年全部實現支出。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為96.76萬元。與2023年度相比,財政撥款收、支總計各增加6.70萬元,增長7.4%。主要原因是2024年人員補繳職業年金、調資、超額績效清算。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入96.76萬元,與2023年度相比,增加6.70萬元,增長7.4%。主要原因是2024年人員補繳職業年金、調資、超額績效清算。較年初預算數減少22.54萬元,下降18.9%。主要原因是厲行節約,壓縮項目開支。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出96.76萬元,與2023年度相比,增加6.70萬元,增長7.4%。主要原因是2024年人員補繳職業年金、調資、超額績效清算。較年初預算數減少22.54萬元,下降18.9%。主要原因是厲行節約,壓縮項目開支。
一般公共預算財政撥款支出主要用途如下:
(1)社會保障和就業支出14.60萬元,占15.1%,較年初預算數增加4.12萬元,增長39.3%,主要原因是2024年社保基數調整、調資。
(2)衛生健康支出3.88萬元,占4.0%,較年初預算數增加0.03萬元,增長0.8%,主要原因是2024年人員社保基數調整、調資。
(3)住房保障支出4.15萬元,占4.3%,較年初預算數增加0.19萬元,增長4.8%,主要原因是2024年人員社保基數調整、調資。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,與2023年度相比,無增減,主要原因是上年結轉結余在本年全部實現支出。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出96.76萬元。
其中:
人員經費88.54萬元,與2023年度相比,增加20.26萬元,增長29.7%,主要原因是2024年人員補繳職業年金、調資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金等。
公用經費8.22萬元,與2023年度相比,增加2.72萬元,增長49.5%,主要原因是疫情防控臨時性開支增加。公用經費用途主要包括辦公費、工會經費。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計0.00萬元,較年初預算數無增減,主要原因是本單位2024年度未發生“三公”經費支出。較上年支出數無增減,主要原因是本單位2024年度未發生“三公”經費支出。
(二)“三公”經費分項支出情況
2024年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數無增減,主要原因是本單位2024年度未發生因公出國(境)經費支出。較上年支出數無增減,主要原因是本單位2024年度未發生因公出國(境)經費支出。
公務用車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數無增減,主要原因是本單位2024年度未發生公務車購置費支出。較上年支出數無增減,主要原因是本單位2024年度未發生公務車購置費支出。
公務用車運行維護費0.00萬元,費用支出較年初預算數無增減,主要原因是本單位2024年度未發生公務車運行維護費支出。較上年支出數無增減,主要原因是本單位2024年度未發生公務車運行維護費支出。
公務接待費0.00萬元,費用支出較年初預算數無增減,主要原因是本單位2024年度未發生公務接待費支出。較上年支出數無增減,主要原因是本單位2024年度未發生公務接待費支出。
(三)“三公”經費實物量情況
2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元,與2023年度相比,無增減,主要原因是本單位2024年度未發生會議費支出。本年度培訓費支出0.00萬元,與2023年度相比,減少13.52萬元,下降100.0%,主要原因是2024年度因局機關工作安排,取消提升基層財政干部政治素養和業務水平培訓安排經費。本年度差旅費支出0.00萬元,與2023年度相比,無變化,主要原因是2024年度未發生差旅費。
(二)機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑,我部門不在機關運行經費統計范圍之內。
(三)國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2024年度我部門未發生政府采購事項,無相關經費支出。











