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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312115F/2025-00007
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)財(cái)政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-17
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-17
重慶市綦江區(qū)財(cái)政局2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
按照《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)財(cái)政局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(綦江委辦發(fā)﹝2019﹞42號)文件,重慶市綦江區(qū)財(cái)政局主要職能職責(zé)有:
1.貫徹執(zhí)行財(cái)稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。
2.起草全區(qū)財(cái)政、稅收、國有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)方面的地方性法規(guī)、規(guī)章,制定有關(guān)政策和管理制度并組織實(shí)施。擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策和分級財(cái)政管理體制,擬訂全區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃,指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作。
3.分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,參與擬訂全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的建議,擬訂推進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財(cái)稅政策。擬訂區(qū)與鎮(zhèn)(街道)、政府與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策;參與研究擬訂全區(qū)地方金融和融資政策。
4.管理全區(qū)財(cái)政收支,承擔(dān)區(qū)級各項(xiàng)財(cái)政收支管理的職責(zé)。負(fù)責(zé)編制區(qū)級年度預(yù)決算草案,組織執(zhí)行區(qū)級年度預(yù)算。受區(qū)政府委托,向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告全區(qū)區(qū)級預(yù) 算及其執(zhí)行情況,向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財(cái)政事項(xiàng)。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算;完善轉(zhuǎn)移支 付制度;負(fù)責(zé)財(cái)政性資金的綜合平衡。
5.負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,負(fù)責(zé)政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi);管理財(cái)政票據(jù);執(zhí)行彩票管理政策,制定具體管理辦法,按規(guī)定管理彩票資金。
6.組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度,并制定具體管理辦法,指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級國庫業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。
7.組織執(zhí)行國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理區(qū)級國有資產(chǎn),并制定具體管理制度;負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理;負(fù)責(zé)公共資源的統(tǒng)計(jì)、分析。
8.負(fù)責(zé)審核和匯總編制區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,執(zhí)行國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法,并按規(guī)定制定具體管理制度,收取區(qū)級國有資本收益;集中統(tǒng)一履行地方 國有金融資本出資人職責(zé),對相關(guān)金融機(jī)構(gòu)依法依規(guī)履行國有金融資本管理職責(zé)。組織實(shí)施企業(yè)會(huì)計(jì)制度,參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理具體制度,按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。
9.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、區(qū)級政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,負(fù)責(zé)財(cái)政投資評審管理工作;參與擬訂區(qū)級建設(shè)投資的有關(guān)政策,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼 和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、國債轉(zhuǎn)貸等財(cái)政資金管理;承辦區(qū)農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。
10.會(huì)同有關(guān)部門管理區(qū)級財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及衛(wèi)生健康支出,組織執(zhí)行社會(huì)保障資金(基金)的會(huì)計(jì)制度,編制區(qū)級社會(huì)保障預(yù)決算草案。
11.擬訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策,負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù),防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn);歸口管理全區(qū)政府外債,負(fù)責(zé)全區(qū)利用國際金融組織和外國政府貸款贈(zèng)款的全過程監(jiān)督管理;代表區(qū)政府開展財(cái)稅領(lǐng)域的國際、國內(nèi)交流與合作。
12.負(fù)責(zé)管理全區(qū)會(huì)計(jì)工作,組織實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī),監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,按規(guī)定制定并組織實(shí)施具體財(cái)務(wù)管理制度。
13.監(jiān)督檢查財(cái)稅法律、法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財(cái)政收支管理中的重大問題,查處違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為。
14.組織實(shí)施政府采購制度,制定具體管理辦法,監(jiān)督管理政府采購活動(dòng)。
15.負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳教育和財(cái)政信息工作,研究制定并執(zhí)行財(cái)政政策和財(cái)政教育規(guī)劃。
16.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
按照《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)財(cái)政局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(綦江委辦發(fā)﹝2019﹞42號)和重慶市綦江區(qū)財(cái)政局單位構(gòu)成如下:本單位屬 行政機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)科室16個(gè),下設(shè)事業(yè)單位6個(gè),其中參公事業(yè)單位3個(gè),分別是重慶市綦江區(qū)財(cái)政預(yù)算績效管理中心、重慶市綦江區(qū)國庫集中支付中心、重慶市綦 江區(qū)稅費(fèi)征收管理中心;全額撥款事業(yè)單位3個(gè),分別是重慶市綦江區(qū)財(cái)政投資評審中心、重慶市綦江區(qū)財(cái)政內(nèi)部審計(jì)中心、重慶市綦江區(qū)會(huì)計(jì)函授學(xué)校。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)3948.64萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款3948.64萬元。收入較2024年減少280.28萬元,主要是厲行節(jié)約節(jié)約壓減項(xiàng)目開支。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)3948.64萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算3197.68萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算455.78萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算135.85萬元,住房保障支出預(yù)算159.33萬元。支出預(yù)算較2024年減少280.28萬元,主要是基本支出預(yù)算減少50.72萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算減少229.54萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3948.64萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3948.64萬元,比2024年減少280.28萬元。其中:基本支出2672.3萬元,比2024年減少50.72萬元,主要原因是人員減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出1276.35萬元,比2024年減少229.54萬元,主要原因是厲行節(jié)約壓減項(xiàng)目開支。
重慶市綦江區(qū)財(cái)政局2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.5萬元,比2024年減少7.5萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2024年持平;公務(wù)接待費(fèi)5萬元,比2024年減少5萬元,主要原因是根據(jù)實(shí)際情況接待來訪部門;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬元,比2024年減少2萬元,主要原因是厲行節(jié)約壓減開支。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)466.95萬元,比上年減少41.98萬元,主要原因?yàn)?/span>人員減少以及厲行節(jié)約壓減人均公用經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額4.32萬元:政府采購貨物預(yù)算4.32萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購4.32萬元:政府采購貨物預(yù)算4.32萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1276.35萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛,其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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