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          首頁(yè) 政務(wù)公開(kāi) 渝快辦 互動(dòng)交流

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          • [ 索引號(hào) ]
          • 11500222MB1B40119W/2025-00007
          • [ 發(fā)文字號(hào) ]
          • [ 主題分類(lèi) ]
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          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)國(guó)資委
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2025-10-30
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2025-10-30

          重慶市綦江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2024年度決算說(shuō)明

          一、部門(mén)基本情況

          (一)職能職責(zé)

          1.貫徹執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)及政策;擬訂全區(qū)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施。

          2.根據(jù)區(qū)政府授權(quán),依法履行出資人職責(zé),對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值進(jìn)行監(jiān)管;推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu);管理所監(jiān)管企業(yè)的重大事項(xiàng)。

          3.負(fù)責(zé)研究提出國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)性調(diào)整的政策建議;研究提出國(guó)有經(jīng)濟(jì)進(jìn)退的領(lǐng)域和國(guó)有經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略。

          4.負(fù)責(zé)區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)的產(chǎn)權(quán)管理,指導(dǎo)區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)改革。

          5.負(fù)責(zé)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人依法任免、考核;負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核;完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制;負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。

          6.負(fù)責(zé)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,參與擬訂國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算有關(guān)管理制度和辦法,組織所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。

          7.負(fù)責(zé)制定金融發(fā)展政策,維護(hù)區(qū)域金融穩(wěn)定。

          8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》(綦江委發(fā)〔2019〕26號(hào))文件精神,設(shè)立重慶市綦江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì),屬區(qū)政府工作部門(mén)。本單位內(nèi)設(shè)科室5個(gè)和1個(gè)事業(yè)單位:金融發(fā)展服務(wù)中心。

          二、部門(mén)決算收支情況說(shuō)明

          (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

          2024年度收、支總計(jì)均為14313.66萬(wàn)元。收、支與2023年度相比,增加8420.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)142.9%,主要原因:一是新成立國(guó)資事務(wù)中心,收、支增加;二是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

          1.收入情況。2024年度收入合計(jì)14313.66萬(wàn)元,與2023年度相比,增加8420.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)142.9%,主要原因:一是新成立國(guó)資事務(wù)中心,收入增加;二是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中:財(cái)政撥款收入14313.66萬(wàn)元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.0%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專(zhuān)用結(jié)余)0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

          2.支出情況。2024年度支出合計(jì)14313.66萬(wàn)元,與2023年度相比,增加8420.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)142.9%,主要原因:一是新成立國(guó)資事務(wù)中心,支出增加;二是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出457.00萬(wàn)元,占3.2%;項(xiàng)目支出13856.65萬(wàn)元,占96.8%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減。

          (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

          2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為14313.66萬(wàn)元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8420.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)142.9%。主要原因:一是新成立國(guó)資事務(wù)中心,收、支增加;二是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

          (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

          1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入813.66萬(wàn)元,與2023年度相比,減少5079.65萬(wàn)元,下降86.2%。主要原因是減少了國(guó)有企業(yè)注冊(cè)資本金。較年初預(yù)算數(shù)增加474.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)139.8%。主要原因是人員正常調(diào)資及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

          2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出813.66萬(wàn)元,與2023年度相比,減少5079.65萬(wàn)元,下降86.2%。主要原因是減少了國(guó)有企業(yè)注冊(cè)資本金。較年初預(yù)算數(shù)增加474.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)139.8%。主要原因是人員正常調(diào)資及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下:

          (1)一般公共服務(wù)支出452.80萬(wàn)元,占55.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加170.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)60.5%,主要原因是人員正常調(diào)資及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

          (2)社會(huì)保障和就業(yè)支出317.03萬(wàn)元,占39.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加287.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)968.2%,主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整及增加了殯儀館改制財(cái)政補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金(第四年)。

          (3)衛(wèi)生健康支出20.44萬(wàn)元,占2.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加8.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)69.8%,主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

          (4)住房保障支出23.39萬(wàn)元,占2.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)51.8%,主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減。

          (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出457.00萬(wàn)元。其中:

          人員經(jīng)費(fèi)366.40萬(wàn)元,與2023年度相比,減少151.52萬(wàn)元,下降29.3%,主要原因是金融服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)到區(qū)府辦,人員減少,經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等。

          公用經(jīng)費(fèi)90.60萬(wàn)元,與2023年度相比,減少7.65萬(wàn)元,下降7.8%,主要原因是金融服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)到區(qū)府辦,人員減少,公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

          2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入13500.00萬(wàn)元,與2023年度相比,增加13500.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是增加了國(guó)有企業(yè)隱形債務(wù)化解項(xiàng)目13500.00萬(wàn)元。本年支出13500.00萬(wàn)元,與2023年度相比,增加13500.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是增加了國(guó)有企業(yè)隱形債務(wù)化解項(xiàng)目13500.00萬(wàn)元。

          (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

          三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

          2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.43萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.27萬(wàn)元,下降5.7%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制支出。較上年支出數(shù)減少4.83萬(wàn)元,下降52.2%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制支出。

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

          2024年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。與2023年度相比,無(wú)增減。

          公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。與2023年度相比,無(wú)增減。

          公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.23萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、到街鎮(zhèn)扶貧等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、高速通行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.27萬(wàn)元,下降7.7%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制支出。較上年支出數(shù)減少3.24萬(wàn)元,下降50.1%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制支出。

          公務(wù)接待費(fèi)1.19萬(wàn)元,主要用于接待市級(jí)單位和外區(qū)、縣來(lái)綦聯(lián)系、交流等工作事項(xiàng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元,下降0.8%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制支出。較上年支出數(shù)減少1.60萬(wàn)元,下降57.4%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制支出。

          (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

          2024年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次149人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門(mén)人均接待費(fèi)80.17元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.23萬(wàn)元。

          四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

          (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說(shuō)明

          本年度會(huì)議費(fèi)支出6.37萬(wàn)元,與2023年度相比,增加1.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.7%,主要原因是工作任務(wù)增加,會(huì)議頻次增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.88萬(wàn)元,與2023年度相比,減少11.09萬(wàn)元,下降79.4%,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求,減少培訓(xùn)頻次。本年度差旅費(fèi)支出0.23萬(wàn)元,與2023年度相比,減少5.73萬(wàn)元,下降96.1%,主要原因是職工出差頻次減少。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

          2024年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.89萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加20.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)50.4%,主要原因是2024年將運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理,增加了機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出。

          (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

          截至2024年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

          (四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

          2024年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1.66萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.83萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的50.3%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.83萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的50.3 %。主要用于采購(gòu)打印機(jī)和打印紙。

          五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

          (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

          根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)部門(mén)整體和10個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)10項(xiàng),涉及資金13816.02萬(wàn)元;以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0.00萬(wàn)元。

          (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

          1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

          (1)公開(kāi)范圍。整體績(jī)效自評(píng)表,部分項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。

          (2)詳見(jiàn)附件。

          2. 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。無(wú)。

          3. 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。無(wú)。

          (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。無(wú)。

          六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

          (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

          (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

          (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

          (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

          (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

          本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-61261500


          226-重慶市綦江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)_2024年度決算說(shuō)明(部門(mén)).docx

          226-重慶市綦江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)公開(kāi)表(部門(mén)).xls

          226001-重慶市綦江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)-2024年度決算說(shuō)明(本級(jí)).docx

          226001-重慶市綦江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)公開(kāi)表(本級(jí)).xls

          226003-重慶市綦江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)中心_2024年度決算說(shuō)明.docx

          226003-重慶市綦江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)中心公開(kāi)表.xls




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