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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1B40119W/2025-00003
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- 公文
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)國資委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-07
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-07
重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(本級) 2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1、貫徹執(zhí)行國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)及政策;擬訂全區(qū)經(jīng)營性國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實施。
2、根據(jù)區(qū)政府授權(quán),依法履行出資人職責,對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進行監(jiān)管;推進現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu);管理所監(jiān)管企業(yè)的重大事項。
3、負責研究提出國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)性調(diào)整的政策建議;研究提出國有經(jīng)濟進退的領(lǐng)域和國有經(jīng)濟重點領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略。
4、負責區(qū)屬國有企業(yè)的產(chǎn)權(quán)管理,指導區(qū)屬國有企業(yè)改革。
5、負責對所監(jiān)管企業(yè)負責人依法任免、考核;負責所監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核;完善經(jīng)營者激勵機制和約束機制;負責所監(jiān)管企業(yè)人才隊伍建設(shè)。
6、負責對所監(jiān)管企業(yè)進行財務(wù)監(jiān)督,參與擬訂國有資本經(jīng)營預決算有關(guān)管理制度和辦法,組織所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預決算編制和執(zhí)行等工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(本級)是末級單位,屬政府序列行政機關(guān),內(nèi)設(shè)辦公室、黨建辦(監(jiān)督科)、規(guī)劃財務(wù)科、人事考核科、產(chǎn)權(quán)管理和企業(yè)改革科,編制9人,實有職工9人。
(三)機構(gòu)改革相關(guān)情況
本單位2025年新設(shè)立了人事考核科,沒有其他重大改革。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)3,457.57萬元,其中:一般公共預算撥款3,457.57萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加3,118.29萬元,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款增加3,118.29萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)3,457.57萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預算3,391.12萬元,社會保障和就業(yè)支出預算35.80萬元,衛(wèi)生健康支出預算13.59萬元,住房保障支出預算17.06萬元。支出預算較2024年增加3,118.29萬元,主要是基本支出預算減少30.22萬元,項目支出預算增加3,088.07萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入3,457.57萬元,一般公共預算財政撥款支出3,457.57萬元,比2024年增加3,118.29萬元。其中:基本支出272.50萬元,比2024年減少30.22萬元,主要原因一是較上年增加1名正式職工,二是金融發(fā)展服務(wù)中心撤銷后轉(zhuǎn)過來1名行政輔助崗位非在編人員,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,住房公積金,離退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出3,185.07萬元,比2024年增加3,088.07萬元,主要原因一是廣大農(nóng)業(yè)有限公司增加項目資本金3,000萬元,二是對國有企業(yè)人事考核經(jīng)費,三是對接央企和市屬國企經(jīng)費,四是辦公室搬遷經(jīng)費。主要用于國有企業(yè)改革監(jiān)管、國有企業(yè)風險防范、國有企業(yè)黨的(干部隊伍)建設(shè)、國有企業(yè)安全監(jiān)管,本單位辦公場地租賃和物管費、區(qū)政府考核專項經(jīng)費、廣大農(nóng)業(yè)有限公司增加項目資本金等。
2025年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,本部門2025年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算5.00萬元,比2024年減少2.90萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年預算持平;公務(wù)接待費2萬元,比2024年減少0.40萬元,主要原因是嚴格遵守中央八項規(guī)定,大力壓縮公務(wù)接待費;公務(wù)用車運行維護費3.00萬元,比2024年減少2.50萬元,主要原因是因機構(gòu)撤銷而減少1輛公務(wù)車;公務(wù)用車購置費0萬元,與上年預算持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費61.96萬元,比上年增加7.05萬元,主要原因一是較上年增加1名正式職工,二是金融發(fā)展服務(wù)中心撤銷后轉(zhuǎn)過來1名行政輔助崗位非在編人員。主要用于辦公費、水電費、郵電費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)車運行維護費等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:本單位2025年沒有安排政府采購預算。
3. 績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款3,185.07萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:唐老師? 聯(lián)系電話:023-61261500
226001—重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(本級)2025年部門預算情況說明.doc
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