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          • [ 索引號 ]
          • 11500222009311999A/2025-00012
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財政、金融、審計;財政
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政預(yù)算、決算;財政
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2025-10-30
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2025-10-30

          重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(本級)2024年度決算公開說明

          一、單位基本情況

          (一)職能職責(zé)

          根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委職責(zé)機(jī)構(gòu)編制的通知》(綦委編〔202436號)文件精神,本單位主要職能職責(zé)有:

          1. 辦公室(財務(wù)科)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。承擔(dān)機(jī)關(guān)值班、文秘、信息、機(jī)要、保密、會務(wù)、檔案、地方志、人事勞資、機(jī)構(gòu)編制工作。負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)決算和管理資金的使用。組織實施內(nèi)控制度和績效檢查。承擔(dān)機(jī)關(guān)意識形態(tài)和黨的建設(shè)工作。牽頭辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案。承擔(dān)統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)、關(guān)心下一代、離退休人員的管理和服務(wù)工作。
          2. 產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。擬訂工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃并組織實施。開展主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及其他產(chǎn)業(yè)政策研究,提出政策建議意見。牽頭策劃和包裝工業(yè)和信息化項目。牽頭統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理工業(yè)和信息化財政專項資金。提出工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)建設(shè)投資(含技術(shù)改造)規(guī)模、方向和計劃并組織實施。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)擴(kuò)建、技改建設(shè)項目的核準(zhǔn)備案工作。引導(dǎo)和規(guī)范生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)服務(wù)業(yè)與制造業(yè)融合。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)軟件和信息服務(wù)業(yè)行業(yè)管理,擬訂軟件和信息服務(wù)業(yè)中長期規(guī)劃,提出政策建議并組織實施。統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展和信息安全工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)園區(qū)規(guī)劃和建設(shè)。統(tǒng)籌推進(jìn)軍民融合發(fā)展工作。
          3. 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科。負(fù)責(zé)擬訂工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行年度計劃并組織實施,負(fù)責(zé)監(jiān)測分析工業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、信息服務(wù)業(yè)運(yùn)行工作。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的有關(guān)問題并提出政策建議。定期檢查經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實效并進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息發(fā)布。承擔(dān)對重點行業(yè)、企業(yè)運(yùn)行的評價和重點企業(yè)的培育工作。負(fù)責(zé)工業(yè)重點企業(yè)運(yùn)行調(diào)度,引導(dǎo)大中小型企業(yè)協(xié)同發(fā)展。統(tǒng)籌中小企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)重點工業(yè)品運(yùn)輸協(xié)調(diào)。組織實施企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作。
          4. 招商科(交流合作科)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌招商工作,制定招商投資促進(jìn)年度工作計劃并指導(dǎo)實施。負(fù)責(zé)制定招商引資工作評價體系和考核辦法并組織實施。負(fù)責(zé)擬訂招商投資促進(jìn)政策。承擔(dān)招商信息報送和統(tǒng)計工作。指導(dǎo)招商引資信息化建設(shè)。承擔(dān)制造業(yè)領(lǐng)域重點項目招商引資的指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)對招商引資項目進(jìn)行考察論證、分析評估、洽談、簽約和服務(wù)。負(fù)責(zé)區(qū)域性交流合作工作。指導(dǎo)、推動工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)、中小企業(yè)開展國內(nèi)合作交流與市場開拓。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)企業(yè)、中小企業(yè)參加國內(nèi)外大型會展活動。承擔(dān)本區(qū)援藏辦公室工作。
          5. 綠色創(chuàng)新發(fā)展科。擬訂工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展促進(jìn)政策并組織實施。承擔(dān)工業(yè)節(jié)能監(jiān)察及重點用能企業(yè)節(jié)能監(jiān)督管理。指導(dǎo)和推進(jìn)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)綠色制造體系建設(shè)。組織協(xié)調(diào)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)綠色改造重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。參與擬訂相關(guān)污染控制政策。牽頭負(fù)責(zé)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作。推動工業(yè)技術(shù)進(jìn)步和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)改造,用高新技術(shù)及先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的科技創(chuàng)新工作。統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域智能化改造、數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作。
          6. 企業(yè)科(群眾工作科)。指導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)管理工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)國有工業(yè)企業(yè)實施改革工作。指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域行業(yè)協(xié)(學(xué)、商)會和中介組織工作。指導(dǎo)工業(yè)和信息化系統(tǒng)信訪穩(wěn)定工作和群眾工作。編制微型企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及創(chuàng)業(yè)投資促進(jìn)計劃,指導(dǎo)微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作,開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)及微型企業(yè)孵化工作。負(fù)責(zé)中小企業(yè)服務(wù)中心的指導(dǎo)管理工作。統(tǒng)籌小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地創(chuàng)建工作。擬訂改善中小企業(yè)融資環(huán)境的政策措施。參與推動中小企業(yè)融資服務(wù)體系建設(shè),協(xié)調(diào)、引導(dǎo)和推動中小企業(yè)開展融資工作。參與中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)。擬訂工業(yè)系統(tǒng)企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施,承擔(dān)工業(yè)系統(tǒng)人才工作和相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱評審工作,指導(dǎo)工業(yè)系統(tǒng)專業(yè)技人員管理工作。牽頭負(fù)責(zé)企業(yè)服務(wù)工作。
          7. 行業(yè)管理科(能源保障科)。負(fù)責(zé)電力、天然氣(城市門站以內(nèi))、液化天然氣、船舶建造、無線電、通信、煤炭的行業(yè)管理和行政審批工作。負(fù)責(zé)擬訂天然氣(含CNG/LNG終端車輛充裝站)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負(fù)責(zé)行業(yè)企業(yè)建設(shè)項目的矛盾協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)鹽業(yè)行業(yè)管理和儲備鹽管理工作,保障食鹽市場供應(yīng)和鹽行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定。負(fù)責(zé)頁巖氣勘探開發(fā)利用的綜合協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)制造業(yè)降成本工作。負(fù)責(zé)政策法規(guī)及法治建設(shè)工作。牽頭負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境工作。負(fù)責(zé)關(guān)閉煤礦后續(xù)工作。負(fù)責(zé)煤炭資源的日常運(yùn)行調(diào)度管理、電煤儲備工作。
          8. 安全應(yīng)急科。負(fù)責(zé)指導(dǎo)本部門安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害應(yīng)急救援體系建設(shè)工作。負(fù)責(zé)電力(含充電站)、天然氣(城市門站以內(nèi))、CNG/LNG終端車輛充裝、液化石油氣、船舶建造、民用爆破器材(含生產(chǎn)、流通、儲存)、鹽業(yè)、民用醇基燃料、煤炭行業(yè)的行政執(zhí)法、行政復(fù)議受理、行政訴訟應(yīng)訴和安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)液化石油氣、民用爆破器材(含生產(chǎn)、流通、儲存)、民用醇基燃料的行政許可及行政審批工作。參與安全生產(chǎn)事故調(diào)查工作。負(fù)責(zé)油氣長輸管線屬地管理工作。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會是區(qū)政府工作部門,為正處級。

          (三)單位構(gòu)成

          從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2024年度決算編制的二級預(yù)算單位為重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(本級)。

          (四)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況

          根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于撤銷區(qū)能源管理執(zhí)法大隊事業(yè)單位建制的通知》(綦委編〔202413號)要求,撤銷區(qū)能源管理執(zhí)法大隊事業(yè)單位建制,其行政執(zhí)法職責(zé)回歸機(jī)關(guān),由區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員承擔(dān)。

          根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于撤銷區(qū)招商投資局及其所屬事業(yè)單位有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項的通知》(綦委編〔202418號)要求,原區(qū)招商投資局劃轉(zhuǎn)我委公務(wù)員2名,1-7月賬務(wù)65.9萬元和固定資產(chǎn)0.41萬元。

          二、單位決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          1.總體情況。2024年度收入總計7921.96萬元,支出總計7921.96萬元。收支較上年決算數(shù)減少23054.31萬元,減少74.43%,主要原因是減少了城市燃?xì)夤艿览匣赂脑旌捅U闲园簿庸こ痰软椖抠Y金。

          2.收入情況。2024年度收入合計6257.05萬元,較上年決算數(shù)減少24593.22萬元,減少79.72%,主要原因是減少了城市燃?xì)夤艿览匣赂脑旌捅U闲园簿庸こ痰软椖抠Y金。其中:財政撥款收入6257.05萬元,占100.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1664.91萬元。

          3.支出情況。2024年度支出合計7921.96萬元,較上年決算數(shù)減少23054.31萬元,減少74.43%,主要原因是減少了城市燃?xì)夤艿览匣赂脑旌捅U闲园簿庸こ痰软椖抠Y金。其中:基本支出720.50萬元,占9.09%;項目支出7201.46萬元,占90.91%

          4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2024年度財政撥款收、支總計7921.96萬元。與2023年相比,財政撥款收、支總計各減少23054.31萬元,減少74.43%。主要原因是減少了城市燃?xì)夤艿览匣赂脑旌捅U闲园簿庸こ痰软椖抠Y金。

          (三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

          1. 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6257.05萬元,較上年決算數(shù)減少24593.22萬元,減少79.72%。主要原因是減少了城市燃?xì)夤艿览匣赂脑旌捅U闲园簿庸こ痰软椖抠Y金。較年初預(yù)算數(shù)減少5170.46萬元,減少45.25%。主要原因是城市燃?xì)夤艿览匣赂脑旌捅U闲园簿庸こ痰软椖坎糠仲Y金按規(guī)定由財政收回。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1664.91萬元。

          2. 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7921.96萬元,較上年決算數(shù)減少23054.31萬元,增長74.43%。主要原因是減少了城市燃?xì)夤艿览匣赂脑旌捅U闲园簿庸こ痰软椖抠Y金。較年初預(yù)算數(shù)減少3505.55萬元,下降30.68%。主要原因是減少了城市燃?xì)夤艿览匣赂脑旌捅U闲园簿庸こ痰软椖抠Y金。

          3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          4. 比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

          1)一般公共服務(wù)支出24.33萬元,占0.31%,較年初預(yù)算數(shù)增加24.33萬元,增加100%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革招商局劃轉(zhuǎn)相關(guān)支出。

          2)科學(xué)技術(shù)支出775.02萬元,占9.78%,較年初預(yù)算數(shù)減少179.98萬元,下降18.85%,主要原因是根據(jù)項目實際情況,科學(xué)規(guī)劃資金使用,嚴(yán)把審核關(guān)。

          3)社會保障與就業(yè)支出194.22萬元,占2.45%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.75萬元,增長0.91%,主要原因是人員正常調(diào)動產(chǎn)生了支出浮動。

          4)衛(wèi)生健康支出32.71萬元,占0.41%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.97萬元,增長3.06%,主要原因是人員正常調(diào)動產(chǎn)生了支出浮動。

          5)節(jié)能環(huán)保支出3833.14萬元,占48.39%,較年初預(yù)算數(shù)減少346.86萬元,減少8.30%,主要原因是根據(jù)項目實際進(jìn)度進(jìn)行資金支付,確保支付流程合規(guī)。

          6)資源勘探信息等支出2023.82萬元,占25.55%,較年初預(yù)算數(shù)減少115.94萬元,下降5.42%,主要原因是根據(jù)項目實際情況,科學(xué)規(guī)劃資金使用,厲行節(jié)約。

          7)住房保障支出1038.72萬元,占13.11%,較年初預(yù)算數(shù)減少2889.82萬元,下降73.56%,主要原因是根據(jù)項目實際情況,科學(xué)規(guī)劃資金使用,嚴(yán)把審核關(guān)。

          四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          2024年度一般公共財政撥款基本支出720.50萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)582.10萬元,較上年決算數(shù)減少11.04萬元,下降1.86%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行各類繳費(fèi)基數(shù)口徑。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)138.40萬元,較上年決算數(shù)增加29.38萬元,增長26.95%,主要原因是統(tǒng)計口徑調(diào)整,運(yùn)轉(zhuǎn)類項目由部門項目調(diào)整至公用經(jīng)費(fèi)類,口徑一致后支出較上年下降。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

          本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

          (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

          本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

          三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

          2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計20.61萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.39萬元,下降6.33%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出,嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定。較上年支出數(shù)減少17.36萬元,減少45.72%,主要原因是本年度未產(chǎn)生車輛購置費(fèi)。

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

          2024年度本單位因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是2024年單位無因公出國(境)計劃。較上年支出數(shù)減少4.04萬元,下降100.00%,主要原因是2024年單位無公派出國(境)活動。

          公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是2024年單位無購車需求。較上年支出數(shù)減少24.90萬元,下降100.00%,主要原因是2024年單位無購車需求。

          公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.00萬元,主要用于機(jī)要文件交送、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是業(yè)務(wù)活動增加,在預(yù)算范圍內(nèi)充分利用資金。較上年支出數(shù)增加0.02萬元,增長0.27%,主要原因是業(yè)務(wù)活動增加,在預(yù)算范圍內(nèi)充分利用資金。

          公務(wù)接待費(fèi)13.61萬元,主要用于接待招商引資考察團(tuán)隊。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.39萬元,下降9.29%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加11.56萬元,增長565.58%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革合并,招商局公務(wù)接待費(fèi)劃入機(jī)關(guān),同時,招商引資力度加大,接待外來考察團(tuán)隊次數(shù)增加。

          (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

          2024年度本單位因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待95批次1438人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費(fèi)94.62元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.50萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

          本年度會議費(fèi)支出9.78萬元,較上年決算數(shù)增加1.38萬元,增長16.47%,主要原因是根據(jù)工作需要,相關(guān)會議提質(zhì)增效,支出標(biāo)準(zhǔn)有所提高。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.03萬元,較上年決算數(shù)增加0.03萬元,增長1.27%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革合并,招商局培訓(xùn)費(fèi)劃入機(jī)關(guān)。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

          2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出138.40萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加29.38萬元,增長26.95%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革合并有新調(diào)入人員,且職能職責(zé)調(diào)整,日常公用經(jīng)費(fèi)增多。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至20241231日,本單位共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

          (四)政府采購支出情況說明

          2024年度本單位政府采購支出總額0.88萬元,其中:政府采購貨物支出0.88萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.88萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.88萬元,占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公用打印紙。

          五、預(yù)算績效管理情況說明

          (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對36個項目開展了績效自評,其中,以填報績效自評表形式開展自評36項,涉及資金7177.13萬元;財政局以委托第三方出具報告的方式開展重點績效評價1項,涉及資金420.22萬元。

          (二)績效自評結(jié)果

          1. 績效目標(biāo)自評表

          1)公開范圍

          我單位對3個一般性項目績效自評表進(jìn)行公開。

          2)公開內(nèi)容

          詳見附件。

          1. 績效自評報告或案例

          本單位未委托第三方開展績效評價。

          1. 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

          從評價情況來看,項目評價大部分得分均在90分以上,自評等級為“優(yōu)”或“良”。

          (三)重點績效評價結(jié)果

          區(qū)財政局委托第三方對我委開展了重點績效評價,涉及資金為420.22萬元。

          2024年工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持培育經(jīng)費(fèi)重點用于促進(jìn)傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)實施智能化改造以及區(qū)委、區(qū)政府支持工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等。專項資金為區(qū)級財政一般公共預(yù)算安排,納入部門預(yù)算管理。

          2024年工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持培育經(jīng)費(fèi)全年調(diào)整預(yù)算數(shù)為420.22萬元,實際使用420.22萬元,資金使用率為100%

          2024年工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持培育經(jīng)費(fèi)的績效評價為80.02分,按照評價級別設(shè)置標(biāo)準(zhǔn),該項目支出績效評價結(jié)論為“良”。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

          (五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48670701

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