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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222009311999A/2024-00007
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)經(jīng)濟信息委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-14
重慶市綦江區(qū)能源管理執(zhí)法大隊2024年部門預(yù)算情況說明
?????一、單位基本情況
(一)職能職責
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》(綦委編〔2019〕73號)文件精神,本單位主要職能職責有:
1.按照電力、天然氣等相關(guān)法律法規(guī)的法定程序和權(quán)限在本區(qū)履行電力、天然氣等能源行政執(zhí)法職責,負責轄區(qū)供電、供氣單位監(jiān)督檢查,并受理用戶投訴。
2.負責宣傳、普及電力、天然氣法律和行政法規(guī)知識。
3.監(jiān)督國家有關(guān)電力、天然氣供應(yīng)與使用政策、方針的執(zhí)行。
4.協(xié)助司法機關(guān)查處電力、天然氣使用中發(fā)生的治安、刑事案件。
5.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)能源管理執(zhí)法大隊財政全額撥款事業(yè)編制7名,其中科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。實有在崗人員7人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)149.2萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款149.2萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年減少3.6萬元,主要是辦公經(jīng)費減少。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)149.2萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預(yù)算13.8萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.58萬元,節(jié)能環(huán)保支出121.92萬元,住房保障支出預(yù)算6.9萬元。支出預(yù)算較2023年增加45.17萬元,主要是基本支出預(yù)算增加2.9萬元,項目支出預(yù)算減少6.5萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入149.2萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支149.2萬元,比2023年減少3.6萬元。其中:基本支出149.2萬元,比2023年增加2.9萬元,主要原因是運轉(zhuǎn)性經(jīng)費統(tǒng)計到了基本支出,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,比2023年減少6.5萬元。
重慶市綦江區(qū)能源管理執(zhí)法大隊2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,與2023年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年持平,主要原因是無因公出國(境)計劃;公務(wù)接待費0萬元,與2023年持平,主要原因是厲行節(jié)約,減少接待;公務(wù)用車運行維護費0萬元,與2023年持平,主要原因是該事業(yè)單位無車輛;公務(wù)用車購置費0萬元,與2023年持平,主要原因是無公務(wù)用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2024年無項目預(yù)算經(jīng)費支出。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,該預(yù)算單位共有車輛0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:鮑晶琦 ?聯(lián)系方式: ?(鮑晶琦,電話:023-48662295)
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