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預算
- [ 索引號 ]
- 1150022200931222XG/2025-00015
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 交通、工業、信息化
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發布機構 ]
- 綦江區交通運輸委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-20
- [ 發布日期 ]
- 2025-02-20
重慶市綦江區道路運輸事務中心 2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.貫徹落實國家和市有關道路運輸行業、郵政快遞行業發展的法律法規。
2.貫徹落實道路客貨運、城市客運、維修、培訓和郵政快遞等行業政策法規、發展規劃、標準規范。
3.承擔道路運輸管理的事務工作。
4.承擔道路運輸從業人員、汽車租賃、道路運輸站(場)、機動車維修、機動車駕駛員培訓等相關業務管理的事務工作。
5.負責推動道路運輸領域網約車司機、貨車司機群體黨建工作。
6.承擔郵政快遞行業管理的事務工作,推動郵政快遞行業重大項目和交郵融合發展工作。
7.承擔道路運輸、郵政快遞行業安全和應急管理的事務工作。參與行業安全事故調查。
8.承擔道路運輸行業有關重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運組織的事務工作。承擔道路運輸戰備事務工作。
9.承擔道路運輸、郵政快遞行業信用體系建設、政務服務、行業統計的事務工作。
10.統籌協調道路運輸、郵政快遞行業運行監測、生態環境保護和節能減排工作。統籌推進道路運輸行業信息化和數字化建設管理的事務工作。
11.承擔行業精神文明建設工作。
12.完成主管部門交辦的其他任務。
(二)單位構成
1.綜合辦公室。負責中心日常運轉、財務管理工作。承擔文秘、會務、機要、檔案、保密、信訪、政務信息、行業統計、資產管理、政府采購和后勤服務等工作。承擔中心會計核算、預決算、財務管理、非稅收入管理等事務工作。承擔中心黨的建設、精神文明建設、干部人事、勞動工資、離退休人員管理等工作。承擔道路運輸行業信息化、數字化建設管理的事務工作。負責推動道路運輸領域網約車司機、貨車司機群體黨建工作。
2.客運科。承擔班車客運、包車客運、公共汽車客運、農村客運、出租汽車和汽車租賃行業管理的事務工作。承擔班車客運及客運站(場)、公共汽車客運經營和出租汽車經營者信用評價的事務工作。協助組織實施有關客運站站級驗收工作。承擔重大節假日、重要活動期間道路旅客運輸和應急運輸組織的事務工作。
3.貨運科。承擔道路貨運行業管理的事務工作。承擔道路貨運行業發展規劃及監督實施的事務工作。配合開展行業市場監測調研和分析。承擔行業信用評價的事務工作。承擔交通戰備和應急運輸等事務工作。
4.駕培維修科。承擔機動車維修行業、道路運輸車輛技術管理、機動車駕駛員培訓行業和道路運輸從業人員資格管理的事務工作。承擔機動車維修經營者和機動車駕駛員培訓機構服務質量等級評定和信用評價的事務工作。統籌生態環境保護工作。為道路運輸車輛技術管理、從業人員職業資格評價和技能鑒定工作提供指導服務。
5.郵政發展科。承擔郵政快遞行業管理的事務工作。統籌推進道路運輸與郵政快遞融合發展工作。協調推動郵政快遞行業重大項目實施。負責郵政快遞行業運行安全監測預警、行業統計工作。
6.安全應急科。承擔道路運輸行業安全、應急管理、信用評價事務的統籌協調工作。參與行業安全事故調查。負責行業安全工作的統計分析。承擔行業安全和應急管理教育工作。承擔行業應急預案編制及組織實施的事務工作。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數7177.29萬元,其中:一般公共預算撥款2177.29萬元,政府性基金預算撥款5000.00萬元。收入較2024年減少321.05萬元,主要是一般公共預算經費撥款減少321.05萬元,原因是市級轉移支付的企業政策性補貼較去年減少。
(二)支出預算:2025年年初預算數7177.29萬元,其中:社會保障和就業支出預算143.99萬元,衛生健康支出預算44.14萬元,城鄉社區建設支出預算5000萬元,交通運輸支出預算1935.6萬元,住房保障支出預算53.56萬元。支出預算較2024年減少321.05萬元,基本支出預算減少12.25萬元,主要原因根據區級預算安排縮減公用經費預算。項目支出預算減少308.8萬元,原因是市級轉移支付的企業政策性補貼較去年減少。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2177.29萬元,一般公共預算財政撥款支出2177.29萬元,比2024年減少321.05萬元。其中:基本支出845.70萬元,比2024年減少12.25萬元,主要原因根據區級預算安排縮減公用經費預算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。項目支出1331.59萬元,比2024年減少308.8萬元,原因是市級轉移支付的企業政策性補貼較去年減少。
2025年政府性基金預算收入5000.00萬元,政府性基金預算支出5000.00萬元,與2024年無變化。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算8萬元,比2024年減少1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年相比無變化;公務接待費2萬元,與2024年相比無變化;公務用車運行維護費6萬元,比2024年減少1萬元,主要原因是根據區級預算安排縮減公務車預算;公務用車購置費0萬元,與2024年無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費153.15萬元,較2024年減少12.95萬元,主要原因根據區級預算安排縮減公用經費預算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0 萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款496.92萬元,政府性基金預算資金5000萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2024年12月,我單位共有車輛2輛,均為應急保障用車。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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