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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 1150022200931222XG/2025-00018
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 交通、工業(yè)、信息化
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)交通運(yùn)輸委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-20
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-20
重慶市綦江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)以區(qū)交通局的名義,統(tǒng)一行使交通運(yùn)輸領(lǐng)域行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等執(zhí)法職能。
(1)宣傳貫徹執(zhí)行公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等交通相關(guān)法律法規(guī)。
(2)承擔(dān)全區(qū)交通運(yùn)輸領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作。貫徹實(shí)施上級主管部門制定的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法管理制度、執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
(3)承擔(dān)全區(qū)公路路政(國省縣道)、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的執(zhí)法職能。組織、協(xié)調(diào)公路超限運(yùn)輸治理的執(zhí)法工作。
(4)承擔(dān)公路、水運(yùn)和地方鐵路等交通建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的執(zhí)法職能。
(5)承擔(dān)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法信息化建設(shè)工作。
(6)協(xié)調(diào)對接地方高速公路相關(guān)工作。
(7)完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)交通局交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
核定事業(yè)編制105名,設(shè)12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),即辦公室、組織人事科、勤務(wù)管理科(應(yīng)急科)、數(shù)字大隊(duì)、法制科、直屬大隊(duì)、城區(qū)大隊(duì)、南部大隊(duì)、北部大隊(duì)、中部大隊(duì)、港航海事大隊(duì)、工程質(zhì)量監(jiān)督大隊(duì)。
(三)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
無。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2398.17萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款2398.17萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少142.64萬元,主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少176.7萬元,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加34.06萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2398.17萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算248.54萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算108.22萬元,住房保障支出預(yù)算135.62萬元,交通運(yùn)輸支出1905.79萬元。支出預(yù)算較2024年減少142.64萬元,主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少176.7萬元,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加34.06萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入2398.17萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出2398.17萬元,比2024年減少142.64萬元。其中:基本支出2063.58萬元,比2024年增加34.06萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)撥款增加,主要用于保障執(zhí)法支隊(duì)在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出334.59萬元,比2024年減少176.7萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“過緊日子”要求,在保障支隊(duì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)下,縮減單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算29.5萬元,比2024年減少6萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2024年持平,主要原因是無因公出國(境)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)1萬元,比2024年減少1萬元,主要原因是在保障執(zhí)法支隊(duì)公務(wù)接待支出上,按照過緊日子要求減少公務(wù)接待次數(shù);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.5萬元,比2024年減少5萬元,主要原因是按照過緊日子要求縮減公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2024年持平,主要原因是2025年無公務(wù)車購置計劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)423.41萬元,比上年減少15.08萬元,主要原因?yàn)?/span>按照過緊日子要求縮減機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和獨(dú)立運(yùn)行補(bǔ)丁經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款304.59萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛10輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車10輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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