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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2026-00107
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發布機構 ]
- 綦江區教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2026-03-10
- [ 發布日期 ]
- 2026-03-10
重慶市綦江區鎮紫學校2026年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
本單位是全額撥款事業單位。本校具有法人資格,獨立承擔民事責任。學校面向教育行政部門規定的區域范圍進行招生,招生對象為轄區內健康適齡兒童,主要職責是實施小學義務教育,促進基礎教育發展,小學義務教育,教育人,培養人,使其個性全面發展。
(二)單位構成
按照《重慶市綦江區機構編制委員會文件》(綦編〔2015〕80號)文件,撤銷綦江區鎮紫小學和綦江區鎮紫中學,將其合并為九年一貫制學校,設置為重慶市綦江區鎮紫學校。我單位屬重慶市綦江區教育委員會所屬的事業單位。2025年預算在職教師36人,退休教師50人,小學生320人,幼兒園39人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數923.7萬元,其中:一般公共預算撥款923.7萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入比2025年減少26.64萬元,主要是一般公共預算撥款減少22.64萬元,財政專戶管理資金減少4萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數923.7萬元,其中:教育支出601.55萬元,社會保障和就業支出243.6萬元,衛生健康支出36.04萬元,住房保障支出42.51萬元。支出預算比2025年減少26.64萬元,主要是基本支出減少6.78萬元,項目支出減少19.86萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入923.7萬元,一般公共預算財政撥款支出923.7萬元,比2025年減少22.65萬元。其中:基本支出923.7萬元,比2025年減少6.78萬元,主要原因是學生及教師人數減少,導致生均公用經費及人員經費減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助及學校日常公用開支等;項目支出0萬元,比2025年減少15.86萬元,主要原因是今年沒有維修項目,故項目經費減少。
2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費0萬元,與上年持平;公務用車運行維護費0萬元,與上年持平;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款0萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月底,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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單位預算公開聯系人:王登波 聯系方式:023-48759006











