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          • [ 索引號 ]
          • 11500222MB186138XC/2023-00012
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財政;科技
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政預(yù)算、決算
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)科技局
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2023-10-20
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2023-10-20

          重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局2022年度部門決算情況說明

          一、部門基本情況

          (一)職能職責(zé)

          重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局(重慶市綦江區(qū)外國專家局)貫徹落實市委和區(qū)委關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對科技創(chuàng)新工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

          1、擬訂全區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規(guī)劃和政策并組織實施。

          2、統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè),指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)建設(shè)改革發(fā)展,推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè),承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,推進(jìn)全區(qū)重大科技決策咨詢相關(guān)制度建設(shè)。

          3、牽頭推進(jìn)全區(qū)科技管理平臺建設(shè)和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機(jī)制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融結(jié)合。協(xié)調(diào)管理區(qū)級財政科技計劃(專項、基金等)并監(jiān)督實施。

          4、擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并組織實施,參與編制科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和組織實施。牽頭組織全區(qū)科研機(jī)構(gòu)(研發(fā)平臺)建設(shè),推動科研條件保障建設(shè)、科技資源開放共享。

          5、負(fù)責(zé)編制區(qū)級科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織實施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。

          6、組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。

          7、牽頭全區(qū)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè),擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。

          8、統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè),指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),推動科技園區(qū)建設(shè)。

          9、負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理,負(fù)責(zé)科技評價機(jī)制改革,統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度,承擔(dān)全區(qū)科技保密工作。

          10、擬訂科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施,組織開展區(qū)內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)部門和街鎮(zhèn)對外科技合作與科技人才交流工作。

          11、負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作。擬訂引進(jìn)國外專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施,建立國外科學(xué)家、團(tuán)隊吸引集聚機(jī)制和重點外國專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。

          12、會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機(jī)制,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策并組織實施。

          13、負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)獎推薦工作。承擔(dān)引進(jìn)科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作。

          14、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位和行業(yè)社會組織黨建工作。

          15、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

          16、職能轉(zhuǎn)變。圍繞貫徹實施科教興區(qū)、人才強(qiáng)區(qū)、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),減少微觀管理和具體審批事項,加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科技誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變,深入推進(jìn)科技計劃管理改革,按照國家要求推進(jìn)政府部門不直接管理具體科研項目,委托專業(yè)機(jī)構(gòu)開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評價機(jī)制,建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻(xiàn)、績效為導(dǎo)向的科技人才評價體系和激勵政策,統(tǒng)籌我區(qū)科技人才隊伍建設(shè)和引進(jìn)國外智力工作。

          17、與重慶市綦江區(qū)人力資源和社會保障局有關(guān)外國人來綦工作許可職責(zé)分工,依據(jù)《中央機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于外國人來華工作許可職責(zé)分工的通知》(中央編辦發(fā)〔2018〕97號)規(guī)定執(zhí)行。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局(重慶市綦江區(qū)外國專家局);下屬事業(yè)單位重慶市綦江區(qū)科技信息中心。

          (三)單位構(gòu)成

          本部門為一級預(yù)算單位,納入本部門2022年決算編制的二級預(yù)算單位有重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局(本級)和重慶市綦江區(qū)科技信息中心2個單位。

          二、部門決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          1.總體情況。2022年度收入總計637.49萬元,支出總計637.49萬元。收支較上年決算數(shù)減少609.84萬元,下降48.9%,主要原因厲行節(jié)約,壓縮一般性開支。

          2.收入情況。2022年度收入合計637.49萬元,較上年決算數(shù)減少568.12萬元,下降47.1%,主要原因厲行節(jié)約,壓縮一般性開支。其中:財政撥款收入637.49萬元,占100%。

          3.支出情況。2022年度支出合計637.49萬元,較上年決算減少609.84萬元,下降48.9%,主要原因厲行節(jié)約,壓縮一般性開支。其中:基本支出301.69萬元,占47.3%;項目支出335.81萬元,占52.7%。

          4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2022年度財政撥款收、支總計637.49萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少609.84萬元,下降48.9%。主要原因厲行節(jié)約,壓縮一般性開支。

          (三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入637.49萬元,較上年決算數(shù)減少568.12萬元,下降47.1%。主要原因厲行節(jié)約,壓縮一般性開支。較年初預(yù)算數(shù)減少958.05萬元,下降60%。主要原因厲行節(jié)約,壓縮一般性開支。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出637.49萬元,較上年決算數(shù)減少609.84萬元,下降48.9%。主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性開支。較年初預(yù)算數(shù)減少958.05萬元,下降60%。主要原因厲行節(jié)約,壓縮一般性開支。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

          4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

          1)科學(xué)技術(shù)支出558.86萬元,占87.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少957.20萬元,下降63.1%,主要原因一是退休1人,二是壓縮一般性項目經(jīng)費財政撥款收入減少。

          2)社會保障與就業(yè)支出55.56萬元,占8.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.03萬元,增長7.8%,主要原因是工資調(diào)整等導(dǎo)致支出增加。

          3)衛(wèi)生健康支出8.49萬元,占1.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少6.91萬元,下降44.9%,主要原因是退休1人。

          4)住房保障支出14.59萬元,占2.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.05萬元,增長16.3%,主要原因是工資調(diào)整等導(dǎo)致支出增加。

          (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出301.69萬元。其中:人員經(jīng)費262.02萬元,較上年決算數(shù)減少27.45萬元,下降9.5%,主要原因是退休1人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資,社保繳費等。公用經(jīng)費39.67萬元,較上年決算數(shù)減少9.00萬元,下降18.5%,主要原因一是厲行節(jié)約,二是高創(chuàng)辦抽調(diào)人數(shù)減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其它交通補(bǔ)貼。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

          本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

          (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

          本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

          三、“三公”經(jīng)費情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

          2022年度“三公”經(jīng)費支出共計2.16萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.34萬元,下降60.7%,主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少2.28萬元,下降51.4%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)接待和公務(wù)用車出行。

          (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

          2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本部門2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年持平。

          公務(wù)車購置費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本部門2021年未購置公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年持平。

          公務(wù)車運行維護(hù)費2.16萬元,主要用于機(jī)要文件交換、因公出行、扶貧工作下村、疫情防控等應(yīng)急事務(wù)所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、停車費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.34萬元,下降38.3%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)減少1.28萬元,下降37.2%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

          公務(wù)接待費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.00萬元,下降100%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)減少1.00萬元,下降100%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

          (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

          2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護(hù)費2.16萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

          本年度會議費支出2.95萬元,較上年決算數(shù)減少3.14萬元,下降51.6%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。本年度培訓(xùn)費支出3.51萬元,較上年決算數(shù)增加1.75萬元,增長99.4%,主要原因是為創(chuàng)建國家高新區(qū),增加高企、科企培訓(xùn)。

          (二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

          2022年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出24.18萬元,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少11.66萬元,下降32.5%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

          (四)政府采購支出說明

          2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%。

          五、預(yù)算績效管理情況說明

          (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對13個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評13項,涉及資金1,131.7萬元;以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項,涉及資金0萬元。

          (二)績效自評結(jié)果

          1.績效目標(biāo)自評表

          詳見附件。

          2.績效自評報告或案例。

          本年度本部門未委托第三方開展績效評價。

          (三)重點績效評價結(jié)果。

          本年度本部門未開展重點績效評

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

          (五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48662340


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