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決算
- [ 索引號 ]
- /2023-00395
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政;科技
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)科技局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-19
重慶市綦江區(qū)科學技術(shù)局(本級)2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責
重慶市綦江區(qū)科學技術(shù)局(重慶市綦江區(qū)外國專家局)貫徹落實市委和區(qū)委關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對科技創(chuàng)新工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是:
1、擬訂全區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施。
2、統(tǒng)籌推進全區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設(shè),指導科研機構(gòu)建設(shè)改革發(fā)展,推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè),承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,推進全區(qū)重大科技決策咨詢相關(guān)制度建設(shè)。
3、牽頭推進全區(qū)科技管理平臺建設(shè)和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融結(jié)合。協(xié)調(diào)管理區(qū)級財政科技計劃(專項、基金等)并監(jiān)督實施。
4、擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并組織實施,參與編制科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和組織實施。牽頭組織全區(qū)科研機構(gòu)(研發(fā)平臺)建設(shè),推動科研條件保障建設(shè)、科技資源開放共享。
5、負責編制區(qū)級科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織實施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應用示范。
6、組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。
7、牽頭全區(qū)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè),擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。
8、統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè),指導區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),推動科技園區(qū)建設(shè)。
9、負責科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理,負責科技評價機制改革,統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度,承擔全區(qū)科技保密工作。
10、擬訂科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施,組織開展區(qū)內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導相關(guān)部門和街鎮(zhèn)對外科技合作與科技人才交流工作。
11、負責引進國外智力工作。擬訂引進國外專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施,建立國外科學家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯(lián)系服務(wù)機制。
12、會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。擬訂科學普及和科學傳播規(guī)劃、政策并組織實施。
13、負責科學技術(shù)獎推薦工作。承擔引進科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作。
14、負責機關(guān)、直屬單位和行業(yè)社會組織黨建工作。
15、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
16、職能轉(zhuǎn)變。圍繞貫徹實施科教興區(qū)、人才強區(qū)、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,加強、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),減少微觀管理和具體審批事項,加強事中事后監(jiān)管和科技誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變,深入推進科技計劃管理改革,按照國家要求推進政府部門不直接管理具體科研項目,委托專業(yè)機構(gòu)開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制,建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻、績效為導向的科技人才評價體系和激勵政策,統(tǒng)籌我區(qū)科技人才隊伍建設(shè)和引進國外智力工作。
17、與重慶市綦江區(qū)人力資源和社會保障局有關(guān)外國人來綦工作許可職責分工,依據(jù)《中央機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于外國人來華工作許可職責分工的通知》(中央編辦發(fā)〔2018〕97號)規(guī)定執(zhí)行。
(二)機構(gòu)設(shè)置。
重慶市綦江區(qū)科學技術(shù)局(重慶市綦江區(qū)外國專家局)。
(三)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)科學技術(shù)局。
重慶市綦江區(qū)科學技術(shù)局(重慶市綦江區(qū)外國專家局)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu):
1.綜合科(群眾工作科)。負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn),承擔信息、安全、保密、政務(wù)公開、信息化等工作;負責科技法制建設(shè),開展普法宣傳。負責系統(tǒng)內(nèi)依法行政工作。負責社會治安綜合治理、信訪穩(wěn)定工作;負責科技計劃管理制度改革,承擔建立科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制相關(guān)工作,提出科技資源合理配置的政策和措施建議。牽頭負責編制全區(qū)科技發(fā)展的中長期規(guī)劃。承擔區(qū)級財政科技計劃(專項、基金等)經(jīng)費配置工作,指導項目管理專業(yè)機構(gòu)建設(shè),實施科技報告制度。負責國有資產(chǎn)監(jiān)管、本部門預算相關(guān)工作。負責機關(guān)及系統(tǒng)內(nèi)控制度建設(shè),負責內(nèi)部審計;負責科技系統(tǒng)黨的組織建設(shè)、黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作及黨建目標考核。承擔機關(guān)和直屬單位的干部隊伍建設(shè)、人事管理、機構(gòu)編制、勞動工資和教育培訓工作。具體管理科技行業(yè)全區(qū)性社會組織的黨建工作,開展社會組織會長(理事長)、副會長(副理事長)、秘書長等負責人人選備案或登記;負責機關(guān)和系統(tǒng)意識形態(tài)工作。指導和管理科技系統(tǒng)統(tǒng)戰(zhàn)工作。擬訂系統(tǒng)宣傳文化工作規(guī)劃,協(xié)調(diào)組織實施宣傳文化活動。指導精神文明建設(shè);負責機關(guān)黨的建設(shè)、紀檢、群團、雙擁、扶貧工作;負責機關(guān)離退休人員管理工作,指導系統(tǒng)各直屬單位的離退休人員管理工作。
2.高新技術(shù)與創(chuàng)新發(fā)展科。負責擬訂科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施,負責推進科技體制改革工作,牽頭擬訂重大科技創(chuàng)新政策措施。組織開展技術(shù)預測,承擔重大科技決策咨詢制度運行相關(guān)工作。實施區(qū)域創(chuàng)新調(diào)查工作,承擔科技統(tǒng)計相關(guān)工作;擬訂相關(guān)領(lǐng)域高新技術(shù)發(fā)展的規(guī)劃和政策,組織開展相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并組織實施,推動重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。提出相關(guān)領(lǐng)域平臺、基地規(guī)劃布局并組織實施。擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。牽頭組織科研機構(gòu)(研發(fā)平臺)建設(shè);承擔技術(shù)轉(zhuǎn)移體系工作,提出科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化、促進產(chǎn)學研深度融合、科技知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造的相關(guān)政策措施,推動科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場、科技中介組織發(fā)展。負責推進區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè),指導區(qū)域科技創(chuàng)新發(fā)展工作,協(xié)調(diào)區(qū)域科技創(chuàng)新合作與特色發(fā)展。指導管理自主創(chuàng)新示范區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)及孵化器等建設(shè)。提出促進科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的相關(guān)政策建議;擬訂科技對外交流及創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施并推動落實。承擔科技軍民融合發(fā)展、科技安全、科技保密、科技領(lǐng)域風險防范化解和目標管理績效考核等工作。組織參加中國重慶高新技術(shù)交易會暨中國國際軍民兩用技術(shù)博覽會等科技展會。承擔引進科技創(chuàng)新資源工作;提出激勵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新有關(guān)政策建議并組織實施,承擔科技型企業(yè)培育等工作。承擔高新技術(shù)企業(yè)、技術(shù)先進型服務(wù)企業(yè)以及高新技術(shù)產(chǎn)品初審。擬訂推動科技金融創(chuàng)新、促進科技和金融結(jié)合的有關(guān)改革方案、政策措施并組織實施。配合有關(guān)部門做好企業(yè)技術(shù)研發(fā)經(jīng)費加計扣除等工作。
3.農(nóng)村科技與社會發(fā)展科。負責科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和科技評估管理相關(guān)工作,提出科技評價機制改革的政策措施建議并監(jiān)督實施,開展科技評估評價和監(jiān)督檢查工作。承擔科研誠信建設(shè)工作。負責行政服務(wù)工作;擬訂基礎(chǔ)研究規(guī)劃和政策并組織實施,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、應用基礎(chǔ)研究。推動科研條件保障建設(shè)、科技資源開放共享;擬訂科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的規(guī)劃和指導農(nóng)業(yè)科技園區(qū)創(chuàng)建。牽頭負責科技精準扶貧工作,實施鄉(xiāng)村振興建設(shè),承擔科技特派員服務(wù)、科技下鄉(xiāng)等工作。提出相關(guān)領(lǐng)域平臺、基地規(guī)劃布局并組織實施;擬訂社會發(fā)展領(lǐng)域科技創(chuàng)新的規(guī)劃和政策,提出重大任務(wù)并組織實施,推動重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。促進生物技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化,推動綠色技術(shù)創(chuàng)新等工作。提出相關(guān)領(lǐng)域平臺、基地規(guī)劃布局并組織實施。擬訂科學普及和科學傳播的規(guī)劃、政策,指導科普基地建設(shè),承辦科技活動周等重大科普活動;推動建立外國科學家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯(lián)系服務(wù)機制,承擔重點外國專家服務(wù)工作。承擔引進國外智力工作。負責科學技術(shù)獎推薦工作。擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策建議,承擔相關(guān)科技人才計劃實施工作,推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2022年度收入總計525.00萬元,支出總計525.00萬元。收支較上年決算數(shù)減少599.65萬元,下降53.3%,主要原因厲行節(jié)約,壓縮一般性開支。
2.收入情況。2022年度收入合計525.00萬元,較上年決算數(shù)減少557.92萬元,下降51.5%,主要原因厲行節(jié)約,壓縮一般性開支。其中:財政撥款收入525.00萬元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計525.00萬元,較上年決算減少599.65萬元,下降53.3%,主要原因厲行節(jié)約,壓縮一般性開支。其中:基本支出193.19萬元,占36.8%;項目支出331.81萬元,占63.2%;
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計525.00萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少599.65萬元,下降53.3%。主要原因厲行節(jié)約,壓縮一般性開支。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入525.00萬元,較上年決算數(shù)減少557.92萬元,下降51.5%。主要原因厲行節(jié)約,壓縮一般性開支。較年初預算數(shù)減少929.98萬元,下降63.9%。主要原因厲行節(jié)約,壓縮一般性開支。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出525.00萬元,較上年決算數(shù)減少599.65萬元,下降53.3%。主要原因厲行節(jié)約,壓縮一般性開支。較年初預算數(shù)減少929.98萬元,下降63.9%。主要原因厲行節(jié)約,壓縮一般性開支。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)科學技術(shù)支出453.49萬元,占86.4%,較年初預算數(shù)減少945.72萬元,下降67.6%,主要原因一是退休1人,二是壓縮一般性項目經(jīng)費財政撥款收入減少。
(2)社會保障與就業(yè)支出55.56萬元,占10.6%,較年初預算數(shù)增加15.94萬元,增長40.2%,主要原因是工資調(diào)整等導致支出增加。
(3)衛(wèi)生健康支出7.37萬元,占1.4%,較年初預算數(shù)減少2.20萬元,下降23%,主要原因是退休1人。
(4)住房保障支出8.58萬元,占1.6%,較年初預算數(shù)增加2.00萬元,增長30.4%,主要原因是工資調(diào)整等導致支出增加。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出193.19萬元。其中:人員經(jīng)費169.01萬元,較上年決算數(shù)減少17.10萬元,下降9.2%,主要原因是退休1人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資,社保繳費等。公用經(jīng)費24.18萬元,較上年決算數(shù)減少11.66萬元,下降32.5%,主要原因一是厲行節(jié)約,二是高創(chuàng)辦抽調(diào)人數(shù)減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其它交通補貼。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計2.16萬元,較年初預算數(shù)減少2.34萬元,下降52%,主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少2.28萬元,下降51.4%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴格控制公務(wù)接待和公務(wù)用車出行。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本部門2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年持平。
公務(wù)車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本部門2021年未購置公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年持平。
公務(wù)車運行維護費2.16萬元,主要用于機要文件交換、因公出行、扶貧工作下村、疫情防控等應急事務(wù)所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、停車費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少1.34萬元,下降38.3%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)減少1.28萬元,下降37.2%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
公務(wù)接待費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)減少2.00萬元,下降100%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)減少1.00萬元,下降100%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費2.16萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1.99萬元,較上年決算數(shù)減少4.10萬元,下降67.3%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。本年度培訓費支出1.76萬元,較上年決算數(shù)增加0.22萬元,增長14.3%,主要原因是為創(chuàng)建國家高新區(qū),增加高企、科企培訓。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出24.18萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少11.66萬元,下降32.5%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,我單位對10個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評10項,涉及資金1124.91萬元;以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項,涉及資金0萬元。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
詳見附件。
2.績效自評報告或案例。
本年度本部門未委托第三方開展績效評價。
(三)重點績效評價結(jié)果。
本年度本部門未開展重點績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48662340











