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          • [ 索引號(hào) ]
          • 11500222MB186138XC/2024-00013
          • [ 發(fā)文字號(hào) ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財(cái)政;科技
          • [ 體裁分類 ]
          • 財(cái)政預(yù)算、決算
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)科技局
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2024-10-30
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2024-10-30

          重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局 2023年度部門決算情況說明

          一、部門基本情況

          (一)職能職責(zé)

          重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局貫徹落實(shí)市委和區(qū)委關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)科技創(chuàng)新工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

          1.擬訂全區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。

          2.統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,會(huì)同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè),指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)建設(shè)改革發(fā)展,推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè),承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,推進(jìn)全區(qū)重大科技決策咨詢相關(guān)制度建設(shè)。

          3.牽頭推進(jìn)全區(qū)科技管理平臺(tái)建設(shè)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融結(jié)合。協(xié)調(diào)管理區(qū)級(jí)財(cái)政科技計(jì)劃(專項(xiàng)、基金等)并監(jiān)督實(shí)施。

          4.擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,參與編制科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和組織實(shí)施。牽頭組織全區(qū)科研機(jī)構(gòu)(研發(fā)平臺(tái))建設(shè),推動(dòng)科研條件保障建設(shè)、科技資源開放共享。

          5.負(fù)責(zé)編制區(qū)級(jí)科技項(xiàng)目規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織實(shí)施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。

          6.組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實(shí)施。組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。

          7.牽頭全區(qū)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè),擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。

          8.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè),指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。

          9.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理,負(fù)責(zé)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革,統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度,承擔(dān)全區(qū)科技保密工作。

          10.擬訂科技對(duì)外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施,組織開展區(qū)內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)部門和街鎮(zhèn)對(duì)外科技合作與科技人才交流工作。

          11.負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作。擬訂引進(jìn)國外專家總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施,建立國外科學(xué)家、團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制和重點(diǎn)外國專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。

          12.會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制,組織實(shí)施科技人才計(jì)劃,推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。

          13.負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)推薦工作。承擔(dān)引進(jìn)科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作。

          14.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位和行業(yè)社會(huì)組織黨建工作。

          15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

          16.職能轉(zhuǎn)變。圍繞貫徹實(shí)施科教興區(qū)、人才強(qiáng)區(qū)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),減少微觀管理和具體審批事項(xiàng),加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科技誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變,深入推進(jìn)科技計(jì)劃管理改革,按照國家要求推進(jìn)政府部門不直接管理具體科研項(xiàng)目,委托專業(yè)機(jī)構(gòu)開展項(xiàng)目受理、評(píng)審、立項(xiàng)、過程管理、驗(yàn)收等具體工作。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評(píng)價(jià)機(jī)制,建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻(xiàn)、績效為導(dǎo)向的科技人才評(píng)價(jià)體系和激勵(lì)政策,統(tǒng)籌我區(qū)科技人才隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)國外智力工作。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          本部門有重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局;及根據(jù)綦委編201969號(hào)下屬事業(yè)單位重慶市綦江區(qū)科技信息中心。

          (三)單位構(gòu)成

          本部門為一級(jí)預(yù)算單位,納入本部門2023年決算編制的二級(jí)預(yù)算單位有重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局(本級(jí))和重慶市綦江區(qū)科技信息中心2個(gè)單位。

          二、部門決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1676.55萬元,支出總計(jì)1676.55萬元。收支較上年決算數(shù)增加1039.06萬元,增長162.99%,主要原因是厲行節(jié)約壓減基本支出減少5.92萬元,增加科技創(chuàng)新扶持專項(xiàng)及科技發(fā)展專項(xiàng)支出1044.98萬元。

          2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1476.55萬元,較上年決算數(shù)增加839.06萬元,增長131.62%,主要原因是增加科技創(chuàng)新扶持專項(xiàng)及科技發(fā)展專項(xiàng)其中:財(cái)政撥款收入1476.55萬元,占100.00%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余200.00萬元。

          3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1676.55萬元,較上年決算數(shù)增加1039.06萬元,增長162.99%,主要原因是厲行節(jié)約壓減基本支出減少5.92萬元,增加科技創(chuàng)新扶持專項(xiàng)及科技發(fā)展專項(xiàng)支出1044.98萬元。其中:基本支出295.77萬元,占17.64%;項(xiàng)目支出1380.79萬元,占82.36%

          4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

          (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

          2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1676.55萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1039.06萬元,增長162.99%。主要原因是厲行節(jié)約壓減基本支出減少5.92萬元,增加科技創(chuàng)新扶持專項(xiàng)及科技發(fā)展專項(xiàng)支出1044.98萬元。

          (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1476.55萬元,較上年決算數(shù)增加839.06萬元,增長131.62%。主要原因是增加科技創(chuàng)新扶持專項(xiàng)及科技發(fā)展專項(xiàng)較年初預(yù)算數(shù)減少450.95萬元,下降23.40%主要原因是厲行節(jié)約,按完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付項(xiàng)目支出此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余200.00萬元。

          2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1676.55萬元,較上年決算數(shù)增加1039.06萬元,增長162.99%。主要原因是增加科技創(chuàng)新扶持專項(xiàng)及科技發(fā)展專項(xiàng)較年初預(yù)算數(shù)減少250.95萬元,下降13.02%主要原因是厲行節(jié)約,按完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付項(xiàng)目支出

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

          4.較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

          1)科學(xué)技術(shù)支出1596.75萬元,占95.24%,較年初預(yù)算數(shù)減少238.63萬元,下降13.00%主要原因是厲行節(jié)約,按完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付項(xiàng)目支出

          2)社會(huì)保障與就業(yè)支出48.26萬元,占2.88%,較年初預(yù)算數(shù)減少13.12萬元,下降21.38%,主要原因是2022121名退休人員。

          3)衛(wèi)生健康支出16.23萬元,占0.97%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.67萬元,增長19.69%主要原因是工資調(diào)整等導(dǎo)致支出增加。

          4住房保障支出15.30萬元,占0.91%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.88萬元,下降10.94%,主要原因是2022121名退休人員。

          (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

          2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出295.77萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)264.34萬元,較上年決算數(shù)增加2.32萬元,增長0.89%主要原因是工資調(diào)整等導(dǎo)致支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資,社保繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)31.42萬元,較上年決算數(shù)減少8.25萬元,下降20.80%主要原因厲行節(jié)約壓減支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通補(bǔ)貼。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

          本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

          (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

          本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

          三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

          (一)三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

          2023年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)19.03萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加14.73萬元,增長342.56%,主要原因是原公務(wù)車?yán)吓f達(dá)到報(bào)廢條件,購置新車15.03萬元。較上年支出數(shù)增加16.87萬元,增長781.02%,主要原因是原公務(wù)車?yán)吓f達(dá)到報(bào)廢條件,購置新車15.03萬元,原公務(wù)車維修較上年增加1.34萬元,增加接待費(fèi)0.5萬元。

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

          2023年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本部門2023年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年持平。

          公務(wù)車購置費(fèi)15.03萬元,主要用于公務(wù)車購置。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加15.03萬元,增長100.00%,主要原因是原公務(wù)車?yán)吓f達(dá)到報(bào)廢條件,購置新車。較上年支出數(shù)增加15.03萬元,增長100.00%,主要原因是原公務(wù)車?yán)吓f達(dá)到報(bào)廢條件,購置新車

          公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬元,主要用于機(jī)要文件交換、因公出行等應(yīng)急事務(wù)所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加1.34萬元,增長62.04%,主要原因是維修老舊公務(wù)車

          公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元,主要用于高新區(qū)創(chuàng)建、招商等工作接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.10萬元,下降68.75%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)接待。較上年支出數(shù)增加0.50萬元,增長100.00%,主要原因是高新區(qū)創(chuàng)建、招商等工作接待

          (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

          2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置1輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待4批次52人,其中:國內(nèi)外事接待4批次,52人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)96.15元,車均購置費(fèi)15.03萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.75萬元。

          四、其他需要說明的事項(xiàng)

          (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

          本年度會(huì)議費(fèi)支出12.20萬元,較上年決算數(shù)增加9.25萬元,增長313.56%主要原因是會(huì)議次數(shù)增加,會(huì)議的資料文件印刷增多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.83萬元,較上年決算數(shù)增加4.32萬元,增長123.08%主要原因是為創(chuàng)建國家高新區(qū),增加高企、科企培訓(xùn)。

          )機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

          2023度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.42萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。2022增加7.24萬元,增長29.94%,主要原因是外出招商工作,增加差旅費(fèi)

          )國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至20231231日,本部門共有車輛2輛。其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

          政府采購支出情況說明

          至少應(yīng)包含以下信息:2023度本部門政府采購支出總額548.67萬元,其中:政府采購貨物支出15.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出533.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額545.07萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額545.07萬元,占政府采購支出總額的99.34%

          五、預(yù)算績效管理情況說明

          (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局對(duì)部門整體和16個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),其中,以填報(bào)績效自評(píng)表形式開展自評(píng)16項(xiàng),涉及資金1380.42萬元;以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬元。

          (二)績效自評(píng)結(jié)果

          1.績效目標(biāo)自評(píng)表

          詳見附件

          2.績效自評(píng)報(bào)告或案例

          本年度本部門未委托第三方開展績效評(píng)價(jià)。

          3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明

          本年度本部門對(duì)16個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看,執(zhí)行進(jìn)度都達(dá)到100%,由于決算數(shù)與調(diào)整預(yù)算數(shù)有差異,績效自評(píng)分為98.68分。

          (三)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

          本年度本部門未開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

          (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

          (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

          (十二)三公經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

          (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48662340

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