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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB186138XC/2023-00001
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 科技;財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)科技局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-10
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-10
重慶市綦江區(qū)科技信息中心 2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
隸屬于重慶市綦江區(qū)科學技術(shù)局所屬事業(yè)單位。
主要服務范圍(職責)
(一)負責收集、整理、分析、發(fā)布科技信息,開展科技信息交流,為全區(qū)提供科技信息服務。
(二)負責科技規(guī)劃編制工作的資料信息收集、分類、整理。
(三)負責科技金融、科技項目立項、科技成果鑒定等工作的咨詢服務。
(四)負責“重慶市綦江區(qū)科學技術(shù)局”網(wǎng)站的信息更新和發(fā)布。
(五)承擔科技人才交流與合作的服務工作。
(六)承擔科技宣傳、科技培訓、科學普及、科技下鄉(xiāng)、科技活動周等服務工作。
(七)承擔新技術(shù)、新成果引進、示范、推廣運用的服務工作。
(八)承擔國家、市、區(qū)指定科技項目的服務工作。
(九)承擔科技研發(fā)(轉(zhuǎn)化)平臺建設的服務工作。
(十)負責企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改造等工作中的指導服務。
(十一)負責高新技術(shù)企業(yè)、科技型企業(yè)、重點新產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品申報的咨詢服務。
(十二)負責科技政策、法規(guī)等方面的咨詢服務。
(十三)承辦上級交辦的其他工作。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數(shù)177.15萬元,其中:一般公共預算撥款177.15萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2022年增加36.59萬元,主要是工資上調(diào),相應的保險等支出增加。
(二)支出預算:2023年年初預算數(shù)177.15萬元,其中:科學技術(shù)支出預算177.15萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算12.47萬元,衛(wèi)生健康支出預算6.05萬元,住房保障支出預算6.24萬元。支出預算較2022年增加36.59萬元,主要是基本支出增加26.59萬元,項目支出增加10.00萬元。主要原因是工資上調(diào),相應的保險等支出增加。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入177.15萬元,一般公共預算財政撥款支出177.15萬元,比2022年增加36.59萬元。其中:基本支出160.65萬元,比2022年增加26.59萬元;項目支出16.5萬元,比2022年增加10萬元,主要原因是工資上調(diào),相應的保險等支出增加。
綦江區(qū)科技信息中心2023年無政府性基金預算收入,無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預算0.8萬元,比2022年減少0.2萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2022年持平;公務接待費0.8萬元,比2022年減少0.2萬元;公務用車運行維護費0萬元,與2022年持平;公務用車購置費0萬元,比2022年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款16.5萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預算公開信息反饋聯(lián)系人:曾慧,聯(lián)系電話:023—48662340。











