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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222K361316222/2026-00005
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 林業(yè)
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2026-02-10
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2026-02-10
2026年重慶市綦江區(qū)林業(yè)局預(yù)算公開(匯總)
?????????重慶市綦江區(qū)林業(yè)局
???????2026年部門預(yù)算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。
2.牽頭組織實施林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。
3.負(fù)責(zé)森林和濕地資源的監(jiān)督管理。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。
5.負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革發(fā)展工作。
8.貫徹林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策。
9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展,組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,負(fù)責(zé)良種選育推廣,監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。
10.負(fù)責(zé)林業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作,指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道)林業(yè)領(lǐng)域相關(guān)行政執(zhí)法工作。
11.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。
12.監(jiān)督、管理林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)資金和國有資產(chǎn)。
13.負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育工作,指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)人才隊伍建設(shè)。
(二)單位構(gòu)成
區(qū)林業(yè)局內(nèi)設(shè)5個科室:辦公室(計劃財務(wù)科)、黨群政工科、生態(tài)修復(fù)科、林政資源管理科(行政審批科)、森林火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)科;下屬事業(yè)單位4 個:綦江區(qū)森林病蟲防治檢疫站、綦江區(qū)森林防火預(yù)警中心、綦江區(qū)國有林場、綦江區(qū)自然保護(hù)地管理中心。
二、部門收支總體情況
???(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)11,828.74? 萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款11,828.74萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0 萬元,財政專戶管理資金0 萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入比2025年減少7,924.21萬元,主要是社會保障和就業(yè)支出增加20.22萬元,衛(wèi)生健康支出減少3.12萬元,節(jié)能環(huán)保支出增加989.32萬元,農(nóng)林水支出減少8,940.28 萬元,住房保障支出增加9.65 萬元。
???(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)11,828.74? 萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出611.05萬元,衛(wèi)生健康支出118.86? 萬元,節(jié)能環(huán)保支出1,437萬元,農(nóng)林水支出9,528.22萬元,住房保障支出133.61 萬元。支出預(yù)算比2025 年減少7,924.21 萬元,主要是基本支出增加146.09 萬元,項目支出減少8,070.3 萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入11,828.74? 萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出11,828.74萬元,比2025 年減少7,924.21萬元。其中:基本支出3,022.56萬元,比2025年增加146.09萬元,主要原因是職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、以及退休人員工資等支出增加,主要用于職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、以及退休人員工資等;項目支出8,806.18萬元,比2025 年減少8,070.3萬元,主要原因是農(nóng)林水支出減少,主要用于森林資源培育、森林資源管理等。
2026 年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026 年“三公”經(jīng)費預(yù)算29.5萬元,比2025 年增加4.4萬元。其中:因公出國(境)費用0 萬元,與上年持平;公務(wù)接待費5 萬元,比2025? 年增加0.9萬元,主要原因是接待市級以上來人檢查項目次數(shù)增加;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費24.5 萬元,比2025 年增加3.5萬元,主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)由3萬元增加到3.5 萬元;公務(wù)用車購置費0 萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)
費95.71 萬元,比2025 年增加41.62 萬元,主要原因是勞務(wù)費支出增加,主要用于勞務(wù)費、辦公費、其他交通費用、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、郵電費、培訓(xùn)費、電費等。
???(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0 萬元:政府采購貨物預(yù)算0 萬元、政府采購工程預(yù)算0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0 萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0 萬元:政府采購貨物預(yù)算0 萬元、政府采購工程預(yù)算0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0 萬元。
????(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款8,806.18 萬元。
????(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12 月底,所屬各預(yù)算單位共有車輛7 輛,其中一般公務(wù)用車3 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026 年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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