您當前的位置:
首頁
>
法定主動公開內容
>
預算/決算
>
預算
- [ 索引號 ]
- 11500222K361316222/2026-00006
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 林業
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區林業局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2026-02-10
- [ 發布日期 ]
- 2026-02-10
2026年重慶市綦江區林業局預算公開(本級)
重慶市綦江區林業局(本級)
2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.負責林業及其生態保護修復寫的監督管理。
2.牽頭組織實施林業生態保護修復和造林綠化工作。
3.負責森林和濕地資源的監督管理。
4.負責監督管理石漠化防治工作。
5.負責陸生野生動植物資源的監督管理。
6.負責監督管理各類自然保護地。
7.負責推進林業改革發展工作。
8.貫徹林業資源優化配置及木材利用政策。
9.指導國有林場基本建設和發展,組織林木種子、草種種質資源普查,負責良種選育推廣,監督管理林業生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。
10.負責林業領域的相關行政執法工作,指導鎮(街道)林業領域相關行政執法工作。
11.負責落實綜合防災減災規劃相關要求,指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。
12.監督管理林業及其生態保護資金和國有資產。
13.負責林業科技、教育工作,指導全區林業人才隊伍建設。
(二)單位構成
區林業局內設5個科室:辦公室(計劃財務科)、黨群政工科、生態修復科(區綠化委員會辦公室)、林政資源管理科(行政審批科)、森林火災預防與安全生產科。下屬事業單位4個:綦江區森林病蟲防治檢疫站、綦江區森林防火預警中心、綦江區國有林場、綦江區自然保護地管理中心。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026 年年初預算數8,916.36 萬元,其中:一般公共預算撥款8,916.36 萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0 萬元,財政專戶管理資金0 萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入比2025年減少7,482.16 萬元,主要是農林水支出減少8,724.84萬元。
(二)支出預算:2026 年年初預算數8,916.36 萬元,其中:社會保障和就業支出154.57萬元,衛生健康支出12.57萬元,節能環保支出1,344 萬元,農林水支出7,389.22 萬元,住房保障支出16 萬元。支出預算比2025年減少7,482.16萬元,主要是基本支出增加52.21 萬元,項目支出減少7,534.38 萬元。
三、單位預算情況說明
2026 年一般公共預算財政撥款收入8,916.36 萬元,一般公共預算財政撥款支出8,916.36 萬元,比2025 年減少7,482.16 萬元。其中:基本支出417.67萬元,比2025年增加52.21萬元,主要原因是農林水基本支出增加51.54? 萬元,主要用于行政運行;項目支出8,498.68萬元,比2025 年減少7,534.38萬元,主要原因是農林水項目支出減少8,776.38萬元,主要用于森林資源培育、森林資源管理等。
2026 年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026 年“三公”經費預算4.9 萬元,比2025 年增加0.5 萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費1.4萬元,與上年持平;公務用車運行維護費3.5? 萬元,比2025年增加0.5萬元,主要原因是公務用車運行維護費預算標準由3萬元增加到3.5 萬元;公務用車購置費0 萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費95.71萬元,比2025 年增加41.62萬元,主要原因是勞務費增加,主要用于勞務費、辦公費、其他交通費用、工會經費、公務用車運行維護費、郵電費、培訓費、電費等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0 萬元:政府采購貨物預算0 萬元、政府采購工程預算0 萬元、政府采購服務預算0 萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0 萬元:政府采購貨物預算0 萬元、政府采購工程預算0 萬元、政府采購服務預算0 萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款8,498.68 萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025 年12 月底,本單位共有車輛1 輛,其中一般公務用車1 輛、執勤執法用車0 輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0 輛,其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:王志超?????????????聯系方式:023-48671691











