您當(dāng)前的位置:
首頁
>
法定主動公開內(nèi)容
>
預(yù)算/決算
>
預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 115002220093121315/2025-00036
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi)
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)民政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-19
綦江區(qū)最低生活保障事務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明
綦江區(qū)最低生活保障事務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
根據(jù)綦委編〔2019〕94號文件規(guī)定,綦江區(qū)最低生活保障事務(wù)中心主要職能職責(zé):
承辦城鄉(xiāng)低保日常事務(wù)工作;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障信息的收集、統(tǒng)計和分析;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)低保業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;開展調(diào)查研究,及時解決和向上級反映城鄉(xiāng)低保管理工作中存在的問題和建議;受理低保工作來信來訪,核實、調(diào)查處理低保舉報;負(fù)責(zé)全區(qū)救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核查認(rèn)定;完成主管部門交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
根據(jù)綦江委辦發(fā)〔2019〕33號和綦委編〔2019〕94號文件精神,重慶市綦江區(qū)最低生活保障事務(wù)中心為財政全額撥款公益一類事業(yè)單位,宗旨是妥善解決城鄉(xiāng)貧困人口的生活困難。共設(shè)事業(yè)編制11名。設(shè)主任1名,副主任1名。
(三)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
無。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)204.33萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款204.33萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少25.68萬元,主要是人員經(jīng)費撥款減少20.64萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)204.33萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算179.05萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算11.19萬元,住房保障支出預(yù)算14.09萬元。支出預(yù)算較2024年減少25.68萬元,主要是基本支出預(yù)算減少25.68萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入204.33萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出204.33萬元,比2024年減少25.68萬元。其中:基本支出204.33萬元,比2024年減少25.68萬元,主要原因是本年預(yù)算人員較上年減少1人,人員經(jīng)費較上年預(yù)算減少等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,與2024年持平。
綦江區(qū)最低生活保障事務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務(wù)接待費0萬元,與2024年持平;公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,與2024年持平;公務(wù)用車購置費0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費35.13萬元,比上年減少5.05萬元,主要原因為厲行節(jié)約,減少相關(guān)辦公經(jīng)費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年我單位無項目支出,故未設(shè)置項目績效。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:陳誠???????????????????????????聯(lián)系方式:023-48669908
?











