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          • 1150022269925517XQ/2024-00077
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          • 綦江區(qū)人力社保局
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          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2024-10-21
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2024-10-21

          重慶市綦江區(qū)勞動人事爭議仲裁院2023年度決算公開說明

          一、單位基本情況

          (一)職能職責

          1.承擔勞動人事爭議仲裁案件的立案受理處理工作。

          2.負責對仲裁庭、仲裁員進行管理。

          3.負責管理仲裁委員會的印鑒、文件、檔案、經費。

          4.負責辦理仲裁委員會的日常工作。

          5.負責辦理仲裁委員會及區(qū)人力資源和社會保障局交辦的其他工作。

          (二)機構設置

          根據(jù)《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區(qū)黨政機構設置方案的通知》(渝編〔2011〕33號)和《中共重慶市綦江區(qū)委關于重慶市綦江區(qū)機構設置方案的實施意見》(綦江委發(fā)〔2011〕1號)文件精神,設立重慶市綦江區(qū)人力資源和社會保障局,為區(qū)政府工作部門。重慶市綦江區(qū)勞動人事爭議仲裁院為其下屬事業(yè)單位。

          二、單位決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明。

          1.總體情況。2023年度收入總計177.13萬元,支出總計177.13萬元。收支較上年決算數(shù)減少31.49萬元,下降15.09%,主要原因是2022年補發(fā)清算的工資津補貼超額績效及退休人員健康休養(yǎng)費、2023年人員減少。

          2.收入情況。2023年度收入合計177.13萬元,較上年決算數(shù)減少31.49萬元,下降15.09%,主要原因是2022年補發(fā)清算的工資津補貼超額績效及退休人員健康休養(yǎng)費、2023年人員減少。其中:財政撥款收入177.13萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。

          3.支出情況。2023年度支出合計177.13萬元,較上年決算數(shù)減少31.49萬元,下降15.09%,主要原因是2022年補發(fā)清算的工資津補貼超額績效及退休人員健康休養(yǎng)費、2023年人員減少。其中:基本支出171.63萬元,占96.89%;項目支出5.50萬元,占3.11%;經營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結余分配0.00萬元。

          4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2023年度財政撥款收、支總計177.13萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少31.49萬元,下降15.09%。主要原因是2022年補發(fā)清算的工資津補貼超額績效及退休人員健康休養(yǎng)費、2023年人員減少。

          (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入177.13萬元,較上年決算數(shù)減少31.49萬元,下降15.09%。主要原因是2022年補發(fā)清算的工資津補貼超額績效及退休人員健康休養(yǎng)費、2023年人員減少。較年初預算數(shù)減少16.11萬元,下降8.34%。主要原因是人員減少。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

          2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出177.13萬元,較上年決算數(shù)減少31.49萬元,下降15.09%。主要原因是2022年補發(fā)清算的工資津補貼超額績效及退休人員健康休養(yǎng)費、2023年人員減少。較年初預算數(shù)減少16.11萬元,下降8.34%。主要原因是人員減少。

          3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。

          4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

          (1)社會保障與就業(yè)支出162.81萬元,占91.91%,較年初預算數(shù)減少10.09萬元,下降5.84%,主要原因是人員減少。

          (2)衛(wèi)生健康支出7.27萬元,占4.11%,較年初預算數(shù)無增減,主要原因是繳存基數(shù)調整。

          (3)住房保障支出7.05萬元,占3.98%,較年初預算數(shù)減少6.02萬元,下降46.06%,主要原因是繳存基數(shù)調整。

          (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2023年度一般公共財政撥款基本支出171.63萬元。其中:人員經費139.10萬元,較上年決算數(shù)減少27.58萬元,下降16.55%,主要原因是2022年補發(fā)清算的工資津補貼超額績效及退休人員健康休養(yǎng)費、2023年人員減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金。公用經費32.54萬元,較上年決算數(shù)增加1.30萬元,增長4.16%,主要原因是參加仲裁專項培訓。公用經費用途主要包括用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、工會經費、維修(護)費、物業(yè)管理費、勞務費、委托業(yè)務費、房租水電和因公出差費用、公務用車運行維護費等支出。

          (五)政府性基金預算收支決算情況說明

          本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

          (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

          本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

          三、“三公”經費情況說明

          (一)“三公”經費支出總體情況說明

          2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元,較年初預算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減,主要原因是節(jié)約開支,嚴格控制公務接待,無公務用車。

          (二)“三公”經費分項支出情況

          2023年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,主要是用于因公出國境事由。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是節(jié)約開支,縮減部分活動經費。

          公務車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是我單位無公務用車。

          公務車運行維護費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是我單位無公務用車。

          公務接待費0.00萬元,主要用于上級部門到我單位調研檢查、督導工作、檢查指導發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是節(jié)約開支,嚴格控制公務接待。

          (三)“三公”經費實物量情況

          2023年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

          本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性開支。本年度培訓費支出1.03萬元,較上年決算數(shù)增加1.03萬元,增長100.00%,主要原因是疫情期間,多數(shù)培訓為線上培訓,疫情過后,線上培訓轉為線下培訓,逐步安排工作人員外出培訓,致培訓費用同比上升。

          (二)機關運行經費情況說明

          2023年度本單位機關運行經費支出32.54萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費等。機關運行經費較上年支出數(shù)增加1.30萬元,增長4.16%,主要原因是參加仲裁專項培訓。

          (三)國有資產占用情況說明

          截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

          (四)政府采購支出情況說明

          2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經費支出。

          五、預算績效管理情況說明

          (一)預算績效管理工作開展情況。

          根據(jù)預算績效管理要求,本單位對1個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評1項,涉及資金5.5萬元。以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項,涉及資金0.00萬元。

          (二)績效自評結果。

          1.績效目標自評表。

          詳見公開表。

          2.績效自評報告或案例。

          無。

          3.關于績效自評結果的說明。

          本單位2023年度無未完成年度績效目標的項目。

          (三)重點績效評價結果。

          本單位2023年度無開展重點績效評價的項目。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          (三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

          (五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

          (七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

          (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

          (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

          (十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48225707。


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