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預算
- [ 索引號 ]
- 1150022269925517XQ/2025-00006
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- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)人力社保局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-21
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-21
重慶市綦江區(qū)就業(yè)和人才中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
組織實施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,負責城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標管理及考核;貫徹落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險法律法規(guī),提供公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務,對就業(yè)困難群體和重點群體提供就業(yè)服務,按規(guī)定使用就業(yè)專項資金和失業(yè)保險基金,承擔失業(yè)保險有關(guān)經(jīng)辦服務工作;負責職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓管理指導工作,承擔職業(yè)能力建設(shè)相關(guān)業(yè)務經(jīng)辦工作;指導就業(yè)培訓中心建設(shè);指導基層公共就業(yè)服務工作平臺、人力資源基礎(chǔ)臺賬建設(shè)及充分就業(yè)社區(qū)(村)創(chuàng)建;承擔高校畢業(yè)生實名制及見習基地管理;落實人力資源市場日常管理,為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務,加強信息化,開展城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計及人力資源供求信息監(jiān)測工作;承辦上級業(yè)務主管部門及區(qū)人力資源和社會保障局交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
根據(jù)《重慶市機構(gòu)編制委員會辦公室 重慶市人力資源和社會保障局關(guān)于加快推進區(qū)縣人力資源市場整合的指導意見》(渝人社發(fā)〔2015〕153號)精神,組建重慶市綦江區(qū)就業(yè)和人才服務局(掛區(qū)農(nóng)村勞務經(jīng)濟發(fā)展辦公室、區(qū)農(nóng)民工綜合服務服務中心牌子),為區(qū)人力社保局所屬副處級公益一類參公事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算。2025年年初預算數(shù)8,854.09萬元,其中:一般公共預算撥款8,854.09萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少774.81萬元,主要原因是就業(yè)補助資金(上級資金)減少。
(二)支出預算。2025年年初預算數(shù)8,854.09萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算8,324.94萬元,衛(wèi)生健康支出預算32.05萬元,住房保障支出預算38.47 萬元,農(nóng)林水支出預算458.63萬元。支出預算較2024年減少774.81萬元,主要原因是就業(yè)補助資金(上級資金)減少。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入8,854.09萬元,一般公共預算財政撥款支出8,854.09萬元,比2024年減少774.81萬元。其中:基本支出613.46萬元,比2024年減少49.44萬元,主要原因是人員減少;項目支出8,240.63萬元,比2024年減少1,523.22萬元,主要原因是就業(yè)補助資金(上級資金)減少。
本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算3萬元,較2024年減少0.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務接待費0萬元,與2024年持平;公務用車運行維護費3萬元,較2024年減少0.5萬元,主要原因是定額減少,主要用于公務車輛燃油費、維修費、停車費、洗車費、路橋費、保險費等支出;公務用車購置費0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費95.95萬元,比上年減少11.67萬元,主要原因是人員減少、公用經(jīng)費定額減少,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款8,240.63萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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