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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 1150022269925517XQ/2025-00008
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
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- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)人力社保局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-21
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-21
重慶市綦江區(qū)人力資源和社會(huì)保障信息中心2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
組織實(shí)施全區(qū)人力資源和社會(huì)保障信息化建設(shè)的總體規(guī)劃,為本區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)的發(fā)展提供信息服務(wù);負(fù)責(zé)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與維護(hù),社會(huì)保險(xiǎn)信息管理,人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)站建設(shè)及更新、維護(hù),社會(huì)保障信息綜合統(tǒng)計(jì)和查詢;負(fù)責(zé)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障辦公自動(dòng)化建設(shè)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全保密工作;負(fù)責(zé)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障信息資源數(shù)據(jù)庫的建設(shè)和維護(hù),并開展信息調(diào)查和分析預(yù)測,為社會(huì)保險(xiǎn)信息共享和交換提供技術(shù)支持;負(fù)責(zé)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障信息的審核、發(fā)布和上傳工作;負(fù)責(zé)社會(huì)保障卡的管理服務(wù)工作;承辦上級業(yè)務(wù)主管部門及區(qū)人力社保局交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
根據(jù)《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的通知》(渝編〔2011〕33號(hào))和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見》(綦江委發(fā)〔2011〕1號(hào))文件精神,設(shè)立重慶市綦江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局,為區(qū)政府工作部門。重慶市綦江區(qū)人力資源和社會(huì)保障信息中心(掛區(qū)社會(huì)保障卡服務(wù)中心牌子)為其下屬事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算。2025年年初預(yù)算數(shù)87.36萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款87.36萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加21.58萬元,主要原因是人員增加。
(二)支出預(yù)算。2025年年初預(yù)算數(shù)87.36萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算79.73萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.73萬元,住房保障支出預(yù)算3.9萬元。支出預(yù)算較2024年增加21.58萬元,主要原因是人員增加。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入87.36萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出87.36萬元,比2024年增加21.58萬元。其中:基本支出87.36萬元,比2024年增加21.58萬元,主要原因是人員增加;項(xiàng)目支出0萬元,與2024年持平。
本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2024年持平;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與2024年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與2024年持平;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年無項(xiàng)目支出,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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