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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312182D/2023-00106
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 司法
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)司法局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-26
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-26
重慶市綦江區(qū)法律援助中心2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責
按照綦委編發(fā)﹝2019﹞28號文件要求,重慶市綦江區(qū)法律援助中心主要服務(wù)范圍:
1.貫徹執(zhí)行國家和市關(guān)于法律援助的法律、法規(guī)及制度,制定全區(qū)法律援助發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。
2.負責受理審查和批準綦江區(qū)內(nèi)法律援助申請。
3.負責受理綦江區(qū)人民法院制定的刑事辯護案件。
4.負責組織、指派綦江區(qū)法律援助中心及全區(qū)法律服務(wù)人員辦理法律援助事務(wù)。
5.負責綦江區(qū)法律援助中心法律援助資金的管理和使用。
6.組織法律援助工作的對外宣傳及業(yè)務(wù)交流活動。
7.負責全區(qū)法律援助案件質(zhì)量及檔案的管理。
8.辦理法律援助相關(guān)的其他工作。
9.完成區(qū)司法局交辦的其他工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置
?根據(jù)《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)機構(gòu)改革方案的通知》(綦江委發(fā)﹝2019﹞4號)文件精神,區(qū)司法局設(shè)區(qū)人民調(diào)解中心、區(qū)法律援助中心、區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心、綦江公證處等4個事業(yè)單位。重慶市綦江區(qū)法律援助中心是公益一類事業(yè)單位,正科級,財政全額撥款,事業(yè)編制9名,設(shè)主任1名。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計137.57萬元,支出總計137.57萬元。收支較上年決算數(shù)增加15.71萬元,增長12.9%,主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整及清算以前年度待遇。
2.收入情況。2022年度收入合計137.57萬元,較上年決算數(shù)增加22.19萬元,增長19.2%,主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整及清算以前年度待遇。其中:財政撥款收入137.57萬元,占100%。
?3.支出情況。2022年度支出合計137.57萬元,較上年決算增加15.79萬元,增長13%,主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整及清算以前年度待遇。其中:基本支出129.96萬元,占94.5%;項目支出7.61萬元,占5.5%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.08萬元,下降100%。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計137.57萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加15.71萬元,增長12.9%。主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整及清算以前年度待遇。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入137.57萬元,較上年決算數(shù)增加22.19萬元,增長19.2%。主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整及清算以前年度待遇。較年初預算數(shù)增加9.82萬元,增長7.7%。主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整及清算以前年度待遇。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出137.57萬元,較上年決算數(shù)增加15.79萬元,增長13%。主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整及清算以前年度待遇。較年初預算數(shù)增加9.82萬元,增長7.7%。主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整及清算以前年度待遇。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.08萬元,下降100%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)公共安全支出114.44萬元,占83.2%,較年初預算數(shù)增加8.38萬元,增長7.9%,主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整增資及清算以前年度待遇。
(2)社會保障與就業(yè)支出10.36萬元,占7.5%,較年初預算數(shù)減少0.66萬元,下降6%,主要原因是預算指標調(diào)劑引起。
(3)衛(wèi)生健康支出4.39萬元,占3.2%,較年初預算數(shù)減少0.77萬元,下降14.9%,主要原因是預算指標調(diào)劑引起。
(4)住房保障支出8.38萬元,占6.1%,較年初預算數(shù)增加2.87萬元,增長52.1%,主要原因工資結(jié)構(gòu)調(diào)整引起繳費基數(shù)變動。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出129.96萬元。其中:人員經(jīng)費112.76萬元,較上年決算數(shù)增加25.49萬元,增長29.2%,主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整增資及補發(fā)清算以前年度待遇。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、基礎(chǔ)績效獎、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費17.20萬元,較上年決算數(shù)減少4.61萬元,下降21.1%,主要原因是厲行節(jié)約,減少不必要支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
?(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出,較年初預算數(shù)相比,基本持平。較上年支出數(shù)相比,基本持平。主要原因是無公務(wù)用車、未發(fā)生公務(wù)接待。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是今年未安排因公出國(境)活動。
公務(wù)車購置費0萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未購置公務(wù)車。
公務(wù)車運行維護費0萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位未配備公務(wù)車。
公務(wù)接待費0萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位未安排公務(wù)接待。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年持平。本年度培訓費支出1.09萬元,較上年決算數(shù)增加1.09萬元,增長100%,主要原因是提高在職人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)和職業(yè)技能。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出17.20萬元,主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、工會經(jīng)費及其他商品和服務(wù)支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少4.61萬元,下降21.1%,主要原因是厲行節(jié)約,減少不必要支出。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費開支。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,我單位對部門整體和2個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評2項,涉及資金7.61萬元。
(二)績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表。
詳見公開表
2.績效自評報告或案例。
無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
所有項目自評均完成年度績效目標。
(三)重點績效評價結(jié)果。
無
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(四)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
袁正碧?? 023-48225356
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