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          首頁(yè) 政務(wù)公開 渝快辦 互動(dòng)交流

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          • [ 索引號(hào) ]
          • 11500222009312182D/2025-00122
          • [ 發(fā)文字號(hào) ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財(cái)政
          • [ 體裁分類 ]
          • 其他
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)司法局
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2025-10-27
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2025-10-27

          重慶市綦江區(qū)司法局2024年度部門決算公開說(shuō)明

          一、部門基本情況

          (一)職能職責(zé)

          按照《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)司法局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(綦江委辦發(fā)﹝201924號(hào))文件要求,重慶市綦江區(qū)司法局的主要職責(zé)是:

          1.承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問(wèn)題的政策研究,協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長(zhǎng)期規(guī)劃建議,負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

          2.負(fù)責(zé)審查或組織起草重要的規(guī)范性文件草案;承辦各鎮(zhèn)政府、街道辦事處和區(qū)政府各部門規(guī)范性文件和重大行政措施的備案審查工作,承辦規(guī)范性文件的執(zhí)行性解釋工作;組織清理規(guī)范性文件;承辦市政府規(guī)章草案征求意見的反饋工作。

          3.擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)依法行政工作。承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作,負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦區(qū)政府管轄的行政復(fù)議、國(guó)家賠償案件,承辦區(qū)政府有關(guān)行政訴訟案件和區(qū)政府裁決案件的審查。承擔(dān)重慶市綦江區(qū)司法局的國(guó)家賠償和行政應(yīng)訴工作。負(fù)責(zé)全區(qū)政府法律顧問(wèn)工作的指導(dǎo)和協(xié)調(diào),承擔(dān)區(qū)政府法律顧問(wèn)有關(guān)工作。承辦區(qū)政府涉外、涉港澳臺(tái)有關(guān)法律事務(wù)。

          4.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃,組織實(shí)施普法宣傳工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作,負(fù)責(zé)司法所建設(shè)。

          5.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)幫教安置工作。

          6.負(fù)責(zé)擬定全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)法律職業(yè)資格考試的組織和事務(wù)工作。

          7.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、物資裝備和基本建設(shè)管理工作。

          8.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息化建設(shè)和應(yīng)急處突指揮工作。

          9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          根據(jù)《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》(綦江委發(fā)﹝20194號(hào))文件精神,設(shè)立重慶市綦江區(qū)司法局,為區(qū)政府工作部門。按照《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)司法局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(綦江委辦發(fā)﹝201924號(hào))、《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)司法局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》(綦委編﹝201928號(hào))、《關(guān)于調(diào)整區(qū)司法局機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(綦委編[2022]3號(hào))文件,中共重慶市綦江區(qū)委全面依法治區(qū)委員會(huì)辦公室(以下簡(jiǎn)稱區(qū)委依法治區(qū)辦)設(shè)在重慶市綦江區(qū)司法局。本單位屬行政機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)科室11個(gè),下設(shè)事業(yè)單位4個(gè)(其中參公事業(yè)單位1個(gè),即重慶市綦江區(qū)法律援助中心;全額撥款事業(yè)單位2個(gè),分別是重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)人民調(diào)解中心;自收自支單位1個(gè),即重慶市綦江公證處),派駐街鎮(zhèn)司法所22個(gè)。

          (三)單位構(gòu)成

          從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2024年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)司法局(本級(jí))、重慶市綦江區(qū)法律援助中心、重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)人民調(diào)解中心4個(gè)預(yù)算單位。

          二、部門決算收支情況說(shuō)明

          (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

          2024年度收、支總計(jì)均為2946.29萬(wàn)元。收、支與2023年度相比,減少29.34萬(wàn)元,下降1.0%,主要原因是厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)

          1.收入情況。2024年度收入合計(jì)2946.29萬(wàn)元,2023年度相比,減少29.34萬(wàn)元,下降1.0%,主要原因是厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)其中:財(cái)政撥款收入2946.29萬(wàn)元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.0%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

          2.支出情況。2024年度支出合計(jì)2946.29萬(wàn)元,與2023年度相比,減少29.34萬(wàn)元,下降1.0%要原因是厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)其中:基本支出2156.07萬(wàn)元,占73.2%;項(xiàng)目支出790.22萬(wàn)元,占26.8%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減,主要原因是當(dāng)年預(yù)算未實(shí)現(xiàn)支出財(cái)政收回統(tǒng)籌安排

          (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

          2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2946.29萬(wàn)元。與2023相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少29.34萬(wàn)元,下降1.0%要原因是厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)

          (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

          1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2946.29萬(wàn)元,與2023年度相比,減少29.34萬(wàn)元,下降1.0%。主要原因是厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)增加33.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.1%。主要原因年中預(yù)算調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目支出增加51.76萬(wàn)元,基本支出減少18.67萬(wàn)元此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

          2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2946.29萬(wàn)元,與2023年度相比,減少29.34萬(wàn)元,下降1.0%。主要原因是厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)增加33.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.1%。主要原因是年中調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目支出增加51.76萬(wàn)元,基本支出減少18.67萬(wàn)元

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下

          1)公共安全支出2385.29萬(wàn)元,占81.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加45.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.9%,主要原因是年中調(diào)整預(yù)算基本支出減少6.66萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加了51.76萬(wàn)元

          2)社會(huì)保障就業(yè)支出320.97萬(wàn)元,占10.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.51萬(wàn)元,下降1.4%主要原因是人員變動(dòng)引起。

          3)衛(wèi)生健康支出104.55萬(wàn)元,占3.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少7.14萬(wàn)元,下降6.4%主要原因是人員變動(dòng)引起。

          4住房保障支出135.49萬(wàn)元,占4.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.36萬(wàn)元,下降0.3%,主要原因是人員變動(dòng)引起。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減,主要原因是當(dāng)年預(yù)算未實(shí)現(xiàn)支出財(cái)政收回統(tǒng)籌安排

          四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2156.07萬(wàn)元。

          其中:

          人員經(jīng)費(fèi)1805.58萬(wàn)元,與2023年度相比,增加171.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.5%,主要原因是清算以前年度待遇、補(bǔ)繳事業(yè)人員養(yǎng)老、職業(yè)年金,以及住房公積金繳存基數(shù)的調(diào)整工資福利支出增加了171.91萬(wàn)元,個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少0.32萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休人員生活補(bǔ)助等。

          公用經(jīng)費(fèi)350.50萬(wàn)元,與2023年度相比,增加42.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.7%,主要原因是預(yù)算口徑調(diào)整,運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目調(diào)整為公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

          本部門2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

          (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          本部門2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

          三、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

          (一)三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

          2024年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)13.97萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少8.53萬(wàn)元,下降37.9%,主要原因是厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少0.03萬(wàn)元,下降0.2%,主要原因是厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)

          (二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

          2024年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要是用于單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是當(dāng)年未安排人員出國(guó)(境)。2023年度相比,無(wú)增減,與上年持平。

          公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要用于單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本年未購(gòu)置公務(wù)用車2023年度相比,無(wú)增減,與上年持平。

          公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.12萬(wàn)元,主要用于單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.38萬(wàn)元,下降25.0%,主要原因是厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加0.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.6%,主要原因是辦案業(yè)務(wù)量加大,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加

          公務(wù)接待費(fèi)0.85萬(wàn)元,主要用于接待單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.15萬(wàn)元,下降83.0%,主要原因是厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.12萬(wàn)元,下降12.4%主要原因是厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)。

          (三)三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

          2024年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為5輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次90人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費(fèi)94.51元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.62萬(wàn)元。

          四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

          (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說(shuō)明

          本年度會(huì)議費(fèi)支出4.10萬(wàn)元,與2023年度相比,減少2.90萬(wàn)元,下降41.4%,主要原因是厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出9.91萬(wàn)元,與2023年度相比,減少32.02萬(wàn)元,下降76.4%,主要原因是厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)。本年度差旅費(fèi)支出14.25萬(wàn)元,2023年度相比,增加5.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)54.1%,主要原因是辦案業(yè)務(wù)量加大,出差時(shí)間增多引起差旅費(fèi)增加。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

          2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出320.29萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加42.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.4%,主要原因是預(yù)算口徑的調(diào)整,運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目調(diào)整為公用經(jīng)費(fèi)

          (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

          截至20241231日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

          (四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

          2024年度本部門政府采購(gòu)支出總額28.85萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出5.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出23.40萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額27.98萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的97.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額27.98萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的97.0 %。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備購(gòu)置

          五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

          (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

          根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門整體和14個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開展自評(píng)14項(xiàng),涉及資金790.22萬(wàn)元;以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元。

          (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

          1.績(jī)效自評(píng)表。

          1公開范圍。整體績(jī)效自評(píng)表,部分項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

          2詳見附件

          2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。無(wú)。

          3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。無(wú)?

          (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。無(wú)。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入指單位取得的除財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

          (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

          九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

          (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營(yíng)支出事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

          (十二)三公經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

          (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48225356


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