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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009312182D/2025-00035
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 司法
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)司法局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-17
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-17
重慶市綦江區(qū)法律援助中心2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
按照綦委編﹝2019﹞28號(hào)文件要求,重慶市綦江區(qū)法律援助中心主要服務(wù)范圍:
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和市關(guān)于法律援助的法律、法規(guī)及制度,制定全區(qū)法律援助發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)受理審查和批準(zhǔn)綦江區(qū)內(nèi)法律援助申請(qǐng)。
3.負(fù)責(zé)受理綦江區(qū)人民法院制定的刑事辯護(hù)案件。
4.負(fù)責(zé)組織、指派綦江區(qū)法律援助中心及全區(qū)法律服務(wù)人員辦理法律援助事務(wù)。
5.負(fù)責(zé)綦江區(qū)法律援助中心法律援助資金的管理和使用。
6.組織法律援助工作的對(duì)外宣傳及業(yè)務(wù)交流活動(dòng)。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)法律援助案件質(zhì)量及檔案的管理。
8.辦理法律援助相關(guān)的其他工作。
9.完成區(qū)司法局交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》(綦江委發(fā)﹝2019﹞4號(hào))文件精神,經(jīng)區(qū)委編委研究,區(qū)司法局設(shè)區(qū)人民調(diào)解中心、區(qū)法律援助中心、區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心、綦江公證處等4個(gè)事業(yè)單位。重慶市綦江區(qū)法律援助中心屬于二級(jí)預(yù)算單位,公益一類,正科級(jí),財(cái)政全額撥款,設(shè)主任1名。根據(jù)《關(guān)于調(diào)整區(qū)司法局機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(綦委編﹝2022﹞3號(hào))文件精神,區(qū)法律援助中心事業(yè)編制由5名調(diào)整為9名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)226.54萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款226.54萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加21.91萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加21.91萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)226.54萬元,其中:公共安全支出預(yù)算169.92萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算28.18萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算12.59萬元,住房保障支出預(yù)算15.85萬元。支出預(yù)算較2024年增加21.91 萬元,主要是基本支出預(yù)算增加21.91萬元,項(xiàng)目支出本年無預(yù)算。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入226.54萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出226.54 萬元,比2024年增加21.91萬元。其中:基本支出226.54萬元,比2024年增加21.91萬元,主要原因是增人增資及調(diào)資等,主要用于保障在編在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出0萬元,與2024年持平。
重慶市綦江區(qū)法律援助中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,與上年持平。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,與上年持平;公務(wù)接待費(fèi)0元,與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與上年持平。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)35.86 萬元,比上年減少2.47萬元,主要原因?yàn)槁鋵?shí)過緊日子要求,厲行節(jié)約,減少開支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本年預(yù)算未安排政府采購撥款支出。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目未安排預(yù)算支出,但單位整體績(jī)效目標(biāo)已設(shè)置。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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