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          • [ 索引號(hào) ]
          • 11500222009312166P/2022-00012
          • [ 發(fā)文字號(hào) ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財(cái)政、金融、審計(jì)
          • [ 體裁分類 ]
          • 其他
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)審計(jì)局
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2022-09-05
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2022-09-05

          重慶市綦江區(qū)審計(jì)局2021年度單位決算情況說(shuō)明


          重慶市綦江區(qū)審計(jì)局

          2021年度單位決算情況說(shuō)明

          ?

          一、單位基本情況

          (一)職能職責(zé)。

          1. 重慶市綦江區(qū)審計(jì)局的主要職能職責(zé)。

          1)負(fù)責(zé)對(duì)法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)政收支和財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,提高財(cái)政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè)。

          2)負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

          3)負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況、本級(jí)決算(草案)編制情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;對(duì)下級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況、決算以及其他財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;對(duì)財(cái)政收支有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

          4)負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)各部門預(yù)算執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;對(duì)組織和使用財(cái)政資金的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

          5)負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)屬國(guó)有和國(guó)有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;對(duì)國(guó)有企業(yè)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

          6)負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

          7)根據(jù)干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對(duì)黨政機(jī)關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。

          8)負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)級(jí)管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;受托對(duì)國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

          9)依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況,督促糾正和按法定權(quán)限處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)人民政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)。

          10)指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作,核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

          11)自然資源資產(chǎn)管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)的審計(jì)職責(zé)。

          12)重大項(xiàng)目稽察職責(zé)。

          13)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的監(jiān)督檢查職責(zé)。

          14)區(qū)國(guó)資管理部門國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)的職責(zé)。

          15)承擔(dān)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

          2. 重慶市綦江區(qū)審計(jì)中心的職能職責(zé)。

          1)承擔(dān)審計(jì)業(yè)務(wù)的事務(wù)性工作。主要包括承擔(dān)主管部門安排的投資類、行政及企事業(yè)類、專項(xiàng)調(diào)查類等審計(jì)業(yè)務(wù)的事務(wù)性工作。

          2)承擔(dān)審計(jì)信息數(shù)據(jù)工作。主要包括承擔(dān)審計(jì)信息系統(tǒng)建設(shè)維護(hù),為審計(jì)工作提供大數(shù)據(jù)技術(shù)支持,以及相關(guān)數(shù)據(jù)資料的采集、整理和分析等工作。

          3)為審計(jì)計(jì)劃提供技術(shù)保障。主要包括為審計(jì)規(guī)劃和年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃的編制提供技術(shù)保障服務(wù)。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

          按照《關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)審計(jì)局主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》(渝審黨組〔201976號(hào))文件調(diào)整本單位設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè):辦公室、法規(guī)審理科、整改督查與內(nèi)審管理科、重大政策執(zhí)行審計(jì)科、財(cái)政審計(jì)科、企事業(yè)審計(jì)科、投資審計(jì)科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科(重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議辦公室)、電子數(shù)據(jù)審計(jì)科。按照《重慶市審計(jì)局關(guān)于重慶市綦江區(qū)審計(jì)中心機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)調(diào)整的通知》(渝審發(fā)〔2017114號(hào))文件,調(diào)整重慶市綦江區(qū)審計(jì)中心為重慶市綦江區(qū)審計(jì)局管理的事業(yè)單位。

          (三)單位構(gòu)成。

          從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本單位2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括審計(jì)中心、后勤等非獨(dú)立核算單位

          二、單位決算情況說(shuō)明

          (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

          1.?總體情況。2021年度收入總計(jì)1460.95萬(wàn)元,支出總計(jì)1460.95萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加268.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.6%,主要原因是2021年新進(jìn)3人和往年職業(yè)年金清繳導(dǎo)致費(fèi)用增加。

          2.?收入情況。2021年度收入合計(jì)1460.95萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加268.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.6%,主要原因是2021年新進(jìn)3人和往年職業(yè)年金清繳導(dǎo)致費(fèi)用增加。其中:財(cái)政撥款收入1274.73萬(wàn)元,占87.3%;其他收入186.22萬(wàn)元,占12.7%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

          3.?支出情況。2021年度支出合計(jì)1460.95萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加268.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.6%,主要原因是2021年新進(jìn)3人和往年職業(yè)年金清繳導(dǎo)致費(fèi)用增加。其中:基本支出1099.73萬(wàn)元,占75.3%;項(xiàng)目支出361.22萬(wàn)元,占24.7%。此外,結(jié)余分配0萬(wàn)元。

          4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%

          (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

          2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1274.73萬(wàn)元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加231.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.2%。主要原因是2021年新進(jìn)3人和往年職業(yè)年金清繳導(dǎo)致費(fèi)用增加。

          (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

          1.?收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1274.73萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加231.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.2%。主要原因是2021年新進(jìn)3人和往年職業(yè)年金清繳導(dǎo)致費(fèi)用增加。較年初預(yù)算數(shù)增加255.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.1%。主要原因是2021年新進(jìn)3人和往年職業(yè)年金清繳導(dǎo)致費(fèi)用增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

          2.?支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1274.73萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加231.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.2%。主要原因是2021年新進(jìn)3人和往年職業(yè)年金清繳導(dǎo)致費(fèi)用增加。較年初預(yù)算數(shù)255.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.1%。主要原因是2021年新進(jìn)3人和往年職業(yè)年金清繳導(dǎo)致費(fèi)用增加

          3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%

          4.?比較情況。本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

          1)一般公共服務(wù)支出1069.71萬(wàn)元,占83.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加226.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.8%,主要原因是2021年新進(jìn)3人和往年職業(yè)年金清繳導(dǎo)致費(fèi)用增加

          2)教育支出1.36萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%

          3)社會(huì)保障與就業(yè)支出134.48萬(wàn)元,占10.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加29.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.8%,主要原因是往年職業(yè)年金清繳導(dǎo)致費(fèi)用增加

          4)衛(wèi)生健康支出29.98萬(wàn)元,占2.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%

          5)住房保障支出39.2萬(wàn)元,占3.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%

          (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

          2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1099.73萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)988.65萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加186.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.3%,主要原因是2021年新進(jìn)3人和往年職業(yè)年金清繳導(dǎo)致費(fèi)用增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等。公用經(jīng)費(fèi)111.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.6%,主要原因是2021年新進(jìn)3人導(dǎo)致費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

          本單位2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

          (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

          本單位2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

          三、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

          (一)三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

          2021年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)16.08萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.92萬(wàn)元,下降15.4%,主要原因是加強(qiáng)了內(nèi)部控制,減少了經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加7.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)89.0%,主要原因是疫情放緩,交叉審計(jì)項(xiàng)目增加,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加,接待上級(jí)主管部門來(lái)我局調(diào)研,公務(wù)接待費(fèi)增加

          (二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

          本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。年初預(yù)算和上年支出均為0萬(wàn)元,因?yàn)?/span>近幾年均未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。

          本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出。年初預(yù)算和上年支出均為0萬(wàn)元,因?yàn)?/span>近幾年均未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出。

          公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.18萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車維修、公務(wù)車加油等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.82萬(wàn)元,下降5.1%,主要原因是加強(qiáng)了內(nèi)部控制,減少了經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加6.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)78.4%,主要原因是疫情放緩,交叉審計(jì)項(xiàng)目增多導(dǎo)致公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加

          公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)主管部門來(lái)我局調(diào)研。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.1萬(wàn)元,下降70.0%,主要原因是加強(qiáng)了內(nèi)部控制,減少了經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是2020年度因疫情無(wú)公務(wù)接待,2021年度因疫情放緩接待上級(jí)主管部門來(lái)我局調(diào)研

          (三)三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

          2021年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次110人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本單位人均接待費(fèi)82.12元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)7.59萬(wàn)元。

          四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

          (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

          本年度會(huì)議費(fèi)支出4.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)3553.8%,主要原因是疫情放緩,會(huì)議增加導(dǎo)致會(huì)議費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出8.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.6%,主要原因是疫情放緩,培訓(xùn)增加導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)增加。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

          2021年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出111.08萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、郵電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.6%主要原因是2021年新進(jìn)3人導(dǎo)致費(fèi)用增加

          )國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

          截至20211231日,本單位共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車00。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

          )政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

          2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

          五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

          (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

          根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)單位1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)2項(xiàng),涉及資金361.22萬(wàn)元。

          (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

          1.?績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

          1)公開范圍。

          審計(jì)(調(diào)查)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)表。

          (2)公開內(nèi)容。

          重慶市綦江區(qū)審計(jì)局績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

          項(xiàng)目名稱

          審計(jì)(調(diào)查)

          專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

          項(xiàng)目編碼

          2021A1075594210121788

          自評(píng)總分
          (分)

          100

          主管部門

          107—市審計(jì)局

          財(cái)政處室

          001003-行政政法處秦蕾

          聯(lián)系人

          高杰

          聯(lián)系電話

          48670030

          項(xiàng)目資金
          (萬(wàn)元)


          年初預(yù)算數(shù)

          全年(調(diào)整)
          預(yù)算數(shù)

          全年執(zhí)行數(shù)

          執(zhí)行率
          %

          執(zhí)行率
          權(quán)重

          執(zhí)行率得分
          (分)

          年度總金額

          250

          361.22

          361.22

          100

          10

          10

          當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

          年初績(jī)效目標(biāo)

          全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

          全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

          1.?完成年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃安排的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù);
          2.推動(dòng)市委市政府重大決策部署貫徹落實(shí);
          3.推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革;
          4.嚴(yán)肅揭露和查處重大違紀(jì)違法問題;
          5.及時(shí)反映全市重大風(fēng)險(xiǎn)隱患;
          6.揭示政策性、機(jī)制性、深層次性問題;
          7.推動(dòng)自然資源和生態(tài)保護(hù)建設(shè)。


          1.?完成年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃安排的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù);
          2.推動(dòng)市委市政府重大決策部署貫徹落實(shí);
          3.推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革;
          4.嚴(yán)肅揭露和查處重大違紀(jì)違法問題;
          5.及時(shí)反映全市重大風(fēng)險(xiǎn)隱患;
          6.揭示政策性、機(jī)制性、深層次性問題;
          7.推動(dòng)自然資源和生態(tài)保護(hù)建設(shè)。

          績(jī)效指標(biāo)

          指標(biāo)名稱

          計(jì)量
          單位

          指標(biāo)
          性質(zhì)

          年初
          指標(biāo)值

          調(diào)整
          指標(biāo)值

          全年
          完成值

          得分系數(shù)
          %

          指標(biāo)權(quán)重
          (分)

          指標(biāo)得分
          (分)

          是否核心
          指標(biāo)

          084JX091868-差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

          差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

          /

          140

          140

          140

          100

          40

          40


          084JX106086-提交各類審計(jì)報(bào)告數(shù)量

          提交各類審計(jì)報(bào)告數(shù)量

          40

          76

          76

          100

          60

          60


          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財(cái)政撥款收入。指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

          (二)事業(yè)收入。指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營(yíng)收入。指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入。指單位取得的除財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

          (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余。指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配。指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

          (九)基本支出。指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

          (十)項(xiàng)目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營(yíng)支出。指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

          (十二)三公經(jīng)費(fèi)。指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))。反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))。反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

          (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))。反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))。反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48678900

          ?


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