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          • [ 索引號 ]
          • 11500222K36131411J/2024-00053
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 水利、水務(wù)
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政預(yù)算、決算
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)水利局
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2024-11-08
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2024-11-08

          重慶市綦江區(qū)水文與水旱災(zāi)害防御中心2023年度決算情況說明

          一、單位基本情況

          (一)職能職責(zé)

          組織實(shí)施全區(qū)水文水資源(含水位、流量、泥沙、水質(zhì)等要素)監(jiān)測工作;組織實(shí)施區(qū)級水文站網(wǎng)建設(shè)和管理;發(fā)布水文水資源信息、情報預(yù)報;組織編制洪水干旱防治規(guī)劃、重要河庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度以及應(yīng)急水量調(diào)度方案并組織實(shí)施;組織實(shí)施山洪災(zāi)害治理、水利水毀工程修復(fù)工作。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          本單位未設(shè)置下屬機(jī)構(gòu)。

          (三)單位構(gòu)成

          本單位無下級預(yù)算單位。

          二、單位決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          1.總體情況。2023年度收入總計610.30萬元,支出總計610.30萬元。收支較上年決算數(shù)增加173.52萬元,增長39.73%,主要原因是本年收入合計增加192.49萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少18.97萬元;本年支出合計增加173.52萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少0萬元,增減相抵增加173.52萬元。

          2.收入情況。2023年度收入合計610.30萬元,較上年決算數(shù)增加192.49萬元,增長46.07%,主要原因是水利項(xiàng)目增加。其中:財政撥款收入610.30萬元,占100.00%。

          3.支出情況。2023年度支出合計610.30萬元,較上年決算數(shù)增加173.52萬元,增長39.73%,主要原因是水利項(xiàng)目增加。其中:基本支出237.25萬元,占38.87%;項(xiàng)目支出373.05萬元,占61.13%。

          4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與上年決算數(shù)持平

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2023年度財政撥款收、支總計610.30萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加173.52萬元,增長39.73%。主要原因是水利項(xiàng)目增加

          (三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入575.30萬元,較上年決算數(shù)增加157.49萬元,增長37.69%。主要原因是水利項(xiàng)目增加。較年初預(yù)算數(shù)減少114.34萬元,下降16.58%。主要原因是壓減項(xiàng)目支出。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出575.30萬元,較上年決算數(shù)增加138.52萬元,增長31.71%。主要原因是水利項(xiàng)目增加。較年初預(yù)算數(shù)減少114.34萬元,下降16.58%。主要原因是壓減項(xiàng)目支出。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。

          4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

          1)科學(xué)技術(shù)支出108.82萬元,占18.91%,較年初預(yù)算數(shù)減少183.73萬元,下降62.80%,主要原因是壓減項(xiàng)目支出。

          2)社會保障與就業(yè)支出54.40萬元,占9.46%,較年初預(yù)算數(shù)增加17.14萬元,增長46.00%,主要原因是調(diào)標(biāo)增資導(dǎo)致社保繳費(fèi)增加。

          3)衛(wèi)生健康支出8.70萬元,占1.51%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬元,下降1.36%,主要原因是壓縮了開支。

          4)農(nóng)林水支出396.11萬元,占68.85%,較年初預(yù)算數(shù)增加58.98萬元,增長17.49%,主要原因是水利項(xiàng)目增加。

          5)住房保障支出7.28萬元,占1.27%,較年初預(yù)算數(shù)減少6.61萬元,下降47.59%,主要原因是壓縮了開支。

          (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          2023年度一般公共財政撥款基本支出237.25萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)197.45萬元,較上年決算數(shù)減少7.01萬元,下降3.43%,主要原因是壓縮了開支。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、其他社保繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助等公用經(jīng)費(fèi)39.80萬元,較上年決算數(shù)增加17.95萬元,增長82.15%,主要原因是工作內(nèi)容增加,費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

          本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

          (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

          本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

          三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

          2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.80萬元,下降100.00%,主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.05萬元,下降100.00%,主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

          2023年度本單位未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平,與上年支出數(shù)持平。

          2023年度本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平,與上年支出數(shù)持平。

          2023年度本單位未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平,與上年支出數(shù)持平。

          2023年度本單位未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.80萬元,下降100.00%,主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.05萬元,下降100.00%,主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

          (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

          2023年度本單位因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

          四、其他需要說明的事項(xiàng)

          (一)財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

          本年度會議費(fèi)支出0.13萬元,較上年決算數(shù)減少0.03萬元,下降18.75%,主要原因是減少會議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.14萬元,較上年決算數(shù)減少0.11萬元,下降44.00%,主要原因是本年度培訓(xùn)費(fèi)用減少

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

          2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.80萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公設(shè)備購置、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加17.95萬元,增長82.15%,主要原因是運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費(fèi)增加。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

          (四)政府采購支出情況說明

          2023年度本單位政府采購支出總額404.45萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出404.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額404.45萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額155.45萬元,占政府采購支出總額的38.43%。主要用于采購2023年綦江區(qū)中小河流及山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)物業(yè)化服務(wù)

          五、預(yù)算績效管理情況說明

          (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位18個項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報績效自評表形式開展自評18項(xiàng),涉及資金373.05萬元。

          (二)績效自評結(jié)果

          1.績效目標(biāo)自評表

          詳見附表。

          2.績效自評報告或案例

          本單位沒有委托第三方開展績效自評項(xiàng)目或案例。

          3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

          從評價情況來看,績效指標(biāo)完成較好。

          (三)重點(diǎn)績效評價結(jié)果

          本單位不涉及重點(diǎn)績效評價項(xiàng)目。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

          (五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

          (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48657028。


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