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          • [ 索引號 ]
          • 11500222K36131411J/2025-00069
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 水利、水務
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政預算、決算
          • [ 發(fā)布機構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)水利局
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2025-10-29
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2025-10-29

          重慶市綦江區(qū)水土保持站2024年度區(qū)級部門決算公開說明

          一、單位基本情況

          (一)職能職責

          負責全區(qū)水土流失調(diào)查、綜合防治、監(jiān)測評價、預報、公告等工作;組織編制全區(qū)水土保持規(guī)劃并實施;負責落實生產(chǎn)建設項目水土保持制度和實施方案。

          (二)機構(gòu)設置

          本單位未設置下屬機構(gòu)。

          (三)單位構(gòu)成

          從預算單位構(gòu)成看,納入本單位2024年度決算編制的二級預算單位主要包括區(qū)水土保持站。

          二、單位決算收支情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          2024年度收、支總計均為89.02萬元。收、支與2023年度相比,增加23.39萬元,增長35.6%主要原因是機構(gòu)改革增加1人,人員經(jīng)費增加29.89萬元

          1.收入情況。2024年度收入合計89.02萬元,2023年度相比,增加23.39萬元,增長35.6%主要原因是機構(gòu)改革增加1人,人員經(jīng)費增加29.89萬元中:財政撥款收入89.02萬元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.0%;其他收入0.00萬元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          2.支出情況。2024年度支出合計89.02萬元,2023年度相比,增加23.39萬元,增長35.6%主要原因是機構(gòu)改革增加1人,人員經(jīng)費增加29.89萬元其中:基本支出84.85萬元,占95.3%;項目支出4.17萬元,占4.7%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,2023年度相比,無增減

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2024年度財政撥款收、支總計均為89.02萬元。與2023相比,財政撥款收、支總計各增加23.39萬元,增長35.6%主要原因是機構(gòu)改革增加1人,人員經(jīng)費增加29.89萬元

          (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入89.02萬元,2023年度相比,增加23.39萬元,增長35.6%較年初預算數(shù)增加3.03萬元,增長3.5%主要原因是機構(gòu)改革增加1人,人員經(jīng)費增加29.89萬元此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出89.02萬元,2023年度相比,增加23.39萬元,增長35.6%較年初預算數(shù)增加3.03萬元,增長3.5%主要原因是機構(gòu)改革增加1人,人員經(jīng)費增加29.89萬元

          一般公共預算財政撥款支出主要用途如下

          1)社會保障就業(yè)支出10.73萬元,占12.1%較年初預算數(shù)增加3.67萬元,增長52.0%主要原因是因2024機構(gòu)改革,本單位增加1

          2)衛(wèi)生健康支出3.56萬元,占4.0%較年初預算數(shù)增加0.13萬元,增長3.8%主要原因是因2024機構(gòu)改革,本單位增加1

          3)農(nóng)林水支出71.13萬元,占79.9%較年初預算數(shù)減少0.83萬元,下降1.2%,主要原因是50011024T000004129642-新時代強化全域水土保持工作能力建設-構(gòu)建水土流失監(jiān)測網(wǎng)絡體系項目未達支付條件,0.83萬元未支付。

          4住房保障支出3.60萬元,占4.1%較年初預算數(shù)增加0.07萬元,增長2.0%主要原因是因2024機構(gòu)改革,本單位增加1

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,2023年度相比,無增減

          (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2024年度一般公共財政撥款基本支出84.85萬元。

          其中:

          人員經(jīng)費75.72萬元,2023年度相比,增加29.89萬元,增長65.2%主要原因是機構(gòu)改革增加1人,人員經(jīng)費增加29.89萬元人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費公用經(jīng)費9.13萬元,2023年度相比,增加0.60元,增長7.0%主要原因是因2024構(gòu)改革增加1人,公用經(jīng)費增加公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用

          (五)政府性基金預算收支決算情況說明

          單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

          (六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

          單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

          三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

          2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元,較年初預算數(shù)減少1.00萬元,下降100.0%較上年支出數(shù)減少0.10萬元,下降100.0%,主要原因是單位2024未發(fā)生三公經(jīng)費

          (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

          2024年度單位因公出國(境)費0.00元,與年初預算持平,與上年持平。

          2024度本單位公務車購置費0.00萬元,與年初預算持平,與上年持平。

          2024年度單位公務車運行維護費用0.00元,與年初預算持平,與上年持平。

          公務接待費0.00萬元,主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出費用支出較年初預算數(shù)減少1.00萬元,下降100.0%較上年支出數(shù)減少0.10萬元,下降100.0%主要原因是本年度實際未發(fā)生公務接待費

          (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

          2024年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內(nèi)公務接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明

          本年度會議費支出0.00萬元,2023年度相比,無增減本年度培訓費支出0.00萬元,2023年度相比,減少0.84萬元,下降100.0%主要原因是本年度實際未發(fā)生培訓費本年度差旅費支出0.00萬元,2023年度相比,無變化

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          (二)機關運行經(jīng)費情況說明

          按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至20241231日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

          (四)政府采購支出情況說明

          2024年度本單位政府采購支出總額1.46萬元,其中:政府采購貨物支出1.46萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.46元,占政府采購支出總額的100.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.46萬元,占政府采購支出總額的100.0 %。主要用于采購貨物類支出。

          五、預算績效管理情況說明

          (一)預算績效管理工作開展情況

          根據(jù)預算績效管理要求,我單位2個項目開展了績效自評,其中,以填報績效自評表形式開展自評2,涉及資金4.17萬元;以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項,涉及資金0萬元。

          (二)績效自評結(jié)果

          1.績效目標自評表

          詳見附件。

          2.績效自評報告或案例

          部門未委托第三方開展績效評價。

          3.關于績效自評結(jié)果的說明

          從評價情況來看,績效指標完成較好

          (三)重點績效評價結(jié)果

          區(qū)財政局未委托第三方對部門整體、政策或項目開展重點績效評價。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財撥款。

          (二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

          (五)使用非財政撥款結(jié)余指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (九)基本支出指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

          (十)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接支出。

          (十三)機關運行經(jīng)費為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          (十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級)反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級)反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48610136



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