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          • [ 索引號 ]
          • 11500222K36131411J/2025-00072
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 水利、水務(wù)
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政預(yù)算、決算
          • [ 發(fā)布機構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)水利局
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2025-10-29
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2025-10-29

          重慶市綦江區(qū)水利局(本級)2024年度區(qū)級部門決算公開說明

          一、單位基本情況

          (一)職能職責(zé)

          1、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施,負(fù)責(zé)提出全區(qū)水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實施,按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃年內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目,提出區(qū)級及以上水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項目實施的監(jiān)督管理。

          2指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。組織實施水利工程建設(shè)與運行管理。協(xié)調(diào)落實重要水利工程建設(shè)、運行管理的有關(guān)政策措施,指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運行,協(xié)調(diào)組織工程驗收有關(guān)工作。

          3組織開展水利科技和外事工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,貫徹落實水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范,開展水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)水利對外交流、合作等有關(guān)涉外事務(wù)。

          4負(fù)責(zé)組織涉水違法案件的查處,協(xié)調(diào)跨區(qū)縣(自治縣)的水事糾紛,指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理,組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

          5負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行水利水資源法律法規(guī)規(guī)章及方針政策。研究提出全區(qū)水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策建議。起草水利政府規(guī)范性文件草案,組織編制全區(qū)水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、重要河庫流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

          6負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴(yán)格水資源管理制度,實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,擬定全區(qū)和重要區(qū)域水中長期規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)全區(qū)水資源調(diào)度。開展水資源、水能資源調(diào)查評價。按權(quán)限組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度,開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和村鎮(zhèn)供水工作。

          7負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制并實施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作,指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。

          8負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。貫徹落實節(jié)約用水政策和標(biāo)準(zhǔn),組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施,組織落實有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實施用水總量控制等管理制度,指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

          9負(fù)責(zé)水文工作。負(fù)責(zé)全區(qū)水文水資源監(jiān)測、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理。對河庫和地下水實施監(jiān)測,發(fā)布水文水資源信息情報預(yù)報按規(guī)定組織開展水資源承載能力監(jiān)測預(yù)工作。

          10、負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制全區(qū)洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制重要江河水庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案,按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。

          11組織實施水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織實施水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要河庫的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河庫水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、生態(tài)流量水量管理以及水系連通工作。承擔(dān)全區(qū)河(庫)長制工作的組織和協(xié)調(diào)及綦江區(qū)河長辦公室日常工作。

          12負(fù)責(zé)水土保持工作。擬定水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施,組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作,指導(dǎo)水土保持建設(shè)項目的實施。承擔(dān)綦江區(qū)水土保持委員會辦公室日常工作。

          13負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。組織指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作,組織指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

          14負(fù)責(zé)水利水電工程移民管理相關(guān)工作。貫徹落實水利水電工程移民有關(guān)政策,組織實施水利水電工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度。負(fù)責(zé)水庫移民后期扶持政策的宣傳和實施。

          15、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

          (二)機構(gòu)設(shè)置

          單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置:黨政辦公室、財務(wù)審計科、規(guī)劃建設(shè)科、水文水資源科(全區(qū)節(jié)約用水辦公室)、水利工程管理與移民科、水生態(tài)與河長制科。

          (三)單位構(gòu)成

          從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本單位2024年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括局機關(guān)。

          二、單位決算收支情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          2024年度收、支總計均為99597.66萬元。收、支與2023年度相比,增加75489.74萬元,增長313.13%主要原因:一是增加增發(fā)國債安排項目56980萬元,其中,清溪河流域綜合治理8252萬元、橋河山洪溝綜合治理766萬元、小灣水庫11697萬元、金釵湖水庫11723萬元、馬龍水庫10682萬元、中崗水庫1873萬元、朝陽中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2805萬元、小型灌區(qū)7815萬元、小型病險水庫除險加固1364萬元;二是增加城區(qū)防洪提升工程下北街段綜合治理21000萬元;三是減少蓋石場鎮(zhèn)段河道綜合治理5150萬元

          1.收入情況。2024年度收入合計99596.82萬元,2023年度相比,增加75488.90萬元,增長313.13%主要原因:一是增加增發(fā)國債安排項目56980萬元,其中,清溪河流域綜合治理8252萬元、橋河山洪溝綜合治理766萬元、小灣水庫11697萬元、金釵湖水庫11723萬元、馬龍水庫10682萬元、中崗水庫1873萬元、朝陽中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2805萬元、小型灌區(qū)7815萬元、小型病險水庫除險加固1364萬元;二是增加城區(qū)防洪提升工程下北街段綜合治理21000萬元;三是減少蓋石場鎮(zhèn)段河道綜合治理5150萬元其中:財政撥款收入99596.82萬元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.0%;其他收入0.00萬元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.84萬元。

          2.支出情況。2024年度支出合計99597.66萬元,2023年度相比,增加75489.74萬元,增長313.13%,主要原因:一是增加增發(fā)國債安排項目56980萬元,其中,清溪河流域綜合治理8252萬元、橋河山洪溝綜合治理766萬元、小灣水庫11697萬元、金釵湖水庫11723萬元、馬龍水庫10682萬元、中崗水庫1873萬元、朝陽中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2805萬元、小型灌區(qū)7815萬元、小型病險水庫除險加固1364萬元;二是增加城區(qū)防洪提升工程下北街段綜合治理21000萬元;三是減少蓋石場鎮(zhèn)段河道綜合治理5150萬元其中:基本支出586.87萬元,占0.6%;項目支出99010.79萬元,占99.4%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,2023年度相比,無增減

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2024年度財政撥款收、支總計均為99597.66萬元。與2023相比,財政撥款收、支總計各增加75489.74萬元,增長313.13%。主要原因是:一是增加增發(fā)國債安排項目56980萬元,其中,清溪河流域綜合治理8252萬元、橋河山洪溝綜合治理766萬元、小灣水庫11697萬元、金釵湖水庫11723萬元、馬龍水庫10682萬元、中崗水庫1873萬元、朝陽中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2805萬元、小型灌區(qū)7815萬元、小型病險水庫除險加固1364萬元;二是增加城區(qū)防洪提升工程下北街段綜合治理21000萬元;三是減少蓋石場鎮(zhèn)段河道綜合治理5150萬元

          (三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入96189.16萬元,2023年度相比,增加72098.64萬元,增長299.3%主要原因是:一是增加增發(fā)國債安排項目56980萬元,其中,清溪河流域綜合治理8252萬元、橋河山洪溝綜合治理766萬元、小灣水庫11697萬元、金釵湖水庫11723萬元、馬龍水庫10682萬元、中崗水庫1873萬元、朝陽中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2805萬元、小型灌區(qū)7815萬元、小型病險水庫除險加固1364萬元;二是增加城區(qū)防洪提升工程下北街段綜合治理21000萬元;三是減少蓋石場鎮(zhèn)段河道綜合治理5150萬元較年初預(yù)算數(shù)減少36154.70萬元,下降27.3%主要原因是2024年增發(fā)國債資金安排水利項目類年初預(yù)算為82760.9萬元決算完成數(shù)為57068.59萬元。因未達(dá)支付條件,25692.31萬元未完成支付。

          此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.84萬元。

          2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出96190.00萬元,2023年度相比,增加72099.48萬元,增長299.3%主要原因是:一是增加增發(fā)國債安排項目56980萬元,其中,清溪河流域綜合治理8252萬元、橋河山洪溝綜合治理766萬元、小灣水庫11697萬元、金釵湖水庫11723萬元、馬龍水庫10682萬元、中崗水庫1873萬元、朝陽中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2805萬元、小型灌區(qū)7815萬元、小型病險水庫除險加固1364萬元;二是增加城區(qū)防洪提升工程下北街段綜合治理21000萬元;三是減少蓋石場鎮(zhèn)段河道綜合治理5150萬元較年初預(yù)算數(shù)減少36153.86萬元,下降27.3%主要原因是2024年增發(fā)國債資金安排水利項目類年初預(yù)算為82760.9萬元決算完成數(shù)為57068.59萬元。因未達(dá)支付條件,25692.31萬元未完成支付。

          一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下

          1)社會保障就業(yè)支出152.05萬元,占0.2%較年初預(yù)算數(shù)增加31.44萬元,增長26.1%主要原因是:一、因2024年機構(gòu)改革導(dǎo)致機構(gòu)數(shù)量、人員數(shù)量發(fā)生變動二、50011022R000002268786-死亡撫恤及喪葬費年初無預(yù)算,調(diào)整增加了23.02萬元。三、50011022R000002269358-“中人”一次性補貼,年初無預(yù)算,調(diào)整增加了8.11萬元。

          2)衛(wèi)生健康支出22.68萬元,占0.0%較年初預(yù)算數(shù)減少2.63萬元,下降10.4%主要原因是2024年機構(gòu)改革導(dǎo)致機構(gòu)數(shù)量、人員數(shù)量發(fā)生變動

          3)節(jié)能環(huán)保支出1276.86萬元,占1.3%較年初預(yù)算數(shù)增加221.86萬元,增長21.0%,主要原因是2024年機構(gòu)改革,旅游度假區(qū)管理委員會收支劃撥至綦江區(qū)水利局本級176.86萬元。

          4)農(nóng)林水支出94708.02萬元,占98.5%較年初預(yù)算數(shù)減少36405.01萬元,下降27.8%主要原因是:2024年增發(fā)國債資金安排水利項目類年初預(yù)算為82760.9萬元決算完成數(shù)為57068.59萬元。因未達(dá)支付條件,25692.31萬元未完成支付。

          5住房保障支出30.40萬元,占0.0%較年初預(yù)算數(shù)增加0.49萬元,增長1.6%主要原因是2024年機構(gòu)改革導(dǎo)致機構(gòu)數(shù)量、人員數(shù)量發(fā)生變動

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,2023年度相比,無增減

          (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          2024年度一般公共財政撥款基本支出586.87萬元。

          其中:

          人員經(jīng)費472.27萬元,2023年度相比,增加83.11萬元,增長21.4%主要原因2024年機構(gòu)改革,機構(gòu)數(shù)和人員數(shù)發(fā)生變動增加費用人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費114.60萬元,2023年度相比,增加50.68萬元,增長79.3%主要原因:1.2024年非在編人員費用33.4萬元從部門項目類重定為公用經(jīng)費類;2.獨立運行補丁4.34萬元從部門項目類重定為公用經(jīng)費類;3.機構(gòu)改革人員增加費用等12.86萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

          2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入3407.66萬元,2023年度相比,增加3390.26萬元,增長19484.3%,本年支出3407.66萬元,2023年度相比,增加3390.26萬元,增長19484.3%,主要原因是2024年機構(gòu)改革,增加旅游度假區(qū)建設(shè)管理委員會轉(zhuǎn)入2024年隱性債務(wù)化解項目3383萬元

          (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

          本單2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

          三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

          2024年度“三公”經(jīng)費支出共計6.75萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少8.91萬元,下降56.9%較上年支出數(shù)減少2.62萬元,下降28.0%主要原因是1、認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算有所下降。2、我單位嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用。3、強化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。4、進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。

          (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

          2024年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減較上年支出數(shù)無增減

          公務(wù)車購置費0.00萬元,主要用于購買應(yīng)急保障用車費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減主要原因是年初無預(yù)算較上年支出數(shù)無增減

          公務(wù)車運行維護(hù)費5.56萬元,主要用于到市內(nèi)各上級單位因公出行、區(qū)內(nèi)水利業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.94萬元,下降14.5%較上年支出數(shù)減少0.39萬元,下降6.6%,主要原因是我單位嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運行費用下降。

          公務(wù)接待費1.19萬元,主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.97萬元,下降87.0%較上年支出數(shù)減少2.22萬元,下降65.1%主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降

          (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

          2024年度本單位因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待11批次112人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費106.63元,車均購置費0萬元,車均維護(hù)費5.56萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費、培訓(xùn)費和差旅費情況說明

          本年度會議費支出6.33萬元,2023年度相比,增加4.11萬元,增長185.1%,主要原因是因增發(fā)國債資金項目增加,要求嚴(yán)格,以及對各街鎮(zhèn)水利干部業(yè)務(wù)知識更新,增加了開展會議次數(shù),增加費用本年度培訓(xùn)費支出1.11萬元,2023年度相比,減少0.10萬元,下降8.3%,主要原因是減少不必要的培訓(xùn)費用支出,只進(jìn)行公需、專技等必要培訓(xùn)本年度差旅費支出0.80萬元,2023年度相比,減少2.44萬元,下降75.3%主要原因是實行過緊日子,出差次數(shù)和規(guī)格減少

          (二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

          2024年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出114.60萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加50.68萬元,增長79.3%主要原因:1.2024年非在編人員費用33.4萬元從部門項目類重定為公用經(jīng)費類;2.獨立運行補丁4.34萬元從部門項目類重定為公用經(jīng)費類;3.機構(gòu)改革人員增加費用等12.86萬元。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至20241231日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

          (四)政府采購支出情況說明

          2024年度本單位政府采購支出總額172.31萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出172.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.0 %主要用于采購辦公設(shè)備、建筑工程服務(wù)和物業(yè)化管理服務(wù)等

          五、預(yù)算績效管理情況說明

          (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位52個項目開展了績效自評,其中,以填報績效自評表形式開展自評52項,涉及資金99010.79萬元;以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項,涉及資金0萬元。

          (二)績效自評結(jié)果

          1.績效目標(biāo)自評表

          詳見附件。

          2.績效自評報告或案例

          部門未委托第三方開展績效評價。

          3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說

          從評價情況來看,績效指標(biāo)完成較好

          (三)重點績效評價結(jié)果

          區(qū)財政局委托第三方對部門整體、政策或項目開展重點績效評價。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財撥款。

          (二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

          (五)使用非財政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (九)基本支出指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

          (十)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接支出。

          (十三)機關(guān)運行經(jīng)費為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48610136


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