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          • [ 索引號 ]
          • 11500222K36131411J/2025-00074
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 水利、水務(wù)
          • [ 體裁分類 ]
          • 財(cái)政預(yù)算、決算
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)水利局
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2025-10-30
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2025-10-30

          重慶市綦江區(qū)水文與水旱災(zāi)害防御中心2024年度決算公開說明

          一、單位基本情況

          (一)職能職責(zé)

          1.組織實(shí)施全區(qū)水文水資源(含水位、流量、泥沙、水質(zhì)等要素)監(jiān)測工作

          2.組織實(shí)施區(qū)級水文站網(wǎng)建設(shè)和管理

          3.發(fā)布水文水資源信息、情報(bào)預(yù)報(bào);

          4.組織編制洪水干旱防治規(guī)劃、重要河庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度以及應(yīng)急水量調(diào)度方案并組織實(shí)施;

          5.組織實(shí)施山洪災(zāi)害治理、水利水毀修復(fù)工作。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          本單位未設(shè)置下屬機(jī)構(gòu)。

          二、單位決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          1.總體情況。2024年度收入總計(jì)689.37萬元,支出總計(jì)689.37萬元。收支較上年決算數(shù)增加79.07萬元,增長12.96%,主要原因:一是水利救災(zāi)資金減少支出159萬元;二是中小河流及山洪災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)物業(yè)化服務(wù)增加投入232萬元;三是本單位人員工資調(diào)資增加、增加運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費(fèi)等。

          2.收入情況。2024年度收入合計(jì)689.37萬元,較上年決算數(shù)增加79.07萬元,增長12.96%,主要原因:一是水利救災(zāi)資金減少支出159萬元;二是中小河流及山洪災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)物業(yè)化服務(wù)增加投入232萬元;三是本單位人員工資調(diào)資增加、增加運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費(fèi)等。其中:財(cái)政撥款收入689.37萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          3.支出情況。2024年度支出合計(jì)689.37萬元,較上年決算數(shù)增加79.07萬元,增長12.96%,主要原因:一是水利救災(zāi)資金減少支出159萬元;二是中小河流及山洪災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)物業(yè)化服務(wù)增加投入232萬元;三是本單位人員工資調(diào)資增加、增加運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費(fèi)等。其中:基本支出239.82萬元,占34.79%;項(xiàng)目支出449.55萬元,占65.21%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

          4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,與上年持平。

          (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

          2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)689.37萬元。與2023年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加79.07萬元,增長12.96%。主要原因:一是水利救災(zāi)資金減少支出159萬元;二是中小河流及山洪災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)物業(yè)化服務(wù)增加投入232萬元;三是本單位人員工資調(diào)資增加、增加運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費(fèi)等

          (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入689.37萬元,較上年決算數(shù)增加114.07萬元,增長19.83%。主要原因:一是水利救災(zāi)資金減少支出159萬元;二是中小河流及山洪災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)物業(yè)化服務(wù)增加投入232萬元;三是本單位人員工資調(diào)資增加、增加運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費(fèi)等。較年初預(yù)算數(shù)增加20.77萬元,增長3.1%。主要原因一是水利救災(zāi)資金減少支出149.12萬元;二是中小河流及山洪災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)物業(yè)化服務(wù)增加投入181.03萬元;三是本單位人員工資調(diào)資增加、減少公用經(jīng)費(fèi)等。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出689.37萬元,較上年決算數(shù)增加114.07萬元,增長19.83%。主要原因:一是水利救災(zāi)資金減少支出159萬元;二是中小河流及山洪災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)物業(yè)化服務(wù)增加投入232萬元;三是本單位人員工資調(diào)資增加、增加運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費(fèi)等。較年初預(yù)算數(shù)增加20.77萬元,增長3.1%。主要原因一是水利救災(zāi)資金減少支出149.12萬元;二是中小河流及山洪災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)物業(yè)化服務(wù)增加投入181.03萬元;三是本單位人員工資調(diào)資增加、減少公用經(jīng)費(fèi)等。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,與上年持平。

          4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

          (1)科學(xué)技術(shù)支出345.61萬元,占50.13%,較年初預(yù)算數(shù)增加180.83萬元,增加109.74%,主要原因是中小河流及山洪災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)物業(yè)化服務(wù)增加投入181.03

          (2)社會保障與就業(yè)支出36.52萬元,占5.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.23萬元,增加3.48%,主要原因是本單位人員工資調(diào)資增加,導(dǎo)致社會保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)變動增加

          3)衛(wèi)生健康支出12.63萬元,占1.83%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬元,下降0.71%,主要原因是壓減開支

          4)農(nóng)林水支出279.14萬元,占40.49%,較年初預(yù)算數(shù)減少160.99萬元,下降36.58%,主要原因一是水利救災(zāi)資金減少支出148.06萬元;二是本單位人員工資調(diào)資增加、減少公用經(jīng)費(fèi)

          5)住房保障支出15.47萬元,占2.24%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.21萬元,下降1.37%,主要原因是壓減開支

          (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

          2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出239.82萬元。其中:

          人員經(jīng)費(fèi)197.94萬元,較上年決算數(shù)增加0.49萬元,增加0.25%,主要原因是本單位人員工資調(diào)資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、資金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。

          公用經(jīng)費(fèi)41.88萬元,較上年決算數(shù)增加2.08萬元,增加5.23%,主要原因是本單位增加運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購置等支出。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

          本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

          (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

          本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

          三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

          2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.13萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.67萬元,下降83.75%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)增加0.13萬元,增加100.00%,主要原因本年度接待了水文項(xiàng)目檢查。

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

          2024年度本單位未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平,與上年支出數(shù)持平。

          2024年度本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平,與上年支出數(shù)持平。

          公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,與上年支出數(shù)持平。

          公務(wù)接待費(fèi)0.13萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.67萬元,下降83.75%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)增加0.13萬元,增加100.00%,主要原因本年度接待了水文項(xiàng)目檢查。

          (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

          ?2024年度本單位因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待2批次14人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費(fèi)94.64元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

          四、其他需要說明的事項(xiàng)

          (一)財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

          本年度會議費(fèi)支出0.19萬元,較上年決算數(shù)增加0.05萬元,增長40.91%,主要原因是召開山洪災(zāi)害防御群測群防工作會議等本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.14萬元,主要原因是本年度未發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

          2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.88萬元。上年決算數(shù)增加2.08萬元,增長5.23%,主要原因是本單位增加運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費(fèi)

          (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至2024年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

          (四)政府采購支出說明

          2024年度本單位政府采購支出總額386.76萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出386.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額386.76萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額386.76萬元,占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購服務(wù)支出。

          五、預(yù)算績效管理情況說明

          (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對11個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)自評表形式開展自評11項(xiàng),涉及資金449.55萬元。

          (二)績效自評結(jié)果

          1.績效目標(biāo)自評表

          詳見附表。

          2.績效自評報(bào)告或案例

          本單位沒有委托第三方開展績效自評項(xiàng)目或案例。

          3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

          從評價(jià)情況來看,績效指標(biāo)完成較好。

          (三)重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

          本單位不涉及重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

          (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

          (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

          (十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48657028。


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