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          • [ 索引號 ]
          • 11500222MB1959811F/2023-00340
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財政、金融、審計
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政
          • [ 發(fā)布機構 ]
          • 綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2023-10-23
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2023-10-23

          重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局2022年度部門決算情況說明


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          一、部門基本情況

          (一)職能職責。

          1. 負責貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。負責貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)、規(guī)章、標準和方針政策,起草地方生態(tài)環(huán)境的規(guī)范性文件和辦法;貫徹執(zhí)行國家、市級生態(tài)環(huán)境標準和技術規(guī)范;會同有關部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

          2. 負責對水、大氣、噪聲、固體廢棄物、土壤、重金屬、化學品、機動車等污染防治和生態(tài)環(huán)境保護實施統(tǒng)一監(jiān)督管理。會同有關部門監(jiān)督管理飲用水源地生態(tài)環(huán)境保護工作;負責流域水環(huán)境保護、監(jiān)督防止地下水污染;負責入河排污口的設置管理;監(jiān)督指導農業(yè)面源污染治理工作。

          3. 負責依法統(tǒng)一行使污染防治、生態(tài)保護、核與輻射安全的行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權。

          4. 牽頭協(xié)調全區(qū)生態(tài)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調查處理;建立健全突發(fā)環(huán)境事件的應急預警機制;牽頭指導和實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調解決跨流域、跨地區(qū)的環(huán)境污染糾紛。

          5. 監(jiān)督管理減排目標的落實。監(jiān)督實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度,監(jiān)督檢查污染物減排任務完成情況;負責全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護目標責任制完成情況考核督查的組織協(xié)調工作。

          6. 負責核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理放射源安全、電磁輻射、核技術應用、放射性礦產資源開發(fā)利用中的污染防治工作;組織開展核與輻射環(huán)境監(jiān)測和應急處置工作。

          7. 牽頭組織全區(qū)生態(tài)紅線劃定工作,組織編制生態(tài)保護規(guī)劃,指導全區(qū)生態(tài)示范創(chuàng)建工作。

          8. 負責全區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網絡和環(huán)境信息系統(tǒng)建設;組織開展污染源監(jiān)督性監(jiān)測、突發(fā)性環(huán)境污染應急監(jiān)測和環(huán)境行政執(zhí)法監(jiān)測;建立環(huán)境質量發(fā)布制度,統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境狀況公報和重大環(huán)境信息。

          9. 負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。組織實施環(huán)境影響評價制度、環(huán)保設施“三同時”制度和生態(tài)環(huán)境準入清單。

          10. 負責應對氣候變化工作,貫徹執(zhí)行應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。

          11. 組織開展生態(tài)環(huán)境保護宣傳工作。

          12. 承擔重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境委員會的日常工作。

          13. 完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

          (二)機構設置。

          根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委辦公室、重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室《關于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》(綦江委辦發(fā)〔201923)號文件,設立重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局,為區(qū)政府工作部門,本單位屬行政機構,內設科室6個,分別是辦公室(群眾工作科)、污染防治科、固廢土壤和輻射管理科、行政審批科、生態(tài)環(huán)境保護科、法治與宣教科。按照重慶市綦江區(qū)機構編制委員會辦公室《關于調整區(qū)環(huán)保局所屬事業(yè)單位機構編制事項的復函》(綦委編〔2019112號)和重慶市綦江區(qū)機構編制委員會辦公室《關于調整區(qū)環(huán)境應急管理中心機構編制的批復》(綦編辦〔2017104號)文件,下設3個事業(yè)單位,其中參公事業(yè)單位1個,即重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊;全額撥款事業(yè)單位2個,分別是重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站、重慶市綦江區(qū)環(huán)境應急管理中心。

          (三)單位構成。

          從預算單位構成看,納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括參公事業(yè)單位1個,即重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊;全額撥款事業(yè)單位2個,分別是重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站、重慶市綦江區(qū)環(huán)境應急管理中心。

          二、部門決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明。

          1. 總體情況。2022年度收入總計3,064.27萬元,支出總計3,064.27萬元。收支較上年決算數(shù)減少3,126.46萬元,下降50.5%,主要原因是實行節(jié)約型開支,減少不必要的支出。

          2. 收入情況。2022年度收入合計2,964.84萬元,較上年決算數(shù)減少2,189.33萬元,下降42.5%,主要原因是實行節(jié)約型開支,減少不必要的支出。其中:財政撥款收入2,964.84萬元,占100%。此外,年初結轉和結余99.43萬元。

          3. 支出情況。2022年度支出合計3,064.27萬元,較上年決算減少3,126.46萬元,下降50.5%,主要原因是實行節(jié)約型開支,減少不必要的支出。其中:基本支出2,118.12萬元,占69.1%;項目支出946.15萬元,占30.9%

          4. 結轉結余情況。2022年度無結轉和結余。

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

          2022年度財政撥款收、支總計3,064.27萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少3,126.46萬元,下降50.5%。主要原因是實行節(jié)約型開支,減少不必要的支出。

          (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

          1. 收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,964.84萬元,較上年決算數(shù)減少2,189.33萬元,下降42.5%,較年初預算數(shù)減少350.28萬元,下降10.6%。主要原因是實行節(jié)約型開支,減少不必要的支出。此外,年初財政撥款結轉和結余99.43萬元。

          2. 支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,064.27萬元,較上年決算數(shù)減少3,126.46萬元,下降50.5%,較年初預算數(shù)減少350.27萬元,下降10.3%。主要原因是實行節(jié)約型開支,減少不必要的支出。

          3. 結轉結余情況。2022年度無結轉和結余。

          4. 比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

          1)社會保障與就業(yè)支出272.36萬元,占8.9%,較年初預算數(shù)增加68.11萬元,增長33.3%,主要原因是增人增資。

          2)衛(wèi)生健康支出96.08萬元,占3.1%,較年初預算數(shù)增加11.84萬元,增長14.1%,主要原因是增人增資。

          3)節(jié)能環(huán)保支出2,590.93萬元,占84.6%,較年初預算數(shù)減少450.89萬元,下降14.8%,主要原因一是實行節(jié)約型開支,減少不必要的支出;二是按要求縮減10%的項目支出。

          4)住房保障支出104.89萬元,占3.4%,較年初預算數(shù)增加20.66萬元,增長24.5%,主要原因是增人增資。

          (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

          2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,118.12萬元。其中:人員經費1,778.69萬元,較上年決算數(shù)增加288.77萬元,增長19.4%,主要原因是增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費339.43萬元,較上年決算數(shù)減少73.92萬元,下降17.9%,主要原因是實行節(jié)約型開支,減少不必要的支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、會議費、培訓費、公務車用運行費、公務接待等。

          (五)政府性基金預算收支決算情況說明。

          本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

          (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

          本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

          三、“三公”經費情況說明

          (一)“三公”經費支出總體情況說明。

          2022年度“三公”經費支出共計54.63萬元,較年初預算數(shù)減少3.19萬元,下降5.5%,主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,控制陪餐人數(shù),對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費下降。四是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加1.93萬元,增長3.7%,主要原因是增人增資,物價上漲。

          (二)“三公”經費分項支出情況。

          本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。與上年決算數(shù)相比持平。

          本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費支出。與上年決算數(shù)相比持平。

          公務車運行維護費51.51萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、環(huán)保業(yè)務檢查、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境行政執(zhí)法等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.49萬元,下降0.9%,主要原因是實施公車改革,同時嚴格落實公車使用規(guī)定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本下降。較上年支出數(shù)增加4.54萬元,增長9.7%,主要原因是物價上漲以及出車頻率較高導致車輛費用略有上增。

          公務接待費3.12萬元,主要用于接待國內其他省市環(huán)保部門到我單位學習調研環(huán)保工作,接受國家、市級相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出費用。費用支出較年初預算數(shù)減少2.70萬元,下降46.4%,較上年支出數(shù)減少2.61萬元,下降45.5%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費下降。

          (三)“三公”經費實物量情況。

          2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為11輛;國內公務接待48批次388人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費80.31元,車均購置費0.00萬元,車均維護費4.68萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費和培訓費情況說明。

          本年度會議費支出1.36萬元,較上年決算數(shù)減少1.99萬元,下降59.4%,主要原因是實行節(jié)約型開支,減少不必要的會議支出。

          本年度培訓費支出5.56萬元,較上年決算數(shù)減少2.17萬元,下降28.1%,主要原因是實行節(jié)約型開支,減少不必要的培訓支出。

          (二)機關運行經費支出情況說明。

          2022年度本部門機關運行經費支出212.59萬元,主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、印刷費、電費、郵電費、信息網絡購置更新費。機關運行經費較上年決算數(shù)減少28.14萬元,下降11.7%,主要原因是實行節(jié)約型開支,減少不必要的支出。

          (三)國有資產占用情況說明。

          截至20221231日,本部門共有車輛11輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車7輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車3輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

          (四)政府采購支出說明。

          2022年度本部門政府采購支出總額69.36萬元,其中:政府采購貨物支出69.36萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額69.36萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額69.36萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購監(jiān)測儀器設備等。

          五、預算績效管理情況說明

          (一)預算績效管理工作開展情況。

          根據(jù)預算績效管理要求,本部門對35個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評76項,涉及資金946.15萬元,從評價情況來看,自我評價為優(yōu)(詳見附表)。

          (二)績效自評結果。(詳見附表)

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          (三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

          (五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

          (七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

          (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

          (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

          (十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48658249

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