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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1959811F/2023-00060
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-13
重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1、貫徹和執(zhí)行國家和地方政府有關(guān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和規(guī)章。
2、依法對轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)違法案件進(jìn)行調(diào)查處理。
3、參與環(huán)境污染事故的調(diào)查處理。
4、負(fù)責(zé)轄區(qū)生態(tài)環(huán)境有關(guān)信訪、投訴舉報、污染糾紛的調(diào)查處理。
5、指導(dǎo)各街鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法工作。
6、完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊為區(qū)生態(tài)環(huán)境局管理的行政執(zhí)法機(jī)構(gòu),機(jī)構(gòu)規(guī)格為副處級。本單位屬副處級參公事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)科室7個,分別是綜合科、法制科、執(zhí)法一大隊、執(zhí)法二大隊、執(zhí)法三大隊、執(zhí)法四大隊、執(zhí)法五大隊。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)855.09萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款855.09萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2022年增加21.37萬元,主要是增人增資,物價上漲導(dǎo)致本年基本支出增加53.87萬元、本年項目支出減少32.5萬元。
(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)855.09萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出98.8萬元,衛(wèi)生健康支出30.04萬元,節(jié)能環(huán)保支出677.98萬元;住房保障支出48.27萬元。支出較去年增加79.53萬元,支出預(yù)算較2022年增加21.37萬元,主要是基本支出預(yù)算增加53.87萬元,項目支出預(yù)算減少32.5萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入855.09萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出855.09萬元,比2022年增加21.37萬元。其中:基本支出742.09萬元,比2022年增加53.87萬元,主要原因是增人增資,物價上漲等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出113萬元,比2022年減少32.5萬元,主要原因是減少不必要的項目支出等,主要用于污染防治、水體、大氣、固體廢棄物與化學(xué)品等重點工作。
重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算19.5萬元,比2022年減少8.02萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,主要原因是當(dāng)年未安排人員出國出境;公務(wù)接待費2萬元,比2022年減少0.52萬元,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費有所下降;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費17.5萬元,比2022年減少7.5萬元,主要原因是實施公車改革,同時嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本下降;公務(wù)用車購置費0萬元,主要原因是當(dāng)年未安排公車購置。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費156.19萬元,比上年增加15.7萬元,主要原因為一是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費有所下降;二是實施公車改革,同時嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本下降;三是厲行節(jié)約型機(jī)關(guān),減少不必要的開支等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款113萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛,其中應(yīng)急保障用車5輛。2023年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:稅靜?????????????????????? 聯(lián)系方式:023-48658249











