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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222696599495J/2022-00009
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)商務(wù)委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-02-28
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2022-02-28
重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會(本級)2020年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
(一)職能職責
?1.貫徹執(zhí)行國家、市有關(guān)商貿(mào)流通業(yè)、口岸、物流、外商投資、對外貿(mào)易、對外投資、經(jīng)濟合作等法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;擬訂本區(qū)有關(guān)商貿(mào)流通業(yè)、口岸、物流、外商投資、對外貿(mào)易、對外投資、經(jīng)濟合作等規(guī)劃、政策、規(guī)范性文件和管理辦法并組織實施。
2.負責統(tǒng)籌推進本區(qū)口岸和物流發(fā)展工作;負責全區(qū)口岸開放、擴大開放和口岸功能拓展工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)口岸查驗和配套設(shè)施的規(guī)劃、計劃、投資、建設(shè)和改造工作。
3.負責口岸通關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)水運、航空、鐵路、公路等多種運輸方式的物流組織、調(diào)度、運營、管理工作,協(xié)調(diào)推進物流通道建設(shè)和開通有關(guān)工作,統(tǒng)籌優(yōu)化口岸營商環(huán)境,促進跨境貿(mào)易便利化;負責組織協(xié)調(diào)推進外貿(mào)進出口跨區(qū)域物流聯(lián)動協(xié)作機制和便利化措施;統(tǒng)籌推進多式聯(lián)運發(fā)展,培育多式聯(lián)運市場主體,豐富拓展聯(lián)運產(chǎn)品。
4.負責城鄉(xiāng)消費物流體系建設(shè),構(gòu)建物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)和配套支撐體系;統(tǒng)籌冷鏈行業(yè)管理和倉儲發(fā)展工作,培育物流市場主體和物流服務(wù)品牌,指導國際貨運代理企業(yè)備案;負責全區(qū)口岸和物流標準化、信息化、智能化建設(shè),牽頭推進物流公共信息平臺建設(shè);負責全區(qū)口岸和物流數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析、研究工作;推進口岸和物流對外交流合作;牽頭推進國際物流園區(qū)和綜保型陸地無水港建設(shè)。
5.牽頭推進綦江區(qū)積極融入“一帶一路”,加快推進渝南開放高地建設(shè);擬訂開放型經(jīng)濟發(fā)展政策、措施并組織實施;負責區(qū)開放型經(jīng)濟體制改革專項小組辦公室日常工作。
6.負責牽頭推進國際陸海貿(mào)易新通道(綦江)綜合服務(wù)區(qū)建設(shè);擬訂通道經(jīng)濟發(fā)展政策、措施并組織實施;負責中新示范項目的管理和服務(wù)工作。
7.負責依法管理和監(jiān)督對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作工作;指導本區(qū)外商投資企業(yè)設(shè)立及變更等備案管理工作;指導協(xié)調(diào)國外對本區(qū)出口商品實施貿(mào)易救濟措施及其他限制措施的應(yīng)對工作;負責對外經(jīng)濟貿(mào)易統(tǒng)計和運行情況分析;指導境外跨國公司和國內(nèi)企業(yè)在綦設(shè)立地區(qū)總部的認定工作;負責區(qū)政府外商投訴中心日常工作。
8.負責本區(qū)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展,加工貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易發(fā)展;開展對外經(jīng)濟貿(mào)易與合作等工作;指導和組織實施對外貿(mào)易促進體系建設(shè);統(tǒng)籌對外貿(mào)易促進活動;指導、實施出口知名品牌、進出口基地、外貿(mào)綜合服務(wù)平臺建設(shè);負責指導、實施貿(mào)易便利化建設(shè)。
9.負責推進商務(wù)領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革;承擔零售行業(yè)管理工作;負責汽車流通及老舊汽車更新行業(yè)流通經(jīng)營的監(jiān)督管理,負責對報廢機動車回收活動實施監(jiān)督管理;負責再生資源回收、舊貨流通等行業(yè)以及按有關(guān)規(guī)定對酒類等重要商品流通經(jīng)營的監(jiān)督管理;負責繭絲綢行業(yè)行政管理;按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理;負責擬定藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策;負責指導住宿餐飲、美容美發(fā)、養(yǎng)生保健、家政服務(wù)等商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展,推進行業(yè)經(jīng)營創(chuàng)新;負責指導商貿(mào)行業(yè)技能技術(shù)培訓和鑒定工作;負責單用途商業(yè)預付卡監(jiān)督管理;統(tǒng)籌推動商務(wù)領(lǐng)域“放管服”改革工作。
10.負責牽頭推進渝南商貿(mào)物流中心建設(shè)工作;組織實施本區(qū)現(xiàn)代市場體系建設(shè);統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城市商圈、城鄉(xiāng)商品交易市場、大型商業(yè)綜合體、特色商業(yè)街規(guī)劃布局,推進商務(wù)重大項目庫建設(shè);指導商貿(mào)供應(yīng)鏈體系、公益性農(nóng)貿(mào)市場體系建設(shè),培育和發(fā)展商貿(mào)市場主體;負責商務(wù)統(tǒng)計、市場運行監(jiān)測、預警信息發(fā)布、經(jīng)濟運行和分析調(diào)度;負責城市商圈的日常管理工作。
11.負責牽頭推進本區(qū)消費促進工作;推進連鎖經(jīng)營、特許經(jīng)營發(fā)展,推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè);負責老字號、名菜、名小吃等商貿(mào)服務(wù)業(yè)品牌的挖掘和培育工作;負責綦江美食地理發(fā)布工作。
12.牽頭擬訂重要生活消費品和重要商品應(yīng)急保供預案并組織實施;負責落實重要商品儲備制度;承擔突發(fā)性災(zāi)害和突發(fā)性事件重要商品保供應(yīng)急工作;組織協(xié)調(diào)食用油、肉類、蔬菜等重要生活必需品的市場供應(yīng)和市場調(diào)節(jié);負責區(qū)政府重要商品保供應(yīng)急辦公室日常工作。
13.負責牽頭推進本區(qū)電子商務(wù)發(fā)展工作;擬訂電子商務(wù)發(fā)展政策、措施并組織實施;牽頭推進各行業(yè)電子商務(wù)擴大應(yīng)用;統(tǒng)籌完善電子商務(wù)支撐體系建設(shè);推進重要產(chǎn)品流通追溯體系建設(shè);統(tǒng)籌推進電子商務(wù)領(lǐng)域合作與交流;推進跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)和電子商務(wù)示范基地建設(shè);牽頭推進農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展;負責電商企業(yè)認定;推進互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)在商務(wù)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用,實施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動計劃,推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進傳統(tǒng)商業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興業(yè)態(tài)發(fā)展;負責區(qū)電子商務(wù)發(fā)展指揮部辦公室日常工作。
14.負責牽頭本區(qū)會展經(jīng)濟發(fā)展工作;擬訂會展經(jīng)濟發(fā)展政策、措施并組織實施;建立會展經(jīng)濟指標統(tǒng)計體系和信用評價體系,優(yōu)化會展行業(yè)環(huán)境;推進會展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)外大型經(jīng)貿(mào)展會活動,培育品牌特色展會;負責區(qū)政府會展辦公室日常工作。
15.對商務(wù)領(lǐng)域負有行業(yè)行政管理職責的企業(yè)實施安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和舉報投訴受理,協(xié)同有關(guān)部門打擊商業(yè)欺詐。
16.負責做好與市中新示范項目管理局、中國國際貿(mào)易促進委員會重慶市委員會、中國(重慶)自由貿(mào)易試驗區(qū)工作領(lǐng)導小組辦公室的銜接工作。
17.負責指導全區(qū)商貿(mào)行業(yè)、口岸和物流相關(guān)社會組織、中介機構(gòu)工作。
18.負責機關(guān)、直屬事業(yè)單位和管理的行業(yè)社會組織黨建工作。
19.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置
?重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會屬行政機構(gòu),內(nèi)設(shè)科室8個,下設(shè)事業(yè)單位2個,分別是重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟發(fā)展中心、重慶市綦江區(qū)電子商務(wù)公共服務(wù)中心。核定編制數(shù)41人,實有人數(shù)60人(其中在編在崗39人,臨聘人員4人,公益性崗位14人,西部志愿者3人);企業(yè)參戰(zhàn)退役人員15人,遺屬人員4人,離退休44人。
(三)單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區(qū)商務(wù)委機關(guān)本級。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計2,734.49萬元,支出總計2,734.49萬元。收支較上年決算數(shù) 增加208.00萬元、 增長 8.2%,主要原因是工作任務(wù)調(diào)整,預算項目增加。
2.收入情況。2020年度收入合計2,395.70萬元,較上年決算數(shù)增加406.14萬元,增長20.4%,主要原因 是預算項目增加。其中:財政撥款收入2,395.70萬元,占100%年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余338.79萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計1,980.09萬元,較上年決算數(shù)減少323.49萬元,下降14%,主要原因是疫情常態(tài)化情況下,部分預算項目執(zhí)行未完成,不能及時支付款項。其中:基本支出 854.73萬元,占43.2%;項目支出1,125.36萬元,占56.8%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余754.40萬元,較上年決算數(shù)增加531.48萬元,增長238.4%,主要原因是部分項目未完成,未能及時支付。。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
??2020年度財政撥款收、支總計2,734.49萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加208.00萬 元,增長8.2%。主要原因是財政撥款收、支的變化。。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入2,175.70萬元,較上年決算數(shù)增加186.14萬元,增長9.4%。主要原因是工作任務(wù)有所調(diào)整。較年初預算數(shù) 增加770.57萬元,增長54.8%。主要原因是工作任務(wù)有所調(diào)整。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余338.79萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1,907.83萬元,較上年決算數(shù)減少395.75萬元,下降17.2%。主要原因是疫情常態(tài)化,部分項目執(zhí)行進度不夠,未能支付項目預算金額。較年初預算數(shù) 增加163.90萬 元,增長9.4%。主要原因是支出增大。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余606.67萬元,較上年決算數(shù)增加383.75萬元,增長172.1%,主要原因是疫情常態(tài)化下,部分預算項目未完成,未能及時支付。。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出646.72萬元,占33.9%,較年初預算數(shù)增加171.25萬 元,增長36%,主要原因是增人增資,且疫情常態(tài)化下機關(guān)辦公運行費用增加。。
(2)科學技術(shù)支出15.00萬元,占0.8%,較年初預算數(shù)增加15.00萬 元,增長%,主要原因是給予科技型企業(yè)補貼。。
(3)社會保障和就業(yè)支出268.64萬元,占14.1%,較年初預算數(shù)增加50.27萬 元,增長23%,主要原因是增人增資,社會保障費用增加。
(4)衛(wèi)生健康支出33.38萬元,占1.7%,較年初預算數(shù)增加0.57萬 元,增長1.7%,主要原因是增人增資,醫(yī)療保險費用增加。
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.00萬元,占0.5%,較年初預算數(shù)增加10.00萬 元,增長%,主要原因是增加項目支出,用于城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)和改造。
(6)資源勘探信息等支出184.75萬元,占9.7%,較年初預算數(shù)增加184.75萬 元,增長100%,主要原因是增加項目支出,用于補足企業(yè)資源勘探信息等。
(7)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出727.48萬元,占38.1%,較年初預算數(shù)減少268.66萬 元,下降27%,主要原因是疫情防控常態(tài)化下,部分項目執(zhí)行進度不足,未能及時支付。
(8)住房保障支出21.85萬元,占1.1%,較年初預算數(shù)增加0.71萬 元,增長3.4%,主要原因是增人增資,住房保障費用增加。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
??2020年度一般公共財政撥款基本支出854.73萬元。其中:人員經(jīng)費630.56萬元,較上年決算數(shù)增加47.88萬 元,增長8.2%,主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括人員工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費224.17萬元,較上年決算數(shù)增加148.39萬元,增長195.8%,主要原因是增加電子商務(wù)服務(wù)中心,工作任務(wù)增加,公用經(jīng)費支出增長。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、會議費、培訓費、差旅費、勞務(wù)費、水電等單位辦公運行工作經(jīng)費。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
??2020年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余147.73萬元。本年收入220.00萬元,較上年決算數(shù)增加220.00萬元,增長100%,主要原因是主要原因是增加了疫情防控專項資金。本年支出72.27萬元,較上年決算數(shù)增加72.27萬元,增長100%,主要原因是增加了疫情防控投入資金。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計20.34萬元,較年初預算數(shù)減少9.96萬元,下降32.9%,較上年支出數(shù)減少44.14萬 元,下降68.5%,主要原因是我委積極響應(yīng)號召,厲行節(jié)約,壓縮“三公”經(jīng)費支出,一是嚴格落實公車使用規(guī)定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本下降。二是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費下降。。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,主要是未發(fā)生因公出國(境)費用支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年持平。較上年支出數(shù)減少50.00萬元,下降100%,主要原因是疫情常態(tài)化下,取消了部分跨境商務(wù)活動,減少了因公出國支出。
公務(wù)車購置費0.00萬元,本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費費用支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,與上年持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,與上年持平。
公務(wù)用車運行維護費8.28萬元,主要用于市內(nèi)因公出行、項目實施管理、行業(yè)安全檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少3.02萬元,下降26.7%,較上年支出數(shù)減少3.02萬元,下降26.7%,主要原因是嚴格落實公車使用相關(guān)規(guī)定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本下降。
公務(wù)接待費12.06萬元,主要用于接待招商引資、電子商務(wù)等學習考察,接受相關(guān)部門調(diào)研及檢查指導安全生產(chǎn)、商貿(mào)發(fā)展工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少6.94萬元,下降36.5%,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。較上年支出數(shù)增加8.88萬元,增長279.2%,主要原因是招商引資壓力加大,商貿(mào)活動較上年有所增加。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待82批次1,219人,其中:國內(nèi)外 事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費98.92元,車均購置費0.00萬元,車均維護費4.14萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出224.17萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費。 機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加148.39萬元,增長195.8%,主要原因是疫情防控常態(tài)化要求下,機關(guān)工作任務(wù)加重,運行成本增加。
本年度會議費支出0.57萬元,較上年決算數(shù)減少4.62萬元,下降89%,主要原因是疫情常態(tài)化要求下,減少會議次數(shù)和規(guī)模,會議費支出減少幅度較大。本年度培訓費支出 0.44萬元,較上年決算數(shù)減少0.76萬元,下降63.3%,主要原因是我委減少了集中培訓的次數(shù),更多地采用分散培訓和網(wǎng)絡(luò)培訓等多種培訓形式,節(jié)省了培訓費開支。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額78.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出78.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額78.00萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 78.00萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購編制渝南陸港型物流樞紐建設(shè)規(guī)劃。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,本部門對部門整體和34個專項開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評35項,涉及資金2423.75萬元,從評價情況來看,財政支出項目總體達到預期目標,所有項目評價得分均在90分以上,自評等級為“優(yōu)”。
(二)績效自評結(jié)果
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綦江區(qū)2020年部門和單位整體績效目標表 | |||||||||||||
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部門(單位)名稱 |
重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 |
部門支出預算總量(萬元) |
2423.75 | ||||||||||
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當年整體績效目標 |
抓商圈建設(shè),加快消費中心提檔升級;抓消費扶貧,助推農(nóng)產(chǎn)品進城促進鄉(xiāng)村振興;抓疫情防控,保障日常生活必需品供給;抓規(guī)劃編制,繪就未來發(fā)展宏偉藍圖;抓招商引資,取得明顯成效;抓政策爭取,借力借智推動地方發(fā)展;抓市場培育,健全商貿(mào)物流網(wǎng)絡(luò);抓運行調(diào)度,確保年度目標任務(wù)全面完成。 | ||||||||||||
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績效指標 |
指標 |
是否核心指標 |
指標權(quán)重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 | |||||||
|
消費零售額增長 |
是 |
15 |
億元 |
≥ |
2 | ||||||||
|
招商引資項目 |
是 |
15 |
個 |
≥ |
6 | ||||||||
|
規(guī)劃、方案編制 |
是 |
10 |
個 |
≥ |
3 | ||||||||
|
培育扶持市場主體 |
是 |
20 |
個 |
≥ |
10 | ||||||||
|
組織大型產(chǎn)銷活動 |
是 |
10 |
次 |
≥ |
2 | ||||||||
|
爭取政策資金 |
是 |
10 |
萬元 |
≥ |
700 | ||||||||
|
群眾滿意度 |
是 |
10 |
定性 |
好 | |||||||||
|
2020年度區(qū)級預算單位項目支出績效自評表 ? | |||||||||||||
|
填表單位(蓋章): |
|||||||||||||
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項目名稱 |
2020年國際市場開拓等項目補助資金(商貿(mào)流通統(tǒng)計監(jiān)測資金) |
自評總分 |
100 | ||||||||||
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業(yè)務(wù)主管部門 |
綦江區(qū)商務(wù)委員會 |
聯(lián)系人 |
文立毅61280386 | ||||||||||
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項目資金(萬元) |
全年預算數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
執(zhí)行率%(B/A) |
執(zhí)行率得分(分) | |||||||||
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年度資金總額: |
7 |
7 |
100% |
10 | |||||||||
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其中:中央補助 |
/ | ||||||||||||
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市級補助 |
/ | ||||||||||||
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區(qū)級資金 |
7 |
7 |
100% |
/ | |||||||||
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其他資金 |
/ | ||||||||||||
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年度總體目標 |
年初設(shè)定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||||
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按企業(yè)實際申請資金發(fā)放 |
按企業(yè)實際申請資金發(fā)放 | ||||||||||||
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績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權(quán)重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)(%) |
指標得分 | ||||||
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完成監(jiān)測日報 |
次 |
35 |
60 |
60 |
100% |
35 | |||||||
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完成監(jiān)測周報 |
次 |
25 |
52 |
52 |
100% |
25 | |||||||
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組織企業(yè)參與流通監(jiān)測 |
個 |
20 |
4 |
4 |
100% |
20 | |||||||
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服務(wù)企業(yè)滿意度 |
10 |
80 |
100 |
100% |
10 | ||||||||
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未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
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(三)重點績效評價結(jié)果
本單位2020年無重點績效項目
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護??費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-61280331
| 封面代碼????????????????????? | |
| 公開部門:重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會(本級) | 2020年度????????????????????????????????????????? 單位:萬元 |
| 單位名稱 | 重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會(本級) |
| 單位負責人 | 趙福宇 |
| 財務(wù)負責人 | 文立毅 |
| 填表人 | 胡光栩 |
| 電話號碼(區(qū)號) | 023 |
| 電話號碼 | 61280397 |
| 分機號 | |
| 單位地址 | 重慶市綦江區(qū)古南街道交通路59號 |
| 組織機構(gòu)代碼(各級技術(shù)監(jiān)督局核發(fā)) | 696599495 |
| 郵政編碼 | 401420 |
| 財政預算代碼 | 603001 |
| 單位預算級次 | 二級預算單位 |
| 單位所在地區(qū)(國家標準:行政區(qū)劃代碼) | 綦江區(qū) |
| 單位基本性質(zhì) | 行政單位 |
| 單位執(zhí)行會計制度 | 政府會計制度 |
| 預算管理級次 | 縣級 |
| 隸屬關(guān)系 | 綦江區(qū) |
| 部門標識代碼 | 商務(wù)部 |
| 國民經(jīng)濟行業(yè)分類 | 國家機構(gòu) |
| 新報因素 | 連續(xù)上報 |
| 上年代碼 | 6965994950 |
| 報表類型 | 單戶表 |
| 備用碼 | 增加 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 11500222696599495J |
| 備用碼一 | |
| 備用碼二 | 增長 |
| 事業(yè)單位改革分類 |
| 公開01表 | |||
| 公開部門:重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會(本級) | 2020年度 | 單位:萬元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
| 一、一般公共預算財政撥款收入 | 2,175.70 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 646.72 |
| 二、政府性基金預算財政撥款收入 | 220.00 | 二、外交支出 | |
| 三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 | 三、國防支出 | ||
| 四、上級補助收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、經(jīng)營收入 | 六、科學技術(shù)支出 | 15.00 | |
| 七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
| 八、其他收入 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 268.64 | |
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 33.38 | ||
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 10.00 | ||
| 十二、農(nóng)林水支出 | |||
| 十三、交通運輸支出 | |||
| 十四、資源勘探信息等支出 | 184.75 | ||
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 727.48 | ||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | |||
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 21.85 | ||
| 二十、糧油物資儲備支出 | |||
| 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | |||
| 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、債務(wù)還本支出 | |||
| 二十五、債務(wù)付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 72.27 | ||
| 本年收入合計 | 2,395.70 | 本年支出合計 | 1,980.09 |
| 使用非財政撥款結(jié)余 | 結(jié)余分配 | ||
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 338.79 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 754.40 |
| 總計 | 2,734.49 | 總計 | 2,734.49 |
| 備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。? | |||
| 收入決算表 | |||||||||||
| 公開02表 | |||||||||||
| 公開部門:重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會(本級) | 2020年度 | 單位:萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||||||
| 小計 | 其中:教育收費 | ||||||||||
| 合計 | 2,395.70 | 2,395.70 | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 601.09 | 601.09 | ||||||||
| 20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 2010406 | 社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 581.09 | 581.09 | ||||||||
| 2011301 | 行政運行 | 493.61 | 493.61 | ||||||||
| 2011302 | 一般行政管理事務(wù) | 37.32 | 37.32 | ||||||||
| 2011399 | 其他商貿(mào)事務(wù)支出 | 50.16 | 50.16 | ||||||||
| 206 | 科學技術(shù)支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
| 20699 | 其他科學技術(shù)支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
| 2069999 | 其他科學技術(shù)支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 195.78 | 195.78 | ||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 150.18 | 150.18 | ||||||||
| 2080501 | 行政單位離退休 | 13.13 | 13.13 | ||||||||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 27.21 | 27.21 | ||||||||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 13.60 | 13.60 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 96.24 | 96.24 | ||||||||
| 20808 | 撫恤 | 45.60 | 45.60 | ||||||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 36.82 | 36.82 | ||||||||
| 2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 8.78 | 8.78 | ||||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 32.17 | 32.17 | ||||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.17 | 32.17 | ||||||||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 20.49 | 20.49 | ||||||||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 11.68 | 11.68 | ||||||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 220.00 | 220.00 | ||||||||
| 21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 220.00 | 220.00 | ||||||||
| 2150899 | 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 220.00 | 220.00 | ||||||||
| 216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 1,081.25 | 1,081.25 | ||||||||
| 21602 | 商業(yè)流通事務(wù) | 762.15 | 762.15 | ||||||||
| 2160202 | 一般行政管理事務(wù) | 93.35 | 93.35 | ||||||||
| 2160218 | 民貿(mào)企業(yè)補貼 | 276.00 | 276.00 | ||||||||
| 2160299 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 392.80 | 392.80 | ||||||||
| 21606 | 涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 319.10 | 319.10 | ||||||||
| 2160699 | 其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 319.10 | 319.10 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 20.41 | 20.41 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 20.41 | 20.41 | ||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 20.41 | 20.41 | ||||||||
| 234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 220.00 | 220.00 | ||||||||
| 23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 220.00 | 220.00 | ||||||||
| 2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 220.00 | 220.00 | ||||||||
| 備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 公開部門:重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會(本級) | 2020年度 | 單位:萬元 | |||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||||
| 合計 | 1,980.09 | 854.73 | 1,125.36 | ||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 646.73 | 539.65 | 107.08 | |||||
| 20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 19.60 | 19.60 | ||||||
| 2010406 | 社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 19.60 | 19.60 | ||||||
| 20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 627.13 | 539.65 | 87.48 | |||||
| 2011301 | 行政運行 | 539.65 | 539.65 | ||||||
| 2011302 | 一般行政管理事務(wù) | 37.32 | 37.32 | ||||||
| 2011399 | 其他商貿(mào)事務(wù)支出 | 50.16 | 50.16 | ||||||
| 206 | 科學技術(shù)支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 20699 | 其他科學技術(shù)支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 2069999 | 其他科學技術(shù)支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 268.65 | 259.87 | 8.78 | |||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 223.05 | 223.05 | ||||||
| 2080501 | 行政單位離退休 | 13.13 | 13.13 | ||||||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 29.62 | 29.62 | ||||||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 32.28 | 32.28 | ||||||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 148.02 | 148.02 | ||||||
| 20808 | 撫恤 | 45.60 | 36.82 | 8.78 | |||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 36.82 | 36.82 | ||||||
| 2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 8.78 | 8.78 | ||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 33.38 | 33.38 | ||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 33.38 | 33.38 | ||||||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 21.70 | 21.70 | ||||||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 11.68 | 11.68 | ||||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 184.75 | 184.75 | ||||||
| 21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 184.75 | 184.75 | ||||||
| 2150899 | 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 184.75 | 184.75 | ||||||
| 216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 727.48 | 727.48 | ||||||
| 21602 | 商業(yè)流通事務(wù) | 487.92 | 487.92 | ||||||
| 2160202 | 一般行政管理事務(wù) | 93.35 | 93.35 | ||||||
| 2160218 | 民貿(mào)企業(yè)補貼 | 212.00 | 212.00 | ||||||
| 2160299 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 182.57 | 182.57 | ||||||
| 21606 | 涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 239.56 | 239.56 | ||||||
| 2160699 | 其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 239.56 | 239.56 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 21.85 | 21.85 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 21.85 | 21.85 | ||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 21.85 | 21.85 | ||||||
| 234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 72.27 | 72.27 | ||||||
| 23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 72.27 | 72.27 | ||||||
| 2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 72.27 | 72.27 | ||||||
| 備注:本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
| 公開04表 | ||||||
| 公開部門:重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會(本級) | 2020年度 | 單位:萬元 | ||||
| 收???? 入 | 支???? 出 | |||||
| 項??? 目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | |||
| 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | |||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 2,175.70 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 646.72 | 646.72 | ||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 220.00 | 二、外交支出 | ||||
| 三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 三、國防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | ||||||
| 五、教育支出 | ||||||
| 六、科學技術(shù)支出 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 268.64 | 268.64 | ||||
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 33.38 | 33.38 | ||||
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 十二、農(nóng)林水支出 | ||||||
| 十三、交通運輸支出 | ||||||
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 184.75 | 184.75 | ||||
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 727.48 | 727.48 | ||||
| 十六、金融支出 | ||||||
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | ||||||
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | 21.85 | 21.85 | ||||
| 二十、糧油物資儲備支出 | ||||||
| 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | ||||||
| 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||||||
| 二十三、其他支出 | ||||||
| 二十四、債務(wù)還本支出 | ||||||
| 本年收入合計 | 2,395.70 | 二十五、債務(wù)付息支出 | ||||
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 338.79 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 72.27 | 72.27 | ||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 338.79 | 本年支出合計 | 1,980.09 | 1,907.83 | 72.27 | |
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 754.40 | 606.67 | 147.73 | ||
| 三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | ||||||
| 總計 | 2,734.49 | 總計 | 2,734.49 | 2,514.49 | 220.00 | |
| 備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||
| 一般公共預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開05表 | |||||||||
| 公開部門:重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會(本級) | 2020年度 | 單位:萬元 | |||||||
| 項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 合計 | 338.79 | 2,175.70 | 1,907.83 | 854.73 | 1,053.09 | 606.67 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 51.03 | 601.09 | 646.73 | 539.65 | 107.08 | 5.40 | ||
| 20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 20.00 | 19.60 | 19.60 | 0.40 | ||||
| 2010406 | 社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 20.00 | 19.60 | 19.60 | 0.40 | ||||
| 20105 | 統(tǒng)計信息事務(wù) | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2010507 | 專項普查活動 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 46.03 | 581.09 | 627.13 | 539.65 | 87.48 | |||
| 2011301 | 行政運行 | 46.03 | 493.61 | 539.65 | 539.65 | ||||
| 2011302 | 一般行政管理事務(wù) | 37.32 | 37.32 | 37.32 | |||||
| 2011399 | 其他商貿(mào)事務(wù)支出 | 50.16 | 50.16 | 50.16 | |||||
| 206 | 科學技術(shù)支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||
| 20699 | 其他科學技術(shù)支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||
| 2069999 | 其他科學技術(shù)支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 73.32 | 195.78 | 268.65 | 259.87 | 8.78 | 0.47 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 73.32 | 150.18 | 223.05 | 223.05 | 0.47 | |||
| 2080501 | 行政單位離退休 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | |||||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 2.41 | 27.21 | 29.62 | 29.62 | ||||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 18.97 | 13.60 | 32.28 | 32.28 | 0.30 | |||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 51.94 | 96.24 | 148.02 | 148.02 | 0.17 | |||
| 20808 | 撫恤 | 45.60 | 45.60 | 36.82 | 8.78 | ||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | |||||
| 2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | |||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1.21 | 32.17 | 33.38 | 33.38 | ||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.21 | 32.17 | 33.38 | 33.38 | ||||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 1.21 | 20.49 | 21.70 | 21.70 | ||||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | |||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 220.00 | 184.75 | 184.75 | 35.25 | ||||
| 21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 220.00 | 184.75 | 184.75 | 35.25 | ||||
| 2150899 | 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 220.00 | 184.75 | 184.75 | 35.25 | ||||
| 216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 211.79 | 1,081.25 | 727.48 | 727.48 | 565.56 | |||
| 21602 | 商業(yè)流通事務(wù) | 84.77 | 762.15 | 487.92 | 487.92 | 359.00 | |||
| 2160202 | 一般行政管理事務(wù) | 93.35 | 93.35 | 93.35 | |||||
| 2160218 | 民貿(mào)企業(yè)補貼 | 276.00 | 212.00 | 212.00 | 64.00 | ||||
| 2160299 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 84.77 | 392.80 | 182.57 | 182.57 | 295.00 | |||
| 21606 | 涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 127.02 | 319.10 | 239.56 | 239.56 | 206.56 | |||
| 2160699 | 其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 127.02 | 319.10 | 239.56 | 239.56 | 206.56 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 1.45 | 20.41 | 21.85 | 21.85 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 1.45 | 20.41 | 21.85 | 21.85 | ||||
| 2210201 | 住房公積金 | 1.45 | 20.41 | 21.85 | 21.85 | ||||
| 備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收支結(jié)余情況。 | |||||||||
| 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 公開部門:重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會(本級) | 金額單位:萬元 | |||||||
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
| 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 425.74 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 224.17 | 310 | 資本性支出 | |
| 30101 | 基本工資 | 92.96 | 30201 | 辦公費 | 144.69 | 31001 | 房屋建筑物購建 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 159.02 | 30202 | 印刷費 | 4.02 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | |
| 30103 | 獎金 | 48.00 | 30203 | 咨詢費 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | ||
| 30106 | 伙食補助費 | 30204 | 手續(xù)費 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||
| 30107 | 績效工資 | 30205 | 水費 | 0.74 | 31006 | 大型修繕 | ||
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 29.62 | 30206 | 電費 | 4.15 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 32.28 | 30207 | 郵電費 | 9.24 | 31008 | 物資儲備 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 21.70 | 30208 | 取暖費 | 31009 | 土地補償 | ||
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 11.68 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 31010 | 安置補助 | ||
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 8.63 | 30211 | 差旅費 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | ||
| 30113 | 住房公積金 | 21.85 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 31012 | 拆遷補償 | ||
| 30114 | 醫(yī)療費 | 30213 | 維修(護)費 | 0.19 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | ||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 30214 | 租賃費 | 31019 | 其他交通工具購置 | |||
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 204.83 | 30215 | 會議費 | 0.57 | 31021 | 文物和陳列品購置 | |
| 30301 | 離休費 | 13.13 | 30216 | 培訓費 | 0.38 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | |
| 30302 | 退休費 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 12.03 | 31099 | 其他資本性支出 | ||
| 30303 | 退職(役)費 | 30218 | 專用材料費 | 312 | 對企業(yè)補助 | |||
| 30304 | 撫恤金 | 36.82 | 30224 | 被裝購置費 | 31201 | 資本金注入 | ||
| 30305 | 生活補助 | 152.64 | 30225 | 專用燃料費 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | ||
| 30306 | 救濟費 | 30226 | 勞務(wù)費 | 1.28 | 31204 | 費用補貼 | ||
| 30307 | 醫(yī)療費補助 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 31205 | 利息補貼 | |||
| 30308 | 助學金 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 22.00 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | ||
| 30309 | 獎勵金 | 2.24 | 30229 | 福利費 | 0.32 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 7.30 | 39906 | 贈與 | ||
| 30311 | 代繳社會保險費 | 30239 | 其他交通費用 | 15.03 | 39907 | 國家賠償費用支出 | ||
| 30399 | 其他個人和家庭的補助支出 | 30240 | 稅金及附加費用 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | |||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2.24 | 39999 | 其他支出 | ||||
| 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | |||||||
| 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | |||||||
| 30702 | 國外債務(wù)付息 | |||||||
| 30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 | |||||||
| 30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費用 | |||||||
| 人員經(jīng)費合計 | 630.56 | 公用經(jīng)費合計 | 224.17 | |||||
| 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
| 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開07表 | |||||||||
| 公開部門:重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會(本級) | 2020年度 | 單位:萬元 | |||||||
| 項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 合計 | 220.00 | 72.27 | 72.27 | 147.73 | |||||
| 234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 220.00 | 72.27 | 72.27 | 147.73 | ||||
| 23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 220.00 | 72.27 | 72.27 | 147.73 | ||||
| 2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 220.00 | 72.27 | 72.27 | 147.73 | ||||
| 備注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
| 本表為空的部門應(yīng)將空表公開,并注明:本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 | |||||||||
| 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開09表 | ||||||
| 公開部門:重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會(本級) | 2020年度 | 單位:萬元 | ||||
| 項目 | 本年支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 合計 | ||||||
| 備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。 | ||||||
| 機構(gòu)運行信息表 | ||||
| 公開08表 | ||||
| 公開部門:重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會(本級) | 2020年度 | 單位:萬元 | ||
| 項? 目 | 預算數(shù) | 決算數(shù) | 項? 目 | 決算數(shù) |
| 一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | 四、機關(guān)運行經(jīng)費 | 224.17 |
| (一)支出合計 | 30.30 | 20.34 | (一)行政單位 | 224.17 |
| 1.因公出國(境)費 | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | |||
| 2.公務(wù)用車購置及運行維護費 | 11.30 | 8.28 | 五、國有資產(chǎn)占用情況 | — |
| (1)公務(wù)用車購置費 | (一)車輛數(shù)合計(輛) | 2 | ||
| (2)公務(wù)用車運行維護費 | 11.30 | 8.28 | 1.副部(省)級及以上領(lǐng)導用車 | |
| 3.公務(wù)接待費 | 19.00 | 12.06 | 2.主要領(lǐng)導干部用車 | |
| (1)國內(nèi)接待費 | — | 12.06 | 3.機要通信用車 | |
| 其中:外事接待費 | — | 4.應(yīng)急保障用車 | 2 | |
| (2)國(境)外接待費 | — | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | ||
| (二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | — | — | 6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | |
| 1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | — | 7.離退休干部用車 | ||
| 2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | — | 8.其他用車 | ||
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | — | (二)單價50萬元(含)以上通用設(shè)備(臺,套) | ||
| 4.公務(wù)用車保有量(輛) | — | 2 | (三)單價100萬(含)元以上專用設(shè)備(臺,套) | |
| 5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) | — | 82 | 六、政府采購支出信息 | — |
| 其中:外事接待批次(個) | — | (一)政府采購支出合計 | 78.00 | |
| 6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | — | 1,219 | 1.政府采購貨物支出 | |
| 其中:外事接待人次(人) | — | 2.政府采購工程支出 | ||
| 7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) | — | 3.政府采購服務(wù)支出 | 78.00 | |
| 8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | (二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 78.00 | |
| 二、會議費 | — | 0.57 | 其中:授予小微企業(yè)合同金額 | 78.00 |
| 三、培訓費 | — | 0.44 | ||
| 備注:預算數(shù)年初部門預算批復數(shù),決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。 | ||||
| 本表為空的單位應(yīng)將空表公開,并注明:本單位無相關(guān)數(shù)據(jù),故本表為空。???? | ||||
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