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          • [ 索引號 ]
          • 115002220093001221/2023-00025
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財(cái)政
          • [ 體裁分類 ]
          • 財(cái)政預(yù)算、決算
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)統(tǒng)計(jì)局
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2023-10-20
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2023-10-20

          重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計(jì)局2022年度部門決算公開說明

          重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計(jì)局

          2022年度部門決算公開說明

          ?

          一、部門基本情況

          (一)職能職責(zé)。

          按照“綦江委發(fā)〔2011〕1號”設(shè)立本部門,為區(qū)政府組成部門。按照“綦編〔2012〕249號”和“綦江委辦發(fā)〔2019〕14號”,區(qū)統(tǒng)計(jì)局的主要職能職責(zé)有:

          1.貫徹落實(shí)國家統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展規(guī)劃;組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí);編制并組織實(shí)施地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案和統(tǒng)計(jì)發(fā)展改革規(guī)劃。

          2.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,查處統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為,承辦統(tǒng)計(jì)行政復(fù)議等法律事務(wù);依法對涉外調(diào)查事務(wù)、民間統(tǒng)計(jì)進(jìn)行監(jiān)督管理。

          3.管理和指導(dǎo)街鎮(zhèn)、部門(行業(yè))統(tǒng)計(jì)工作;協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計(jì)與部門統(tǒng)計(jì)之間的關(guān)系;依法對部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、評估;依法管理地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目;加強(qiáng)全區(qū)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作。

          4.會(huì)同有關(guān)部門擬訂區(qū)情區(qū)力普查方案,組織實(shí)施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、基本單位等普查和專項(xiàng)調(diào)查,搜集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

          5.組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算和全區(qū)投入產(chǎn)出調(diào)查;核算全區(qū)及街鎮(zhèn)生產(chǎn)總值;搜集、整理和提供國民經(jīng)濟(jì)核算有關(guān)資料。

          6.組織實(shí)施全區(qū)一、二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計(jì)調(diào)查;搜集、整理和提供有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源和環(huán)境等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

          7.建立有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評估和監(jiān)控制度并組織實(shí)施;整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)性基本統(tǒng)計(jì)資料;發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào);加強(qiáng)對全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息發(fā)布的規(guī)范管理,組織建立統(tǒng)計(jì)信息共享制度和發(fā)布制度。

          8.對國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源、環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)警和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督;建立健全全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測和評價(jià)體系,加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測和決策咨詢服務(wù);負(fù)責(zé)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展考核的牽頭工作、負(fù)責(zé)部門考核數(shù)據(jù)的審定工作。

          9.制定并組織實(shí)施全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)規(guī)劃;建設(shè)和管理全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綜合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫。

          10.負(fù)責(zé)全區(qū)統(tǒng)計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè);會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行全區(qū)統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試、職務(wù)評聘、從業(yè)資格認(rèn)定等工作。

          11.承擔(dān)本區(qū)統(tǒng)計(jì)課題研究和統(tǒng)計(jì)工作合作交流。

          12.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

          按照“綦委編〔2019〕70號”文件,區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)的主要職能職責(zé)有:

          1.組織開展全區(qū)經(jīng)濟(jì)普查、人口普查、農(nóng)業(yè)普查等普查工作。負(fù)責(zé)草擬普查計(jì)劃,設(shè)計(jì)普查方案,匯總、整理、提供普查數(shù)據(jù)和資料,研究解決普查專業(yè)技術(shù)方面的問題。

          2.組織實(shí)施城市居民家庭可支配收入調(diào)查,分析社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。

          3.組織實(shí)施農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)樣本調(diào)查,分析農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢及農(nóng)村居民收入結(jié)構(gòu)及變化情況。組織實(shí)施企業(yè)景氣調(diào)查,開展企業(yè)景氣調(diào)查分析和預(yù)測。

          4.負(fù)責(zé)建立、維護(hù)和更新普查名錄庫、數(shù)據(jù)庫及調(diào)查信息庫,對普查資料及調(diào)查資料進(jìn)行利用和統(tǒng)計(jì)分析。

          5.承擔(dān)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查和查處統(tǒng)計(jì)違規(guī)違法行為的具體工作。

          6.承辦主管部門交辦的其他工作。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

          重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計(jì)局為區(qū)政府組成部門,內(nèi)設(shè)科室有:辦公室、綜合核算科、教育法規(guī)科、工業(yè)投資科、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)科,下屬1個(gè)參公事業(yè)單位重慶市綦江區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(加掛重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法隊(duì)、重慶市綦江區(qū)普查中心)。

          (三)單位構(gòu)成。

          從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計(jì)局(本級)、重慶市綦江區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)

          二、部門決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明。

          1.總體情況。2022年度收入總計(jì)952.64萬元,支出總計(jì)952.64萬元。收支較上年決算數(shù)增加119.23萬元,增長14.3%,主要原因是正常調(diào)資,清算以前年度待遇,人員變動(dòng)等工資總額增加及相應(yīng)社保繳費(fèi)基數(shù)提高致基本支出預(yù)算收支增加191.46萬元,且2022年項(xiàng)目支出壓減,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比2021年預(yù)算收支減少72.26萬元,此外年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.03萬元

          ????2.收入情況。2022年度收入合計(jì)952.64萬元,較上年決算數(shù)增加190.95萬元,增長25.1%,主要原因是正常調(diào)資、清算以前年度待遇、人員變動(dòng)等工資總額增加以及相應(yīng)社保繳費(fèi)基數(shù)提高等導(dǎo)致基本支出預(yù)算收入增加。其中:財(cái)政撥款收入952.64萬元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          3.支出情況。2022年度支出合計(jì)952.61萬元,較上年決算增加119.20萬元,增長14.3%,主要原因是正常調(diào)資、清算以前年度待遇、人員變動(dòng)等工資總額增加以及相應(yīng)社保繳費(fèi)基數(shù)提高等致基本支出預(yù)算收入增加。其中:基本支出776.07萬元,占81.5%;項(xiàng)目支出176.54萬元,占18.5%。

          4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.02萬元,較上年決算數(shù)增加0.02萬元,增長100%,主要原因是庫存現(xiàn)金結(jié)轉(zhuǎn)0.02萬元。

          (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

          2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)952.64萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加119.23萬元,增長14.3%。主要原因是正常調(diào)資、清算以前年度待遇、人員變動(dòng)等工資總額增加以及相應(yīng)社保繳費(fèi)基數(shù)提高等致基本支出預(yù)算收入增加191.46萬元,且2022年項(xiàng)目支出壓減,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比2021年預(yù)算收支減少72.26萬元,此外年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.03萬元。

          (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。

          1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入952.64萬元,較上年決算數(shù)增加190.95萬元,增長25.1%。主要原因是正常調(diào)資、清算以前年度待遇、人員變動(dòng)等工資總額增加以及相應(yīng)社保繳費(fèi)基數(shù)提高等導(dǎo)致基本支出預(yù)算收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加131.20萬元,增長16%。主要原因是工資正常調(diào)標(biāo)、清算以前年度待遇、追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出952.61萬元,較上年決算數(shù)增加119.20萬元,增長14.3%。主要原因是正常調(diào)資、清算以前年度待遇、人員變動(dòng)等工資總額增加以及相應(yīng)社保繳費(fèi)基數(shù)提高等導(dǎo)致基本支出預(yù)算收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加131.17萬元,增長16%。主要原因是工資正常調(diào)標(biāo)、清算以前年度待遇、追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.02萬元,較上年決算數(shù)增加0.02萬元,增長100%,主要原因是庫存現(xiàn)金結(jié)存0.02萬元。

          4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

          1)一般公共服務(wù)支出760.70萬元,占79.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加60.74萬元,增長8.7%,主要原因是正常調(diào)資,清算以前年度待遇,人員變動(dòng)等導(dǎo)致基本支出預(yù)算收支增加

          2)社會(huì)保障與就業(yè)支出116.16萬元,占12.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加47.62萬元,增長69.5%,主要原因是工資總額增加后社保繳費(fèi)基數(shù)提高,社保繳費(fèi)增加

          3)衛(wèi)生健康支出28.30萬元,占3%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.09萬元,增長4%,主要原因是工資總額增加后醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加,醫(yī)保繳費(fèi)增加

          4)住房保障支出47.46萬元,占5%,較年初預(yù)算數(shù)增加21.73萬元,增長84.5%,主要原因是工資總額增加后公積金繳費(fèi)基數(shù)提高,公積金繳費(fèi)增加

          (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

          2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出776.07萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)649.44萬元,較上年決算數(shù)增加187.65萬元,增長40.6%,主要原因是正常調(diào)資,清算以前年度待遇,工資總額增加后社保基數(shù)調(diào)高、人員變動(dòng)等導(dǎo)致基本支出預(yù)算收支增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)126.63萬元,較上年決算數(shù)增加3.81萬元,增長3.1%,主要原因是本年社區(qū)共創(chuàng)共建、森林防火、文明城區(qū)創(chuàng)建工作支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

          本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

          (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

          本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。 ?

          三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

          2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.17萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.33萬元,下降60.5%,主要原因是本年度統(tǒng)計(jì)執(zhí)法頻率降低,上級統(tǒng)計(jì)督查較上年減少接待費(fèi)支出較上年減少,公車運(yùn)行費(fèi)用支出僅包含日常運(yùn)行維護(hù)。較上年支出數(shù)減少0.41萬元,下降15.9%,主要原因是本年度公車未發(fā)生修理費(fèi)較上年減少0.22萬元,接待批次減少、接待費(fèi)較上年減少0.2萬元

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

          2022年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是今年未安排因公出國(境)活動(dòng)。

          公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未購置公務(wù)車

          公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.60萬元,主要用于公務(wù)車運(yùn)行維護(hù),油費(fèi)、過路費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.90萬元,下降54.3%。較上年支出數(shù)減少0.22萬元,下降12.1%,較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是公車運(yùn)行費(fèi)用支出僅包含日常運(yùn)行維護(hù),較上年未發(fā)生修理費(fèi)用

          公務(wù)接待費(fèi)0.56萬元,主要用于接待市統(tǒng)計(jì)局各專業(yè)處室數(shù)據(jù)監(jiān)督檢查和調(diào)研,以及上級統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.44萬元,下降72%。較上年支出數(shù)減少0.20萬元,下降26.3%,較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是本年度統(tǒng)計(jì)執(zhí)法頻率降低,上級統(tǒng)計(jì)督查較上年減少,較上年接待批次和人次減少

          (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

          2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待4批次66 人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)85.21元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi) 1.60萬元。

          四、其他需要說明的事項(xiàng)

          (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

          2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出126.63萬元,主要用于開支通訊補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加3.81萬元,增長3.1%,主要原因是本年社區(qū)共創(chuàng)共建、森林防火、文明城區(qū)創(chuàng)建工作支出增加

          )國有資產(chǎn)占用情況說明。

          截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,應(yīng)急保障用車1輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

          )政府采購支出情況說明。

          ????2022年度本部門政府采購支出總額27.16萬元,其中:政府采購貨物支出4.47萬元、政府采購工程支出0.00萬 元、政府采購服務(wù)支出22.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額27.16萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額7.70萬元,占政府采購支出總額的28.4%。主要用于采購統(tǒng)計(jì)月報(bào)、統(tǒng)計(jì)年鑒、第七次全國人口普查年鑒印刷服務(wù)

          五、預(yù)算績效管理情況說明

          (一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局對部門整體和16個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)自評表形式開展自評16項(xiàng),涉及資金501.5萬元。

          (二)績效自評結(jié)果

          1.績效目標(biāo)自評表詳見公開表

          2.績效自評報(bào)告或案例。無

          3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明完成年度績效目標(biāo)。

          ????(重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

          無。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以 外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映 在本項(xiàng)內(nèi)。

          (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

          (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費(fèi) 指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通 費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車 燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購 買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取 暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

          (十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

          彭雁翎?023-48671820

          ?


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