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          • [ 索引號 ]
          • 11500222MB19470448/2023-00021
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財政、金融、審計
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政;財政預算、決算
          • [ 發(fā)布機構 ]
          • 綦江區(qū)退役軍人事務局
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2023-10-24
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2023-10-24

          重慶市綦江區(qū)退役軍人服務中心 2022年度部門決算情況說明

          ?

          一、部門基本情況

          (一)職能職責

          主要服務范圍:1.協(xié)助做好退役軍人行政關系、組織關系、供給關系轉接和檔案移交,推動將退役軍人流動黨員納入黨的基層組織,配合組織部門做好教育管理。2.協(xié)助做好退役軍人心理疏導、權益咨詢、政策解答、法律服務等工作。3.協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作。4.負責提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務和政策咨詢,協(xié)助開展職業(yè)教育和技能培訓,承辦自主就業(yè)退役軍人招聘會、推介會、就業(yè)論壇等,搭建就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍人軍屬幫扶援助平臺。5.完成區(qū)退役軍人事務局交辦的其他工作。

          (二)機構設置

          重慶市綦江區(qū)退役軍人服務中心事業(yè)編制8名。設主任1名,副主任1名。

          二、部門決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          1.總體情況。2022年度收入總計162.36萬元,支出總計162.36萬元。收支較上年決算數(shù)減少13.91萬元,下降7.9%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮辦公費用開支。

          2.收入情況。2022年度收入合計162.36萬元,較上年決算數(shù)減少13.91萬元,下降7.9%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮辦公費用開支。其中:財政撥款收入162.36萬元,占100%。

          3.支出情況。2022年度支出合計162.36萬元,較上年決算減少13.91萬元,下降7.9%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮辦公費用開支。其中:基本支出158.02萬元,占97.3%;項目支出4.33萬元,占2.7%。此外,結余分配0.00萬元。

          4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是科學預測、提前部署,精準編制預算。

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2022年度財政撥款收、支總計162.36萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少13.91萬元,下降7.9%。主要原因是厲行節(jié)約,壓縮辦公費用開支。

          (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入162.36萬元,較上年決算數(shù)減少13.91萬元,下降7.9%。主要原因是人員減少。較年初預算數(shù)增加2.69萬元,增長1.7%。主要原因是工資基數(shù)調整。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

          2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出162.36萬元,較上年決算數(shù)減少13.91萬元,下降7.9%。主要原因是厲行節(jié)約,壓縮辦公費用開支。較年初預算數(shù)增加2.69萬元,增長1.7%。主要原因是工資基數(shù)調整。

          3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是科學預測、提前部署,精準編制預算。

          4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

          (1)社會保障與就業(yè)支出148.55萬元,占91.5%,較年初預算數(shù)增加2.04萬元,增長1.4%,主要原因是工資基數(shù)調整。

          (2)衛(wèi)生健康支出6.77萬元,占4.2%,較年初預算數(shù)增加0.24萬元,增長3.7%,主要原因是工資基數(shù)調整。

          (3)住房保障支出7.04萬元,占4.3%,較年初預算數(shù)增加0.41萬元,增長6.2%,主要原因是工資基數(shù)調整。

          (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2022年度一般公共預算財政撥款基本支出158.02萬元。其中:人員經費140.11萬元,較上年決算數(shù)增加5.82萬元,增長4.3%,主要原因是工資基數(shù)調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費17.91萬元,較上年決算數(shù)減少24.07萬元,下降57.3%,主要原因是運轉性項目由公用經費調整到項目支出決算。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

          (五)政府性基金預算收支決算情況說明。

          2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。本年支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

          (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

          2022年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元,基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元,本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

          三、“三公”經費情況說明

          (一)“三公”經費支出總體情況說明

          2022年度“三公”經費支出共計10.37萬元,較年初預算數(shù)減少0.13萬元,下降1.2%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮開支。較上年支出數(shù)增加0.21萬元,增長2.1%,主要原因是公務車輛老舊,維修運行成本增加。

          (二)“三公”經費分項支出情況

          本單位2022年度無因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,無變化。

          公務車購置費用0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,無變化。

          公務車運行維護費10.37萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.13萬元,下降1.2%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮開支。較上年支出數(shù)增加0.57萬元,增長5.8%,主要原因是車輛老舊,維修運行成本增加。

          公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮開支。較上年支出數(shù)減少0.36萬元,下降100%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮開支。

          (三)“三公”經費實物量情況

          2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為3輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費3.46萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

          本年度會議費支出0.56萬元,較上年決算數(shù)增加0.13萬元,增長30.2%,主要原因是工作要求提高,需要會議部署。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮開支。

          (二)機關運行經費支出情況說明

          2022年度本部門機關運行經費支出0.00萬元。機關運行經費較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

          (三)國有資產占用情況說明

          截至2022年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

          (四)政府采購支出說明

          2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經費支出。

          五、預算績效管理情況說明

          (一)預算績效管理工作開展情況

          根據(jù)預算績效管理要求,我中心1個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評1項,涉及資金***萬元(涉密項目);沒有以委托第三方出具報告的方式開展績效評價。從評價情況來看,數(shù)量指標全部完成,質量效益指標方面成效明顯,群眾滿意度達到95%以上,資金管理和內控指標執(zhí)行偏差率低于2%,較好地完成了退役軍人服務工作。

          (二)績效自評結果。

          1.績效目標自評表。

          詳見公開。

          2.績效自評報告或案例。

          。

          3.關于績效自評結果的說明。

          本年度各項工作目標順利完成,在思想宣傳、社會服務等方面都完成了年初工作計劃,自評績效目標完成度較好。

          (三)重點績效評價結果。

          。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          (三)經營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

          (五)使用非財政撥款結余指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結轉和結余指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

          (七)結余分配指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

          (八)年末結轉和結余指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

          (九)基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

          (十)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

          (十一)經營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經費指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機關運行經費為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

          023-61260152


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