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          • [ 索引號 ]
          • 11500222MB19470448/2024-00021
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財政、金融、審計
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政;財政預(yù)算、決算
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)退役軍人事務(wù)局
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2024-10-18
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2024-10-18

          重慶市綦江區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心 2023年度決算公開說明

          一、單位基本情況

          (一)職能職責(zé)

          重慶市綦江區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心主要承擔(dān)全區(qū)烈士褒揚(yáng)紀(jì)念領(lǐng)域的烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)管理等相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作。

          1.貫徹執(zhí)行國家和市有關(guān)烈士褒揚(yáng)紀(jì)念相關(guān)政策、法律、法規(guī)。

          2.承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃、修繕、建設(shè)、維護(hù)、管理等事務(wù)性工作。

          3.負(fù)責(zé)收集整理烈士英名錄以及烈士遺物、事跡并進(jìn)行陳列展示。

          4.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)烈士精神、革命文化研究和宣傳,弘揚(yáng)烈士精神。

          5.為開展褒揚(yáng)紀(jì)念活動、祭掃接待工作提供支持和服務(wù)。

          6.協(xié)助上級開展本轄區(qū)內(nèi)失蹤烈士遺骸搜尋工作。

          7.完成主管部門交辦的其他工作。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          重慶市綦江區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心事業(yè)編制5,設(shè)主任1名、副主任1名。

          二、單位決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          1.總體情況。2023年度收入總計239.71萬元,支出總計239.71萬元。收支較上年決算數(shù)增加9.15萬元,增長3.97%,主要原因是為了提升服務(wù)質(zhì)量,營造陵園良好的祭奠氛圍,購置設(shè)施設(shè)備一批。

          2.收入情況。2023年度收入合計239.71萬元,較上年決算數(shù)增加16.62萬元,增長7.45%,主要原因是為了提升服務(wù)質(zhì)量,營造陵園良好的祭奠氛圍,購置設(shè)施設(shè)備一批。其中:財政撥款收入239.71萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          3.支出情況。2023年度支出合計239.71萬元,較上年決算數(shù)增加9.15萬元,增長3.97%,主要原因是為了提升服務(wù)質(zhì)量,營造陵園良好的祭奠氛圍,購置設(shè)施設(shè)備一批。其中:基本支出89.09萬元,占37.16%;項目支出150.62萬元,占62.84%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

          4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是科學(xué)預(yù)測、提前部署,精準(zhǔn)編制預(yù)算。

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2023年度財政撥款收、支總計239.71萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加9.15萬元,增長3.97%。主要原因是為了提升服務(wù)質(zhì)量,營造陵園良好的祭奠氛圍,購置設(shè)施設(shè)備一批。

          (三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入239.71萬元,較上年決算數(shù)增加16.62萬元,增長7.45%。主要原因是為了提升服務(wù)質(zhì)量,營造陵園良好的祭奠氛圍,購置設(shè)施設(shè)備一批。較年初預(yù)算數(shù)減少29.02萬元,下降10.80%。主要原因是嚴(yán)格控制項目支出,壓減開支。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出239.71萬元,較上年決算數(shù)增加9.15萬元,增長3.97%。主要原因是為了提升服務(wù)質(zhì)量,營造陵園良好的祭奠氛圍,購置設(shè)施設(shè)備一批。較年初預(yù)算數(shù)減少29.02萬元,下降10.80%。主要原因是嚴(yán)格控制項目支出,壓減開支。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是科學(xué)預(yù)測、提前部署,精準(zhǔn)編制預(yù)算。

          4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

          1)社會保障與就業(yè)支出228.92萬元,占95.50%,較年初預(yù)算數(shù)減少32.57萬元,下降12.46%,主要原因是嚴(yán)格控制項目支出,壓減開支。

          2)衛(wèi)生健康支出4.14萬元,占1.73%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.58萬元,增長16.29%,主要原因是本年人員增加。

          3)農(nóng)林水支出1.98萬元,占0.82%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.98萬元,增長100.00%,主要原因是提升陵園服務(wù)品質(zhì)支出。

          4住房保障支出4.67萬元,占1.95%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.99萬元,增長26.90%,主要原因是本年人員增加。

          (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          2023年度一般公共財政撥款基本支出89.09萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)77.82萬元,較上年決算數(shù)增加1.89萬元,增長2.49%,主要原因是本年人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)11.27萬元,較上年決算數(shù)增加2.95萬元,增長35.46%,主要原因是為了提升服務(wù)質(zhì)量,購置設(shè)施設(shè)備一批。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)等。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

          2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。本年支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

          (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

          2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥本年支出0.00萬元,基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元。本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

          三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

          2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.00萬元。較上年支出數(shù)無增減。

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

          2023年度本單位因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

          公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

          公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

          公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

          (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

          2023年度本單位因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

          本年度會議費(fèi)支出0.05萬元,較上年決算數(shù)增加0.05萬元,增長100.00%,主要原因是為了提升服務(wù)品質(zhì),召開會議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無變化

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

          按照部門決算列報口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

          (四)政府采購支出情況說明

          2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0?%。

          五、預(yù)算績效管理情況說明

          (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我中心對9個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評9項,涉及資金***萬元(涉密項目);沒有以委托第三方出具報告的方式開展績效評價。從評價情況來看,數(shù)量指標(biāo)全部完成,質(zhì)量效益指標(biāo)方面成效明顯,群眾滿意度達(dá)到95%以上,資金管理和內(nèi)控指標(biāo)執(zhí)行偏差率低于2%,較好地保障了烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)各項政策的順利落實。

          (二)績效自評結(jié)果

          1.績效目標(biāo)自評表。

          詳見附件。

          2.績效自評報告或案例。

          無。

          3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

          本年度各項工作目標(biāo)順利完成,在思想宣傳、社會服務(wù)等方面都完成了年初工作計劃,自評績效目標(biāo)完成度較好。

          (三)重點績效評價結(jié)果

          無。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

          (五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-61260152

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