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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB19470448/2024-00006
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)退役軍人事務局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-12
區(qū)退役軍人事務局2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
區(qū)退役軍人事務局是綦江區(qū)黨政機構改革后新組建的區(qū)政府工作部門(正處級單位),掛牌成立于2018年11月30日。主要職責是:加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設,建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制,協(xié)調各方力量更好為軍人軍屬服務,維護軍人軍屬合法權益,讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè),褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向,更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。貫徹執(zhí)行退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。組織開展退役軍人教育培訓工作,協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。會同有關部門組織實施退役軍人特殊保障政策。組織協(xié)調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。組織開展傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作,實施有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃政策。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作。組織開展軍供服務保障工作。組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,組織實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策。負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作,依法承擔英雄烈士保護相關工作,初審擬列入全國、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄,承辦區(qū)內我國烈士和外國在綦烈士紀念設施保護事宜,承擔烈士紀念建筑物的管理維護,總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實,組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
(二)單位構成
區(qū)退役軍人事務局:下屬6個二級預算單位,分別是區(qū)退役軍人事務局(本級)、區(qū)光榮院、區(qū)軍隊離休退休干部服務管理中心區(qū)、區(qū)軍供站(編制與機關合并)、區(qū)退役軍人服務中心、區(qū)烈士紀念設施保護中心。
區(qū)退役軍人事務局編制9名,機構設置:內設科室5個分別是:1、辦公室;2、思想政治和權益維護科(信訪科);3、優(yōu)撫科(雙擁辦);4、安置和軍體服務管理科;5、代管區(qū)軍供站。
(三)機構改革相關情況。(無)
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)21440.11萬元,其中:一般公共預算撥款21440.11萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年增加1620.3萬元,主要是義務兵有待經(jīng)費撥款增加578.45?萬元,烈士紀念設施管理維護經(jīng)費撥款增加848.79萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)21440.11萬元,其中:一般公共服務支出預算21440.11萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算19668.52萬元,衛(wèi)生健康支出預算1728.2萬元,住房保障支出預算43.39萬元。支出預算較2023年增加1620.3萬元,主要是基本支出預算增加81.88?萬元,項目支出預算增加1538.42萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入21440.11萬元,一般公共預算財政撥款支出21440.11萬元,比2023年增加1620.3萬元。其中:基本支出866.42萬元,比2023年增加81.88萬元,主要原因是人員經(jīng)費等,主要用于保障區(qū)退役軍人事務局在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出20573.7萬元,比2023年增加1538.42萬元,義務兵有待經(jīng)費撥款增加578.45?萬元,烈士紀念設施管理維護經(jīng)費撥款增加848.79萬元等,主要用于全區(qū)退役軍人優(yōu)撫撫恤生活補助、優(yōu)撫醫(yī)療補助、優(yōu)撫事業(yè)單位補助、退役安置補助、雙擁政策支出、軍隊轉業(yè)干部安置等重點工作。
區(qū)退役軍人事務局2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算24萬元,比2023年減少15.84萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元,主要原因是單位未安排因公出國(境);公務接待費3萬元,比2023增加2.16萬元,主要原因是下屬單位公務接待均列入機關支出;公務用車運行維護費21萬元,比2023年減少(或增加) 0萬元,主要原因是單位加強車輛管理,運行維護費;公務用車購置費0萬元,比2023年減少18萬元;主要原因是單位未安排車輛購置。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關運行經(jīng)費(局機關、軍供站、軍休中心)。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費119.17萬元,比上年減少231.83萬元,主要原因為預算口徑發(fā)生變化。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款20573.7萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車輛6輛,其中一般公務用車6輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人: ?聯(lián)系方式: ?(張又心,電話:023-61260152)











