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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1513748X/2024-00119
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類(lèi) ]
- 其他
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-31
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-31
重慶市綦江區(qū)文物管理所2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》及文物保護(hù)法實(shí)施細(xì)則、《博物館條例》等相關(guān)國(guó)家關(guān)于文物保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)。制定實(shí)施愛(ài)國(guó)主義教育基地保護(hù)工作規(guī)劃,并向區(qū)政府提出文物保護(hù)工作的意見(jiàn)和建議。
2.負(fù)責(zé)全區(qū)內(nèi)具有歷史藝術(shù)、科學(xué)價(jià)值、教育意義的文物及相關(guān)資料文獻(xiàn)的征集、鑒定、保護(hù)、收藏、管理工作以及相關(guān)學(xué)術(shù)活動(dòng)的開(kāi)展。
3.制止一切破壞文物或違反文物保護(hù)有關(guān)法律、法規(guī)的行為。
4.負(fù)責(zé)全區(qū)地下埋藏的文物的保護(hù)及考古調(diào)查研究工作。
5.負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)以上重點(diǎn)文物保護(hù)單位的立標(biāo)及重點(diǎn)保護(hù)工作。
6.負(fù)責(zé)全區(qū)各古遺址、古墓葬、古廟宇、山寨、革命遺址等遺跡的檔案材料的編寫(xiě)的整理上報(bào)存檔工作。
7.負(fù)責(zé)博物館、各類(lèi)紅色文化紀(jì)念館、陳列館的對(duì)外開(kāi)放、相關(guān)文物、資料、文獻(xiàn)的陳列展出、日常接待、解說(shuō)工作。負(fù)責(zé)開(kāi)展巡展、巡講等社會(huì)教育活動(dòng)以及相關(guān)公共文化服務(wù)活動(dòng)。
8.負(fù)責(zé)僚人文化的挖掘、研究工作,負(fù)責(zé)僚人文化遺址保護(hù)、利用工作。
9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)文物保護(hù)單位的申報(bào)、文物安全工作。
10.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)文物管理所為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)類(lèi)型為公益一類(lèi)事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí),經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款,宗旨為收集整理保護(hù)文物,協(xié)調(diào)文物交流,促進(jìn)文物事業(yè)發(fā)展。
本單位為二級(jí)預(yù)算單位無(wú)下屬單位。
(三)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職能,重慶市綦江區(qū)文物管理所下設(shè)辦公室、文保部、社教部、研究部等4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、單位決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)496.29萬(wàn)元,支出總計(jì)496.29萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加177.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.79%,主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)增加32.95萬(wàn)元;二是國(guó)家文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金增加122萬(wàn)元等。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)496.29萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加177.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.79%,主要原因是一是人員經(jīng)費(fèi)增加32.95萬(wàn)元;二是國(guó)家文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金增加122萬(wàn)元等。其中:財(cái)政撥款收入496.29萬(wàn)元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)496.29萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加177.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.79%,主要原因是一是人員經(jīng)費(fèi)增加32.95萬(wàn)元;二是國(guó)家文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金增加122萬(wàn)元等。其中:基本支出233.18萬(wàn)元,占46.98%;項(xiàng)目支出263.11萬(wàn)元,占53.02%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)496.29萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加177.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.79%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)增加32.95萬(wàn)元;二是國(guó)家文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金增加122萬(wàn)元等。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入496.29萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加177.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.79%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)增加32.95萬(wàn)元;二是國(guó)家文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金增加122萬(wàn)元等。較年初預(yù)算數(shù)減少538.09萬(wàn)元,下降52.02%。主要原因是年中調(diào)減國(guó)家文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)78.55萬(wàn)元,調(diào)劑出重慶市綦江區(qū)紅軍長(zhǎng)征紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)421萬(wàn)元到具體實(shí)施部門(mén)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出496.29萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加177.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.79%。主要原因是一是人員經(jīng)費(fèi)增加32.95萬(wàn)元;二是國(guó)家文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金增加122萬(wàn)元等。較年初預(yù)算數(shù)減少538.09萬(wàn)元,下降52.02%。主要原因是年中調(diào)減國(guó)家文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)78.55萬(wàn)元,調(diào)劑出重慶市綦江區(qū)紅軍長(zhǎng)征紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)421萬(wàn)元到具體實(shí)施部門(mén)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)文化旅游體育與傳媒支出451.44萬(wàn)元,占90.96%,較年初預(yù)算數(shù)減少534.30萬(wàn)元,下降54.20%,主要原因是年中調(diào)減國(guó)家文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)78.55萬(wàn)元,調(diào)劑出重慶市綦江區(qū)紅軍長(zhǎng)征紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)421萬(wàn)元到具體實(shí)施部門(mén)。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出24.83萬(wàn)元,占5.00%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.45萬(wàn)元,下降12.20%,主要原因是退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)實(shí)際發(fā)放數(shù)與年初預(yù)算數(shù)有差異。
(3)衛(wèi)生健康支出9.85萬(wàn)元,占1.99%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.24萬(wàn)元,下降2.38%,主要原因是規(guī)范人員社保繳費(fèi)基數(shù)后,繳存的職工醫(yī)療費(fèi)等有所下降。
(4)住房保障支出10.17萬(wàn)元,占2.05%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬(wàn)元,下降0.97%,主要原因是規(guī)范職工住房公積金繳存基數(shù)后,繳存的住房公積金有所下降。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出233.18萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)198.01萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加32.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.96%,主要原因是清算補(bǔ)發(fā)以前年度超額績(jī)效。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)35.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.59%,主要原因是本年度無(wú)疫情影響,正常辦公天數(shù)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.61萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.79萬(wàn)元,下降27.97%,主要原因一是認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,無(wú)公函的一律不予接待,規(guī)范公務(wù)接待管理;二是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車(chē)管理,車(chē)輛運(yùn)維費(fèi)用下降。較上年支出數(shù)增加2.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)77.99%,主要原因是本年度無(wú)疫情影響,公務(wù)車(chē)輛出行和公務(wù)接待較上年有所增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是本部門(mén)未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是本部門(mén)未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.21萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、因公出行、扶貧工作下村等所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.79萬(wàn)元,下降29.83%,主要原因是二是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車(chē)管理,車(chē)輛運(yùn)維費(fèi)用較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)增加1.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)70.45%,主要原因是本年度無(wú)疫情影響,公務(wù)車(chē)輛出行較上年有所增加。
公務(wù)接待費(fèi)0.40萬(wàn)元,主要用于接待區(qū)外其他文物管理部門(mén)來(lái)綦業(yè)務(wù)指導(dǎo)交流等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是預(yù)算編制精準(zhǔn),預(yù)算執(zhí)行規(guī)范嚴(yán)格。較上年支出數(shù)增加0.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)233.33%,主要原因是本年度無(wú)疫情影響,正常公務(wù)接待較上年有所增加。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次56人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)71.43元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)4.21萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
?本年度會(huì)議費(fèi)支出0.34萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是上年度因疫情影響,未開(kāi)展會(huì)議,本年正常參加和開(kāi)展會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.44萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)1510.00%,主要原因是上年度因疫情影響,本年度正常開(kāi)展培訓(xùn)人次增加。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
?截至2023年12月31日,本單位共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
?2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額176.05萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出176.05萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額176.05萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額176.05萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00?%。主要用于采購(gòu)文物展示柜。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)10個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)10項(xiàng),涉及資金263.11萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
詳見(jiàn)附件。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本年度本單位未委托第三方開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
本年度本單位對(duì)10個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了自評(píng),其中9個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀,紅一軍團(tuán)二團(tuán)指揮部舊址保護(hù)修繕工程項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格,因該項(xiàng)目年中調(diào)整,一直未實(shí)施。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)本單位的整體、政策或項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-48690516
附件下載:
220005-重慶市綦江區(qū)文物管理所2023年決算公開(kāi)報(bào)表.xls
220005-重慶市綦江區(qū)文物管理所2023年決算公開(kāi)說(shuō)明.pdf











