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          • [ 索引號 ]
          • 11500222MB1513748X/2025-00091
          • [ 發文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 文化
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政預算、決算
          • [ 發布機構 ]
          • 綦江區文化旅游委
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2025-10-30
          • [ 發布日期 ]
          • 2025-10-30

          重慶市綦江區圖書館2024年度決算公開說明


          一、單位基本情況

          (一)職能職責

          1.根據本地區政治、經濟、科學、生態和文化教育事業發展的需要,積極收集和收藏各種書刊資料,成為具有地方特點的圖書情報資料中心。

          2.通過館內流通閱覽、館際互借、郵寄借書、書目參考、咨詢解答等各種形式和服務手段為讀者服務,成為本區圖書館服務工作的中心。

          3.積極開展書目、索引工作,編印出版本地區館藏圖書資料目錄、索引,以及與本區重點科研、生產項目有關的書目資料,成為本區圖書情報資源中心。

          4.充分發揮在普及科學文化知識,提高廣大讀者思想、理論和科學文化水平方面的作用,成為本區校外終身教育和讀者自學研究的中心。

          5.組織各系統圖書室之間的協作和協調工作,成為本區圖書室網絡的中心。

          6.積極開展業務輔導、協助和指導鎮街圖書分館圖書通借通還一卡通及農家書屋管理,建立城鄉圖書網絡化。

          7.負責全區文化旅游資源信息共享工程技術指導和培訓。

          8.積極推動、引導綦江區全民閱讀工作。

          9.完成上級交辦的其他工作。

          (二)機構設置

          重慶市綦江區圖書館為區文化旅游委所屬事業單位,機構類型為公益一類事業單位,機構級別為正科級,經費形式為財政全額撥款。本單位為二級預算單位無下屬單位。重慶市綦江區圖書館下設辦公室、輔導部、活動部、地方文獻古籍保護部等4個內設機構。

          二、單位決算收支情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          2024年度收、支總計均為459.22萬元。收、支與2023年度相比,增加35.80萬元,增長8.5%,主要原因一是本年度補繳以前年度養老保險,人員經費增加8.59萬元;二是新增區政協文史館建設項目經費46.4萬元。

          1.收入情況。2024年度收入合計459.22萬元,2023年度相比,增加35.80萬元,增長8.5%,主要原因一是本年度補繳以前年度養老保險,人員經費增加8.59萬元;二是新增區政協文史館建設項目經費46.4萬元。其中:財政撥款收入459.22萬元,占100.0%;事業收入0.00萬元,占0.0%;經營收入0.00萬元,占0.0%;其他收入0.00萬元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結余(含專用結余)0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。

          2.支出情況。2024年度支出合計459.22萬元,與2023年度相比,增加35.80萬元,增長8.5%,主要原因一是本年度補繳以前年度養老保險,人員經費增加8.59萬元;二是新增區政協文史館建設項目經費46.4萬元。其中:基本支出190.22萬元,占41.4%;項目支出269.00萬元,占58.6%;經營支出0.00萬元,占0.0%。此外,結余分配0.00萬元。

          3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2024年度財政撥款收、支總計均為459.22萬元。與2023年度相比,財政撥款收、支總計各增加35.80萬元,增長8.5%。主要原因一是本年度補繳以前年度養老保險,人員經費增加8.59萬元;二是新增區政協文史館建設項目經費46.4萬元。

          (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入459.22萬元,與2023年度相比,增加35.80萬元,增長8.5%。主要原因一是本年度補繳以前年度養老保險,人員經費增加8.59萬元;二是新增區政協文史館建設項目經費46.4萬元。較年初預算數增加150.22萬元,增長48.6%。主要原因是年中調整預算增加三館一站免費開放經費上級補助項目經費50萬元、中央補助地方公共文化服務體系建設專項經費36.5萬元、政協文史館建設項目經費46.4萬元。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

          2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出459.22萬元,與2023年度相比,增加35.80萬元,增長8.5%。主要原因一是本年度補繳以前年度養老保險,人員經費增加8.59萬元;二是新增區政協文史館建設項目經費46.4萬元。較年初預算數增加150.22萬元,增長48.6%。主要原因是年中調整預算增加三館一站免費開放經費上級補助項目經費50萬元、中央補助地方公共文化服務體系建設專項經費36.5萬元、政協文史館建設項目經費46.4萬元。

          一般公共預算財政撥款支出主要用途如下:

          1)文化旅游體育與傳媒支出388.67萬元,占84.6%,較年初預算數增加127.40萬元,增長48.8%,主要原因是年中調整預算增加三館一站免費開放經費上級補助項目經費50萬元、中央補助地方公共文化服務體系建設專項經費36.5萬元、政協文史館建設項目經費46.4萬元。

          2)社會保障和就業支出40.65萬元,占8.9%,較年初預算數增加7.90萬元,增長24.1%,主要原因是本年度補繳以前年度養老保險。

          3)衛生健康支出6.69萬元,占1.5%,較年初預算數減少0.96萬元,下降12.6%,主要原因是繳存職工醫療保險減少。

          4住房保障支出23.21萬元,占5.1%,較年初預算數增加15.88萬元,增長216.6%,主要原因是繳存職工住房公積金增加。

          3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。

          四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2024年度一般公共財政撥款基本支出190.22萬元。

          其中:

          人員經費159.18萬元,與2023年度相比,增加8.59萬元,增長5.7%,主要原因是本年度補繳以前年度養老保險。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫療費、住房公積金和對個人和家庭的補助等

          公用經費31.04萬元,與2023年度相比,增加12.44萬元,增長66.9%,主要原因是本年度把以往的運作性項目經費、獨立運行補丁項目經費調整為公用經費基本支出。公用經費用途主要包括辦公費、勞務費、郵電費、水電費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用、培訓費、工會經費及其他商品和服務支出等。

          (五)政府性基金預算收支決算情況說明

          本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

          (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

          本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

          三、財政撥款三公經費情況說明

          (一)三公經費支出總體情況說明

          2024年度三公經費支出共計0.00萬元,較年初預算數減少3.50萬元,下降100.0%,主要原因是公務車年中已報廢處置,本年度從未運行。較上年支出數減少0.07萬元,下降100.0%,主要原因一是公務車年中已報廢處置,本年度從未運行;二是嚴格落實公務接待規定,厲行節約,無相關費用支出。

          (二)三公經費分項支出情況

          2024年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數和上年支出數無增減,主要原因是本部門未發生因公出國(境)費用。

          公務車購置費0萬元,費用支出較年初預算數和上年支出數無增減,主要原因是本部門未發生公務車購置費。

          公務用車運行維護費0.00萬元,費用支出較年初預算數減少3.50萬元,下降100.0%,主要原因是公務車年中已報廢處置,本年度從未運行。較上年支出數減少0.07萬元,下降100.0%,主要原因是公務車年中已報廢處置,本年度從未運行,無相關費用支出。

          公務接待費0.00萬元,費用支出較年初預算數、上年支出數無增減,主要原因是認真落實中央八項規定精神,無公函的一律不予接待,規范公務接待管理,全年無相關接待費支出。

          (三)三公經費實物量情況

          2024年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明

          本年度會議費支出0.00萬元,與2023年度相比,減少0.16萬元,下降100.0%,主要原因是為了落實厲行節約,取消無關緊要會議,無相關費用支出。本年度培訓費支出0.31萬元,與2023年度相比,減少0.61萬元,下降66.3%,主要原因是本年大幅減少培訓事項、減少培訓人員節約費用0.61萬元。本年度差旅費支出1.68萬元,2023年度相比,增加0.91萬元,增長118.2%,主要原因是本年度外出開展讀書活動次數增加,差旅費用增加。

          (二)機關運行經費情況說明

          按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

          (三)國有資產占用情況說明

          截至20241231日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

          (四)政府采購支出情況說明

          2024年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

          五、2024年度預算績效管理情況說明

          (一)預算績效管理工作開展情況

          根據預算績效管理要求,我單位對11個二級項目開展了績效自評,其中,以填報績效自評表形式開展自評11項,涉及資金269萬元。

          (二)績效自評結果

          1.績效目標自評表

          詳見附件。

          2.績效自評報告或案例

          本年度本單位未委托第三方開展績效評價。

          3.關于績效自評結果的說明

          本年度本單位對11個項目開展了自評,其中10個項目評價結果為優秀,1個項目評價結果為中,較好地完成了年度績效目標。

          (三)重點績效評價結果

          區財政局未委托第三方對本單位的整體、政策或項目開展重點績效評價。

          ?六、專業名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

          (五)使用非財政撥款結余(含專用結余):指單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

          (七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

          (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

          九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          (十一)經營支出指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          (十二)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

          七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯系方式: 023-48228035

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