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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1513748X/2025-00010
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 旅游、服務(wù)業(yè);文化;文物;廣播、電影、電視;體育
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-19
重慶市綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊以區(qū)文化旅游委名義實施執(zhí)法,統(tǒng)一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場行政執(zhí)法職責(zé)。
1. 貫徹實施國家和重慶市有關(guān)文化市場綜合行政執(zhí)法的方針政策、法律法規(guī)。
2. 承擔(dān)文化、文物方面的執(zhí)法職能。
3. 承擔(dān)出版、廣播電視、電影方面的執(zhí)法職能。
4. 承擔(dān)體育市場方面的執(zhí)法職能。
5. 承擔(dān)旅游市場方面的執(zhí)法職能。
6. 承擔(dān)全區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)工作。
7. 監(jiān)督指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街道)綜合行政執(zhí)法機構(gòu)開展職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的文化市場綜合執(zhí)法工作。
8. 承擔(dān)文化、體育和旅游市場投訴、舉報受理工作。
9. 承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。
10. 完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委宣傳部、區(qū)文化旅游委交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊以重慶市綦江區(qū)文化市場行政執(zhí)法支隊為基礎(chǔ),整合文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場領(lǐng)域的行政執(zhí)法職責(zé),相應(yīng)將重慶市綦江區(qū)文化市場行政執(zhí)法支隊更名為重慶市綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊,為區(qū)文化旅游委管理的行政執(zhí)法機構(gòu),機構(gòu)規(guī)格為副處級。內(nèi)設(shè)機構(gòu)綜合科、法制科、文化市場執(zhí)法科、旅游和體育市場執(zhí)法科。
(三)機構(gòu)改革相關(guān)情況
本單位不屬于機構(gòu)改革范圍。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算227.68萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款227.68萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較2024年減少5.36萬元,主要是文化旅游體育與傳媒支出經(jīng)費撥款減少6.99萬元,社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費撥款增加0.84萬元,衛(wèi)生健康支出經(jīng)費撥款增加0.33萬元,住房保障支出經(jīng)費撥款增加0.46萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算227.68萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算176.57萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算25.26萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算11.44萬元,住房保障支出預(yù)算14.42萬元。支出預(yù)算較2024年減少5.36萬元,主要是基本支出預(yù)算減少5.36萬元,項目支出預(yù)算與上年持平。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入227.68萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出227.68萬元,比2024年減少5.36萬元。其中:基本支出217.68萬元,比2024年減少5.36萬元,主要原因一是響應(yīng)國家“過緊日子”政策,壓減公用經(jīng)費預(yù)算10.17萬元;二是資本性支出減少0.99萬元;三是人員正常調(diào)資,住房公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金等同步增加,人員性支出預(yù)算增加5.80萬元。基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。項目支出10.00萬元,與2024年持平,項目支出主要是用于掃黃打非、文物執(zhí)法等重點工作。
重慶市綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出,與上年持平。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.4萬元,比2024年減少0.6萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,與上年持平;公務(wù)接待費0.4萬元,比2024年減少0.10萬元,主要是響應(yīng)國家“過緊日子”政策;公務(wù)用車運行維護費3.0萬元,比上年減少0.50萬元,主要是強化公車管理,嚴(yán)格控制出行而節(jié)約費用0.5萬元;公務(wù)用車購置費0.00萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費44.16萬元,比上年減少11.16萬元,主要原因是響應(yīng)國家“過緊日子”政策,壓減公用經(jīng)費及資本性支出預(yù)算11.16萬元,嚴(yán)格控制出差人次、嚴(yán)格控制會議和培訓(xùn)開支。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。當(dāng)年本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款10.00萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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