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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1513748X/2025-00018
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 廣播、電影、電視
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-19
重慶市綦江區(qū)廣播電視監(jiān)測中心2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全區(qū)廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目監(jiān)制工作。
2.完成上級(jí)交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)廣播電視監(jiān)測中心為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí),經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款,宗旨為開展廣播電視服務(wù),促進(jìn)廣播電視事業(yè)發(fā)展。重慶市綦江區(qū)廣播電視監(jiān)測中心下設(shè)辦公室。
(三)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)印發(fā)的《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于明確原旅游度假區(qū)管委會(huì)撤銷后有關(guān)機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項(xiàng)的通知》(綦委編〔2024〕26號(hào))和《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整區(qū)文化旅游委所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的復(fù)函》(綦委編辦〔2024〕98號(hào))文件精神,對(duì)區(qū)文化旅游委所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整,設(shè)立重慶市綦江區(qū)廣播電視監(jiān)測中心,為重慶市綦江區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)所屬財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)106.85萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款106.85萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。本單位為2025年新增單位,無2024年對(duì)比數(shù)據(jù)。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)106.85萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算83.13萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算14.43萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.55萬元,住房保障支出預(yù)算4.74萬元。本單位為2025年新增單位,無2024年對(duì)比數(shù)據(jù)。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入106.85萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出106.85萬元。其中:基本支出106.85萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出0萬元。本單位為2025年新增單位,無2024年對(duì)比數(shù)據(jù)。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。重慶市綦江區(qū)廣播電視監(jiān)測中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元;公務(wù)接待費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。本單位為2025年新增單位,無2024年對(duì)比數(shù)據(jù)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。我單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,我單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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