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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 115002227094656815/2021-00006
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 綜合政務(wù)
- [ 體裁分類 ]
- 統(tǒng)計(jì)分析
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)信訪辦
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2020-11-20
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-04-08
重慶市綦江區(qū)信訪辦公室2019年度部門決算公開說明
重慶市綦江區(qū)信訪辦公室2019年部門決算公開說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。重慶市綦江區(qū)信訪辦公室的主要職能職責(zé)是:
1.貫徹黨的群眾工作路線和上級(jí)有關(guān)信訪穩(wěn)定工作的方針政策和法律法規(guī),開展群眾工作、信訪穩(wěn)定工作政策理論研究,探索群眾工作、信訪穩(wěn)定工作新方法,總結(jié)推廣先進(jìn)典型和經(jīng)驗(yàn)。
2.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng);承辦上級(jí)和本級(jí)黨委人民政府交辦的信訪事項(xiàng);協(xié)調(diào)處理重要信訪事項(xiàng);督促檢查信訪事項(xiàng)的處理。
3.研究、分析信訪情況,開展調(diào)查研究,及時(shí)向本級(jí)人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議。
4.負(fù)責(zé)區(qū)信訪工作(群眾工作)聯(lián)席會(huì)議辦公室的日常工作。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪群眾工作;調(diào)研群體類信訪問題。
5.負(fù)責(zé)區(qū)信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)辦公室日常工作。
6.負(fù)責(zé)信訪穩(wěn)定矛盾的排查化解工作;分析、反映、通報(bào)重大信訪穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)隱患,實(shí)施全區(qū)重大決策事項(xiàng)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,牽頭負(fù)責(zé)信訪穩(wěn)定突出問題專項(xiàng)治理工作,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)重大活動(dòng)期間現(xiàn)場(chǎng)信訪穩(wěn)定接待工作。
7.對(duì)各街鎮(zhèn)、部門群眾工作和信訪穩(wěn)定工作開展情況進(jìn)行指導(dǎo)、督促、檢查并組織年終考核。
8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
下屬事業(yè)單位:重慶市綦江區(qū)信訪投訴受理中心的主要職能職責(zé)有:
1.受理和辦理網(wǎng)上信訪事項(xiàng)。主要包括受理群眾網(wǎng)上信訪投訴,承辦國(guó)家投訴受理辦公室、市信訪投訴受理中心交轉(zhuǎn)的網(wǎng)上投訴事項(xiàng),向各街鎮(zhèn)、區(qū)級(jí)相關(guān)單位交辦、轉(zhuǎn)送網(wǎng)上信訪事項(xiàng),推動(dòng)網(wǎng)上信訪代理和視頻接訪工作,為開展網(wǎng)上信訪工作提供指導(dǎo)服務(wù)。負(fù)責(zé)區(qū)信訪辦公開電話的接聽、受理辦理工作。
2.承擔(dān)信訪信息化服務(wù)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)信訪信息系統(tǒng)的管理維護(hù)工作,負(fù)責(zé)信訪數(shù)據(jù)的安全管理工作,負(fù)責(zé)區(qū)信訪辦門戶網(wǎng)站、新媒體平臺(tái)的管理維護(hù)工作。指導(dǎo)街鎮(zhèn)和部門信訪投訴受理工作和信訪系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。
3.負(fù)責(zé)區(qū)群眾接待中心(大廳)和區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)公開定點(diǎn)接待場(chǎng)所有關(guān)工作,做好群眾來信、來訪事項(xiàng)的交辦、轉(zhuǎn)送工作,匯總、分析、反映和通報(bào)重要來信來訪信息。
4.協(xié)助處理涉及政策性、群體性的信訪問題,調(diào)查研究群眾思想動(dòng)態(tài)和群眾工作情況,形成意見建議。
5.協(xié)助處理群體性集訪和突發(fā)事件,參與群眾到市進(jìn)京上訪的勸返和處置工作。
6.完成區(qū)信訪辦公室交辦的其他工作。
下屬事業(yè)單位:重慶市綦江區(qū)群眾工作信息管理中心主要職能職責(zé)有:
1.負(fù)責(zé)群工系統(tǒng)、區(qū)長(zhǎng)公開信箱(電話)各類信息的接收、交辦、協(xié)調(diào)、答復(fù)等工作。負(fù)責(zé)對(duì)接我區(qū)陽(yáng)光重慶廣播熱線節(jié)目上線工作。
2.負(fù)責(zé)人民建議征集工作,開展社情民意調(diào)研、分析和通報(bào)。
3.負(fù)責(zé)宣傳本區(qū)貫徹、落實(shí)新時(shí)期黨的群眾工作路線、方針和政策的情況,協(xié)助探索和推廣新時(shí)期群眾工作新機(jī)制,總結(jié)宣傳本區(qū)信訪穩(wěn)定工作、群眾工作先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和典型案例。
4.完成區(qū)信訪辦公室交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)綦江委辦發(fā)〔2019〕21號(hào)文件,重慶市綦江區(qū)信訪辦公室現(xiàn)有綜合科、辦信接訪復(fù)查科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科和重慶市綦江區(qū)信訪投訴受理中心(事業(yè)單位)、重慶市綦江區(qū)群眾工作信息管理中心。行政編制8名,處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名,科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。2019年末實(shí)有行政人員8名,處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)5名,其中:主任1名,副主任3名,信訪督查員1名;科級(jí)3名。全額撥款事業(yè)單位2個(gè):即重慶市綦江區(qū)信訪投訴受理中心、重慶市綦江區(qū)群眾工作信息管理中心。根據(jù)綦委編〔2019〕13號(hào),事業(yè)編制14名,科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。2019年年末實(shí)有事業(yè)編制13名,其中科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)4名。
(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2019年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)信訪投訴受理中心。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況。按照《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)信訪辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(綦江委辦發(fā)﹝2019﹞21號(hào))文件精神增加負(fù)責(zé)區(qū)信訪工作(群眾工作)聯(lián)席會(huì)議辦公室的日常工作,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪群眾工作等職能職責(zé);根據(jù)《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)信訪辦公室所屬事業(yè)單位單位機(jī)構(gòu)編制方案》(綦委編﹝2019﹞13號(hào))文件精神,增加區(qū)群眾工作信息管理中心1個(gè)事業(yè)單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
?1.總體情況。2019年度收入總計(jì)686.82萬元,支出總計(jì)686.82萬元,收支較上年決算數(shù)減少48.53萬元、降低7.06%。主要原因是我單位厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。2019年度收入合計(jì)686.82萬元,較上年決算數(shù)減少48.53萬元,降低7.06%,主要原因是我單位厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
3.支出情況。2019年度支出合計(jì)686.82萬元,較上年決算數(shù)減少48.53萬元,降低7.06%,主要原因是我單位厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.45萬元,較上年決算數(shù)減少29.43萬元,降低395.03%,主要原因我單位厲行節(jié)約。
?(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
2019年度財(cái)政撥款收入672.44萬元。與2018年相比,財(cái)政撥款收入減少50.83萬元,降低7.56%。?2019年度財(cái)政撥款支出679.37萬元。與2018年相比,財(cái)政撥款收入減少19.11萬元,降低2.81%。主要原因是我單位厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入672.44萬元,與2018年相比,財(cái)政撥款收入減少50.83萬元,降低7.56%。主要原因是我單位厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。?
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出679.37萬元,與2018年相比,財(cái)政撥款收入減少19.11萬元,降低2.81%。主要原因是我單位厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。?
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.45萬元,與上年決算數(shù)減少29.43萬元,降低395.03%,主要原因我單位厲行節(jié)約。?
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出580.11萬元,占85.39%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.27萬元,下降0.22%。?主要原因是存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出62.21萬元,占9.16%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.47萬元,增長(zhǎng)8.79%,主要原因是人員增資。
(3)衛(wèi)生健康支出15.71萬元,占2.31%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.14萬元,增長(zhǎng)13.62%,主要原因是人員增資。
(4)住房保障支出21.34萬元,占3.14%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.59萬元,增長(zhǎng)2.76%,主要原因是人員增資。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出454.89萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)356.39萬元,較上年決算數(shù)增加42.56萬元,增長(zhǎng)9.36%,主要原因是人員增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)98.5萬元,較上年決算數(shù)增加1.59萬元,增長(zhǎng)1.61%,主要原因物價(jià)上漲,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
?本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.95萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元,下降0.72%,主要原因是我辦嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,減少公車運(yùn)行維護(hù)成本。較上年支出數(shù)減少9.85萬元,降低141.73%,主要原因一是我辦今年實(shí)施公車改革,嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,減少公車運(yùn)行維護(hù)成本。二是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國(guó)出訪。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。本單位2019年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)均為0,無差異;公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0,上年決算數(shù)7.29萬元,主要原因是年初未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi),導(dǎo)致全年未列支。
2019年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.95萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元,下降0.72%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用管理規(guī)定。較上年支出數(shù)減少2.56萬元,降低36.83%,主要原因嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,減少公車運(yùn)行維護(hù)成本。??
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。2019年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次。2019年本部門人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.47萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出71.24萬元,比2018年度增加29.4萬元,增長(zhǎng)41.26%,主要原因是本單位今年維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和加強(qiáng)社會(huì)管理有關(guān)工作經(jīng)費(fèi)費(fèi)較上年增長(zhǎng)較大。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支開支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等支出。
此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出13.80萬元,較上年決算數(shù)增加2.17萬元,增長(zhǎng)18.66%,主要原因是為保障中華人民共和國(guó)成立70周年期間社會(huì)穩(wěn)定,召開協(xié)調(diào)會(huì)議次數(shù)增多。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.26萬元,較上年決算數(shù)減少11.51萬元,下降97.79%,主要原因是采用視頻系統(tǒng)培訓(xùn)信訪業(yè)務(wù)等。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說明。2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額0元???。
五、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明。
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及資金307萬元。按照績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果,我單位7個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度都達(dá)到了100%。
(二)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果。
陽(yáng)光綦江114政務(wù)熱線項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為62萬元,執(zhí)行數(shù)為62萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是集政務(wù)信息公開、查詢平臺(tái),向社會(huì)公眾提供相關(guān)政策、行政辦事流程、政策執(zhí)行結(jié)果等政務(wù)信息咨詢、查詢、記錄反饋社情民意和轉(zhuǎn)接服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因,一是公開咨詢的政策不夠深入和全面,二是部分熱線受理事項(xiàng)辦理質(zhì)量不高。下一步改進(jìn)措施,一是強(qiáng)化工作人員對(duì)政策的學(xué)習(xí),充分了解,吃透政策,進(jìn)一步做好咨詢服務(wù)工作,二是經(jīng)一部做好熱線管理工作,強(qiáng)化辦理、反饋等職能,提高熱線受理事項(xiàng)的辦理質(zhì)量。
績(jī)效目標(biāo)自評(píng)具體情況見下表:
2019年度區(qū)級(jí)預(yù)算單位項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
??????????????????? 單位:萬元???????? ?????填表單位(蓋章):重慶市綦江區(qū)信訪辦公室
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項(xiàng)目名稱 |
陽(yáng)光綦江114政務(wù)熱線 |
自評(píng)總分 |
100 |
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業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市綦江區(qū)信訪辦公室 |
聯(lián)系人 |
劉丹,聯(lián)系電話:13640567010 |
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項(xiàng)目資金(萬元) |
全年預(yù)算數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
執(zhí)行率%(B/A) |
執(zhí)行率得分(分) |
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年度資金總額: |
62 |
62 |
100 |
10 |
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其中:中央補(bǔ)助 |
/ |
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市級(jí)補(bǔ)助 |
/ |
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區(qū)級(jí)資金 |
62 |
62 |
100 |
/ |
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其他資金 |
/ |
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
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陽(yáng)光綦江114政務(wù)熱線是中國(guó)電信依托114號(hào)碼百事通平臺(tái)整合各類政務(wù)資源搭建的政務(wù)信息公開、查詢平臺(tái)。加強(qiáng)查詢、轉(zhuǎn)接、解答、反饋、錄音,信息管理平臺(tái)對(duì)查無信息、熱點(diǎn)難點(diǎn)信息、投訴和政務(wù)信息進(jìn)行記錄、流轉(zhuǎn)、處理和歸檔,構(gòu)建記錄群眾、陽(yáng)光政務(wù)服務(wù)支撐人員和支撐部門之間的信息流通渠道。 |
加強(qiáng)查詢、轉(zhuǎn)接、解答、反饋、錄音,信息管理平臺(tái)對(duì)查無信息、熱點(diǎn)難點(diǎn)信息、投訴和政務(wù)信息進(jìn)行記錄、流轉(zhuǎn)、處理和歸檔,構(gòu)建記錄群眾、陽(yáng)光政務(wù)服務(wù)支撐人員和支撐部門之間的信息流通渠道。全年共接聽群眾熱線2800余件,解決群眾訴求2000余件。 |
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績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)得分 |
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向社會(huì)公眾提供相關(guān)政策、行政辦事流程、政策執(zhí)行結(jié)果等政務(wù)信息咨詢、查詢、記錄反饋社情民意和轉(zhuǎn)接服務(wù)。 |
件 |
30% |
≧2000 |
2800 |
100% |
30 |
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平臺(tái)對(duì)熱點(diǎn)難點(diǎn)信息、投訴和政務(wù)信息進(jìn)行記錄、流轉(zhuǎn)、處理和歸檔。 |
件 |
30% |
≧1600 |
2000 |
100% |
30 |
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三重一大事項(xiàng)納入黨組會(huì)討論率 |
% |
10% |
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100 |
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10 |
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資金支出流程符合財(cái)務(wù)管理制度和收支管理制度率 |
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10% |
100 |
100 |
100% |
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服務(wù)對(duì)象滿意度 |
% |
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100 |
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資金執(zhí)行率 |
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100% |
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未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明 |
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(三)以部門為主體開展的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
114政務(wù)熱線是充分整合政務(wù)資源、全面擴(kuò)大政務(wù)公開、有效解決群眾訴求的便民服務(wù)平臺(tái),具有五大功能:一是信息查詢。提供并查詢?nèi)珔^(qū)各級(jí)政府機(jī)構(gòu)對(duì)外服務(wù)聯(lián)系電話、各部門職責(zé)分工、惠民政策等相關(guān)信息。二是解答政策。提供各種政策法規(guī)、辦事流程、公共服務(wù)在線解答咨詢。三是受理投訴。接受、轉(zhuǎn)辦群眾的各種舉報(bào)投訴、問題反映和意見建議。四是提供幫助。對(duì)群眾的實(shí)際困難提供幫助渠道和解決方法。五是反饋民意。通過對(duì)各種數(shù)據(jù)和通話錄音的統(tǒng)計(jì)、整理、分析,提供月度運(yùn)行報(bào)告,向黨委、政府反饋民生熱難點(diǎn)問題和意見建議。
項(xiàng)目主要產(chǎn)出和效果:一是集政務(wù)信息公開、查詢平臺(tái),向社會(huì)公眾提供相關(guān)政策、行政辦事流程、政策執(zhí)行結(jié)果等政務(wù)信息咨詢、查詢、記錄反饋社情民意和轉(zhuǎn)接服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因,一是公開咨詢的政策不夠深入和全面,二是部分熱線受理事項(xiàng)辦理質(zhì)量不高。下一步改進(jìn)措施,一是強(qiáng)化工作人員對(duì)政策的學(xué)習(xí),充分了解,吃透政策,進(jìn)一步做好咨詢服務(wù)工作,二是經(jīng)一部做好熱線管理工作,強(qiáng)化辦理、反饋等職能,提高熱線受理事項(xiàng)的辦理質(zhì)量。
(四)以市財(cái)政局為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無。
六、專業(yè)名詞解釋。
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-85886533或023-85888630。
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