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          • [ 索引號 ]
          • 115002227094656815/2023-00016
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財政
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政預(yù)算、決算
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)信訪辦
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2023-11-06
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2023-11-06

          重慶市綦江區(qū)信訪辦公室2022年度決算公開

          重慶市綦江區(qū)信訪辦公室本級

          2022年度部門決算情況說明

          ?

          一、部門基本情況

          (一)職能職責(zé)

          1.貫徹黨的群眾工作路線和上級有關(guān)信訪穩(wěn)定工作的方針政策和法律法規(guī),開展群眾工作、信訪穩(wěn)定工作政策理論研究,探索群眾工作、信訪穩(wěn)定工作新方法,總結(jié)推廣先進(jìn)典型和經(jīng)驗。

          2.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項;承辦上級和本級黨委人民政府交辦的信訪事項;協(xié)調(diào)處理重要信訪事項;督促檢查信訪事項的處理。

          3.研究、分析信訪情況,開展調(diào)查研究,及時向本級人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議。

          4.負(fù)責(zé)區(qū)信訪工作(群眾工作)聯(lián)席會議辦公室的日常工作。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪群眾工作;調(diào)研群體類信訪問題。

          5.負(fù)責(zé)區(qū)信訪事項復(fù)查復(fù)核委員會辦公室日常工作。

          6.負(fù)責(zé)信訪穩(wěn)定矛盾的排查化解工作;分析、反映、通報重大信訪穩(wěn)定風(fēng)險隱患,實(shí)施全區(qū)重大決策事項社會穩(wěn)定風(fēng)險評估工作,牽頭負(fù)責(zé)信訪穩(wěn)定突出問題專項治理工作,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)重大活動期間現(xiàn)場信訪穩(wěn)定接待工作。

          7.對各街鎮(zhèn)、部門群眾工作和信訪穩(wěn)定工作開展情況進(jìn)行指導(dǎo)、督促、檢查并組織年終考核。

          8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

          ?(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          ?????根據(jù)綦江委辦發(fā)〔2019〕21號文件,重慶市綦江區(qū)信訪辦公室現(xiàn)有綜合科、辦信接訪復(fù)查科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科。綦江區(qū)信訪辦公室行政編制8名,處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名,科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。2022年末實(shí)有行政人員9名,處級領(lǐng)導(dǎo)6名,其中:主任1名,副主任3名,信訪督查員2名;科級3名。

          二、部門決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          1.總體情況2022年度收入總計495.97萬元,支出總計495.97萬元。收支較上年決算數(shù)增加23.13萬元,增長4.9%,主要原因是人員增資及清算以前年度待遇。

          2.收入情況。2022年度收入合計495.97萬元,較上年決算數(shù)增加48.35萬元,增長10.8%,主要原因是人員增資及清算以前年度待遇。其中:財政撥款收入495.97萬元,占100%

          3.支出情況。2022年度支出合計495.97萬元,較上年決算增加23.13萬元,增長4.9%,主要原因是人員增資及清算以前年度待遇。其中:基本支出292.72萬元,占59%;項目支出203.25萬元,占41%

          4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是科學(xué)預(yù)測、提前部署,精準(zhǔn)編制預(yù)算。

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2022年度財政撥款收、支總計495.97萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加23.13萬元,增長4.9%。主要原因是增人增資及清算以前年度待遇。

          (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

          1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入495.97萬元,較上年決算數(shù)增加48.35萬元,增長10.8%。主要原因是人員增資及清算以前年度待遇。較年初預(yù)算數(shù)減少23.70萬元,下降4.6%。主要原因是厲行節(jié)約,縮減開支。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元

          2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出495.97萬元,較上年決算數(shù)增加23.13萬元,增長4.9%。主要原因是人員增資及清算以前年度待遇。較年初預(yù)算數(shù)減少23.70萬元,下降4.6%。主要原因是厲行節(jié)約,縮減開支

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元

          4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

          1)一般公共服務(wù)支出427.44萬元,占86.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少37.62萬元,下降8.1%,主要原因是我單位厲行節(jié)約,縮減開支。

          2)社會保障與就業(yè)支出40.92萬元,占8.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加9.33萬元,增長29.5%,主要原因是人員增資及清算以前年度待遇。

          4)衛(wèi)生健康支出10.84萬元,占2.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.60萬元,下降5.2%,主要原因是中途人員調(diào)出導(dǎo)致。

          5)住房保障支出16.77萬元,占3.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.20萬元,增長44.9%,主要原因是人員增資。

          (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出292.72萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)252.26萬元,較上年決算數(shù)增加46.63萬元,增長22.7%,主要原因是人員增資及清算以前年度待遇。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)40.46萬元,較上年決算數(shù)減少20.55萬元,下降33.7%,主要原因是厲行節(jié)約,縮減開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

          本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

          (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支決算情況說明。
          ?本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

          三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

          2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計19.84萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.16萬元,下降9.8%,主要原因是厲行節(jié)約,縮減開支。較上年支出數(shù)增加16.63萬元,增長518.1%,主要原因是2022年我單位購置了一輛新能源汽車,價值18萬元。

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

          2022年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%。

          公務(wù)車購置費(fèi)18.00萬元,主要用于應(yīng)急處置。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是按要求在規(guī)定范圍內(nèi)選購,未超支。較上年支出數(shù)增加18.00萬元,增長100%,主要原因是上年未購置公務(wù)車。

          公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.34萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的電費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.16萬元,下降61.7%,主要原因是厲行節(jié)約,縮減開支。較上年支出數(shù)減少1.45萬元,下降52%,主要原因是我辦嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,減少公車運(yùn)行維護(hù)成本。

          公務(wù)接待費(fèi)0.49萬元,主要用于接待市級部門或其他區(qū)縣信訪辦來綦調(diào)研指導(dǎo)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,下降2%,主要原因是厲行節(jié)約,縮減開支。較上年支出數(shù)增加0.07萬元,增長16.7%,主要原因是工作開展增加接待

          (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

          2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置1輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待6批次56人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)87.64元,車均購置費(fèi)18.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.34萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

          本年度會議費(fèi)支出1.43萬元,較上年決算數(shù)減少8.20萬元,下降85.2%,主要原因是召開會議次數(shù)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.83萬元,較上年決算數(shù)減少0.55萬元,下降39.9%,主要原因是舉行培訓(xùn)次數(shù)減少。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

          2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.46萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少20.55萬元,下降33.7%,主要原因是厲行節(jié)約,縮減開支。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

          政府采購支出情況說明

          2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

          五、預(yù)算績效管理情況說明

          (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位以填報目標(biāo)自評表形式對13個項目開展了績效自評,涉及資金203.25萬元。按照績效評價的結(jié)果,我單位13個項目執(zhí)行進(jìn)度都達(dá)到了100%。

          (二)績效自評結(jié)果

          1.績效自評表

          詳見公開表。

          2.績效自評報告或案例

          部門未委托第三方開展績效自評。

          3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

          已完成年度績效目標(biāo)。

          (三)重點(diǎn)績效評價結(jié)果

          未委托第三方開展重點(diǎn)績效評價的項目。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

          (五)使用非財政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

          (十)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-85888630。

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