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          • [ 索引號 ]
          • 11500222MB195931XR/2021-00017
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 社會保障
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政預(yù)算、決算
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)醫(yī)保局
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2021-12-27
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2021-12-27

          重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局2020年度部門決算表

          一、部門基本情況

          根據(jù)黨的十九屆三中全會審議通過的《中共中央關(guān)于深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革的決定》《深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革方案》和黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《重慶市機(jī)構(gòu)改革方案》,以及市委、市政府批準(zhǔn)的《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》和《重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》(綦江委辦發(fā)〔2019〕19號)文件精神,設(shè)立重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局,為區(qū)政府工作部門。

          (一)職能職責(zé)

          1.貫徹執(zhí)行國家和市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),擬訂相關(guān)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。

          2.組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

          3.組織實施醫(yī)療保障籌資和待遇落實,完善動態(tài)調(diào)整,落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),組織實施長期護(hù)理保險政策。

          4.貫徹執(zhí)行國家和市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判地方規(guī)則。

          5.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策,推動建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格的合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

          6.監(jiān)督實施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策,指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購平臺建設(shè)。

          7.組織實施定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

          8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實施異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

          9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

          10.職能轉(zhuǎn)變。重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局要貫徹執(zhí)行統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。

          11.與有關(guān)部門的職責(zé)分工。重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局要建立與重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會、重慶市綦江區(qū)財政局、重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會、重慶市綦江區(qū)市場監(jiān)督管理局、重慶市綦江區(qū)稅務(wù)局等部門的溝通協(xié)商機(jī)制,加強(qiáng)制度、政策銜接,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

          1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn),承擔(dān)安全、保密、機(jī)要、信息、檔案、政務(wù)公開、后勤保障等工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨群工作,承擔(dān)機(jī)關(guān)財務(wù)、人事管理、機(jī)構(gòu)編制、教育培訓(xùn)、隊伍建設(shè)、退休人員管理服務(wù)等工作。

          2.宣教法規(guī)科。負(fù)責(zé)組織實施全區(qū)醫(yī)療保障政策宣傳。負(fù)責(zé)實施本單位內(nèi)控制度、信訪、維穩(wěn)工作。負(fù)責(zé)起草綦江區(qū)醫(yī)療保障規(guī)范性文件。承擔(dān)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核和備案工作。承擔(dān)本單位行政執(zhí)法監(jiān)督工作。承擔(dān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等法律事務(wù)。

          3.待遇保障科。組織實施醫(yī)療保障參保籌資和待遇落實。在重慶市醫(yī)療保障局的統(tǒng)一部署下,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系。承擔(dān)醫(yī)療保障基金年度預(yù)決算草案編制審核。承擔(dān)城鄉(xiāng)居民大病保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和其他各項補(bǔ)充保險的管理工作。承擔(dān)醫(yī)療保障扶貧工作。建立完善醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。組織實施長期護(hù)理保險參保籌資和待遇落實。貫徹執(zhí)行地方醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),推動建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制。貫徹執(zhí)行醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判地方規(guī)則。組織實施定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結(jié)算政策。組織推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。組織開展藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性評價。組織實施藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策,推動建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

          4.基金監(jiān)督科。監(jiān)督實施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購、配送及結(jié)算管理政策。協(xié)助完成招標(biāo)采購平臺建設(shè)。組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)。依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

          (三)單位構(gòu)成

          從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障(本級)和重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心一個事業(yè)單位。

          序號

          單位名稱

          單位性質(zhì)

          實有人數(shù)合計

          其中人數(shù)

          編制數(shù)合計

          其中人數(shù)

          其中車輛

          在職實有人數(shù)

          離退實有人數(shù)

          行政編制

          機(jī)關(guān)工勤編制

          事業(yè)編制

          車輛編制

          實有車輛

          小計

          行政
          (參公)

          事業(yè)

          小計

          退休

          離休

          1

          重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局

          行政

          8

          8

          8





          8

          8

          0

          0

          1

          1

          2

          重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心

          參公

          26

          26

          26





          28

          0

          0

          28

          0

          0

          二、部門決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          1.總體情況2020年度收入總計8,947.88萬元,支出總計8,947.88萬元。收支較上年決算數(shù)6406.82萬元,增加2541.06萬元、 增長39.66 %,主要原因是重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局是2019年1月成立,基本支出預(yù)算和項目支出都由原預(yù)算單位劃轉(zhuǎn),我單位實際執(zhí)行預(yù)算是2019年4月開始,1-3月在原預(yù)算單位納入決算,故2020年決算比2019年增長過快。

          2.收入情況。2020年度收入合計7,843.04萬元,較上年決算數(shù)6306.82萬元增加1536.22萬元,增長24.35%,主要原因是重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局是2019年1月成立,基本支出預(yù)算和項目支出都由原預(yù)算單位劃轉(zhuǎn),我單位實際執(zhí)行預(yù)算是2019年4月開始,1-3月在原預(yù)算單位納入決算,故2020年決算比2019年增長過快。其中:財政撥款收入7,843.04萬元,占100.0%,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,104.84萬元。

          3.支出情況。2020年度支出合計7,805.41萬元,較上年決算5305.12萬元數(shù)增加2500.29萬元,增長47.13%,主要原因是重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局是2019年1月成立,基本支出預(yù)算和項目支出都由原預(yù)算單位劃轉(zhuǎn),我單位實際執(zhí)行預(yù)算是2019年4月開始,1-3月在原預(yù)算單位納入決算,故2020年決算比2019年增長過快。其中:基本支出 685.77萬元,占8.8%;項目支出7,119.64萬元,占91.2%。

          4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,142.47萬元,較上年決算數(shù)1101.7萬元增加40.77萬元,增長3.7%,主要原因是醫(yī)療救助資金結(jié)余。

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2020年度財政撥款收、支總計8,947.88萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加2541.06萬元,增長39.66%。主要原因是重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局是2019年1月成立,基本支出預(yù)算和項目支出都由原預(yù)算單位劃轉(zhuǎn),我單位實際執(zhí)行預(yù)算是2019年4月開始,1-3月在原預(yù)算單位納入決算,故2020年決算比2019年增長過快。

          (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

          1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入7,761.04萬元,較上年決算數(shù)6306.82萬元增加1454.22萬元,增長23.06%,主要原因是重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局是2019年1月成立,基本支出預(yù)算和項目支出都由原預(yù)算單位劃轉(zhuǎn),我單位實際執(zhí)行預(yù)算是2019年4月開始,1-3月在原預(yù)算單位納入決算,故2020年決算比2019年增長過快。較年初預(yù)算數(shù) 增加2,389.21萬元,增長44.5%。主要原因是市級轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療救助。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,104.84萬元。

          2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,723.41萬元,較上年決算數(shù)5305.12萬元增加2418.29萬元,增長45.58%。主要原因是市級轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療救助。較年初預(yù)算數(shù) 增加1,249.88萬元,增長19.3%。主要原因是市級轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療救助。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,142.47萬元,較上年決算數(shù)1101.7萬元增加40.77萬元,增長3.7%,主要原因是主要原因是市級轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療救助。

          4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

          (1)社會保障與就業(yè)支出79.38萬元,占1.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加18.64萬元,增長30.7%,主要原因是主要原因是市級轉(zhuǎn)移支付工作經(jīng)費。

          (2)衛(wèi)生健康支出7,021.85萬元,占90.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加639.43萬元,增長10.0%,主要原因是主要原因是市級轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療救助。

          (3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬元,增長100.0%,主要原因是專款安排河長制整治河流費用。

          (4)農(nóng)林水支出585.98萬元,占7.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加585.98萬元,增長100.0%,主要原因是市級轉(zhuǎn)移支付安排的扶貧支出經(jīng)費支出。

          (5)住房保障支出31.19萬元,占0.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.82萬元,增長2.7%,主要原因是單位職工人數(shù)增加導(dǎo)致公積金增加。

          (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          2020年度一般公共財政撥款基本支出685.77萬元。其中:人員經(jīng)費587.36萬元,較上年決算數(shù)347.91萬元增加239.45萬元,增長68.82%,主要原因是重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局是2019年1月成立,基本支出預(yù)算和項目支出都由原預(yù)算單位劃轉(zhuǎn),我單位實際執(zhí)行預(yù)算是2019年4月開始,1-3月在原預(yù)算單位納入決算,故2020年決算比2019年增長過快。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資258.99萬元、津貼補(bǔ)貼69.21萬元、獎金115.01萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費41.59萬元、職業(yè)年金繳費20.79萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費24.69萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費4.96萬元、其他社會保障繳費9.11萬元、住房公積金31.19萬元、其他工資福利支出11.77萬元、獎勵金0.05萬元。公用經(jīng)費98.41萬元,較上年決算數(shù)86.62萬元增加11.79萬元,增長13.61%,主要原因是單位人數(shù)增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費4.92萬元、水費0.17萬元、電費1.51萬元、郵電費9.96萬元、物業(yè)管理費0.23萬元、差旅費48.99萬元、會議費0.36萬元、培訓(xùn)費0.66萬元、公務(wù)接待費0.82萬元、委托業(yè)務(wù)費6.77萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0.41萬元、其他交通費用16.15萬元、其他商品和服務(wù)支出7.46萬元。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

          2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入82.00萬元,較上年決算數(shù)增加82.00萬元,增長100.0%,主要原因是市安排一次性用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出。本年支出82.00萬元,較上年決算數(shù)增加82.00萬元,增長100.0%,主要原因是市安排一次性用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出。

          (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支決算情況說明。

          本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

          三、“三公”經(jīng)費情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

          2020年度“三公”經(jīng)費支出共計20.95萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.09萬元,下降9.1%,主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格按中央八項規(guī)定執(zhí)行。 較上年支出數(shù)增加19.30萬元,增長2325.3%,主要原因是我單位是新成立單位,購置應(yīng)急保障用車一輛。

          (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

          2020年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。與上年比無增減。

          公務(wù)車購置費15.78萬元,主要用于我單位是新成立單位,購置應(yīng)急保障用車一輛。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.22萬元,下降1.4%,主要原因是新車維護(hù)費用少。購置費較上年支出數(shù)增加15.78萬元,增長100.0%,主要原因是我單位是新成立單位,購置應(yīng)急保障用車一輛。

          公務(wù)車運行維護(hù)費2.94萬元,主要用于我單位應(yīng)急車運行費用 ,包括油費、過路橋費、保險費、車輛維護(hù)費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.56萬元,下降16.0%,主要原因是厲行節(jié)約,按小車定點管理。較上年支出數(shù)增加2.94萬元,增長100.0%,主要原因是上年我單位沒有公務(wù)用車。

          公務(wù)接待費2.22萬元,主要用于接待市、區(qū)外來我單位考察和指導(dǎo)用餐接待。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.32萬元,下降37.3%,主要原因是厲行節(jié)約,所有接待都在市民服務(wù)中心食堂用餐。較上年支出數(shù)增加2.22萬元,增長40.1%,主要原因是開展了市組織的區(qū)縣交叉對醫(yī)藥機(jī)構(gòu)核查的接待。

          (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

          2020年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置1輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待27批次320人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費69.49元,車均購置費15.78萬元,車均維護(hù)費2.94萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

          2020年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出98.41萬元,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支主要包括辦公費4.92萬元、水費0.17萬元、電費1.51萬元、郵電費9.96萬元、物業(yè)管理費0.23萬元、差旅費48.99萬元、會議費0.36萬元、培訓(xùn)費0.66萬元、公務(wù)接待費0.82萬元、委托業(yè)務(wù)費6.77萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0.41萬元、其他交通費用16.15萬元、其他商品和服務(wù)支出7.46萬元。 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加11.79萬元,增長13.6%,主要原因是新錄用(調(diào)入)人員2人。

          本年度會議費支出1.26萬元,較上年決算數(shù)增加0.8萬元,增長173.9%,主要原因是2020度召開電子醫(yī)保憑證推廣會二次。本年度培訓(xùn)費支出 0.66萬元,較上年決算數(shù)增加0.36萬元,增長83.33%,主要原因是安排工作人員到北京學(xué)習(xí)一個月。

          (二)國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至2020年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

          (三)政府采購支出情況說明

          2020年度本部門政府采購支出總額56.77萬元,其中:政府采購貨物支出41.57萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出15.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額51.27萬元,占政府采購支出總額的90.3%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 51.27萬元,占政府采購支出總額的90.3%。主要用于采購醫(yī)療保險政策宣傳、辦公設(shè)備購置。

          五、預(yù)算績效管理情況說明

          (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對部門整體績效和12個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項,涉及資金2100萬元,從評價情況來看,我單位全面完成了整體績效目標(biāo)。

          (二)績效自評結(jié)果

          2020年度區(qū)級預(yù)算單位整體績效自評表?

          填表單位(蓋章):重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局

          單位:萬元、人

          績效指標(biāo)

          指標(biāo)名稱

          計量單位

          指標(biāo)權(quán)重

          指標(biāo)值

          全年完成值

          得分系數(shù)(%)

          指標(biāo)得分

          (三級指標(biāo))

          (分)

          推進(jìn)業(yè)務(wù)下沉覆蓋街鎮(zhèn)

          5

          21

          21

          5%

          5

          醫(yī)療保險參保率

          %

          5

          95

          96%

          5%

          5

          城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保人數(shù)

          萬人

          5

          66.01

          67.88

          5%

          5

          城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險參保人數(shù)

          萬人

          5

          14.13

          14.69

          5%

          5

          生育保險參保人數(shù)

          萬人

          5

          8.02

          8.26

          5%

          5

          城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金收入

          萬元

          5

          55000

          60844

          5%

          5

          城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金收入

          萬元

          5

          53000

          53955

          5%

          5

          特殊人群參保資助率

          %

          5

          95

          100.0%

          5%

          5

          特殊人群報銷(含離休、殘軍、軍休等)

          人次

          5

          1400

          2174

          5%

          5

          特殊疾病就醫(yī)卡辦理人次

          人次

          5

          10000

          20125

          5%

          5

          異地就醫(yī)手工報銷人次

          5

          1200

          1467

          5%

          5

          城鄉(xiāng)醫(yī)療救助人次

          人次

          5

          90000

          97833

          5%

          5

          生育保險待遇享受人次

          人次

          5

          1000

          3746

          5%

          5

          現(xiàn)場檢查(約談)家次

          家次

          5

          600

          900

          5%

          5

          查處違規(guī)違約家次

          家次

          5

          140

          169

          5%

          5

          藥品集中帶量采購協(xié)議簽訂完成率

          %

          5

          95

          100

          5%

          5

          社會公眾滿意度

          %

          5

          95

          96

          5%

          5

          接入異地就醫(yī)直接結(jié)算平臺家次

          5

          54

          55

          5%

          5

          醫(yī)保電子憑證下載注冊率

          %

          5

          30

          14.11

          5%

          5

          各項資金及時支付率

          5

          95

          96

          5%

          5

          未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明









          預(yù)算單位主要領(lǐng)導(dǎo): 陳賢?????? 績效評價負(fù)責(zé)人:劉世德

          經(jīng)辦人:張紅進(jìn)

          ?

          2020年度區(qū)級預(yù)算單位項目支出績效自評表?

          填表單位(蓋章):重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局


          單位:萬元

          項目名稱

          住院及特病門診補(bǔ)助(公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)安排

          自評總分
          (分)

          100

          業(yè)務(wù)主管部門

          重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局

          聯(lián)系人
          及電話

          張紅進(jìn):13108982805

          項目資金(萬元)


          全年預(yù)算數(shù)(A)

          全年執(zhí)行數(shù)(B)

          執(zhí)行率%(B/A)

          執(zhí)行率得分(分)

          年度資金總額:

          2100

          2100

          100

          10

          其中:中央補(bǔ)助

          /

          /

          /

          /

          市級補(bǔ)助

          /

          /

          /

          /

          區(qū)級資金

          2100

          2100

          100

          /

          其他資金

          /

          /

          /

          /

          年度總體目標(biāo)

          年初設(shè)定目標(biāo)

          全年目標(biāo)實際完成情況

          處級(含處級)以下在職人員年度累計符合補(bǔ)助范圍內(nèi)的門診醫(yī)療費用的人員補(bǔ)助。全年預(yù)計人數(shù)15500人次。

          15500人次

          績效指標(biāo)

          指標(biāo)名稱
          (三級指標(biāo))

          計量單位

          指標(biāo)權(quán)重

          指標(biāo)值

          全年完成值

          得分系數(shù)(%)

          指標(biāo)得分
          (分)

          產(chǎn)出:報帳人次

          人次

          50

          15500

          17500

          100.0%

          50

          效益:支付費用

          萬元

          30

          2100

          2100

          100.0%

          30

          滿意度

          %

          10

          90%

          1

          95%

          10

          未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明









          預(yù)算單位主要領(lǐng)導(dǎo): 陳賢???????????

          績效評價負(fù)責(zé)人:劉世德

          經(jīng)辦人:張紅進(jìn)

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

          五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù) 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-87260750。

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