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          首頁(yè) 政務(wù)公開(kāi) 渝快辦 互動(dòng)交流

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          • [ 索引號(hào) ]
          • 11500222MB195931XR/2024-00017
          • [ 發(fā)文字號(hào) ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財(cái)政、金融、審計(jì)
          • [ 體裁分類 ]
          • 財(cái)政
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)醫(yī)保局
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2024-10-24
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2024-10-24

          重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局(本級(jí)) 2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

          重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局(本級(jí))

          2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

          一、部門基本情況

          根據(jù)黨的十九屆三中全會(huì)審議通過(guò)的《中共中央關(guān)于深化黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革的決定》《深化黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革方案》和黨中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《重慶市機(jī)構(gòu)改革方案》,以及市委、市政府批準(zhǔn)的《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》和《重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》(綦江委辦發(fā)〔201919號(hào))文件精神,設(shè)立重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局,為區(qū)政府工作部門。

          (一)職能職責(zé)

          1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),擬訂相關(guān)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

          2.組織實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

          3.組織實(shí)施醫(yī)療保障籌資和待遇落實(shí),完善動(dòng)態(tài)調(diào)整,落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),組織實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)政策。

          4.貫徹執(zhí)行國(guó)家和市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判地方規(guī)則。

          5.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,推動(dòng)建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格的合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

          6.監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策,指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。

          7.組織實(shí)施定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

          8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

          9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

          10.職能轉(zhuǎn)變。重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局要貫徹執(zhí)行統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

          11.與有關(guān)部門的職責(zé)分工。重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局要建立與重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、重慶市綦江區(qū)財(cái)政局、重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)、重慶市綦江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局、重慶市綦江區(qū)稅務(wù)局等部門的溝通協(xié)商機(jī)制,加強(qiáng)制度、政策銜接,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          行政編制8名。設(shè)局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)2名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。2023年年末現(xiàn)實(shí)有工作人員8

          重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

          1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn),承擔(dān)安全、保密、機(jī)要、信息、檔案、政務(wù)公開(kāi)、后勤保障等工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨群工作,承擔(dān)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、人事管理、機(jī)構(gòu)編制、教育培訓(xùn)、隊(duì)伍建設(shè)、退休人員管理服務(wù)等工作。

          2.宣教法規(guī)科。負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保障政策宣傳。負(fù)責(zé)實(shí)施本單位內(nèi)控制度、信訪、維穩(wěn)工作。負(fù)責(zé)起草綦江區(qū)醫(yī)療保障規(guī)范性文件。承擔(dān)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核和備案工作。承擔(dān)本單位行政執(zhí)法監(jiān)督工作。承擔(dān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等法律事務(wù)。

          3.待遇保障科。組織實(shí)施醫(yī)療保障參保籌資和待遇落實(shí)。在重慶市醫(yī)療保障局的統(tǒng)一部署下,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系。承擔(dān)醫(yī)療保障基金年度預(yù)決算草案編制審核。承擔(dān)城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和其他各項(xiàng)補(bǔ)充保險(xiǎn)的管理工作。承擔(dān)醫(yī)療保障扶貧工作。建立完善醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。組織實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)參保籌資和待遇落實(shí)。貫徹執(zhí)行地方醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),推動(dòng)建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。貫徹執(zhí)行醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判地方規(guī)則。組織實(shí)施定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結(jié)算政策。組織推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。組織開(kāi)展藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)。組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,推動(dòng)建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

          4.基金監(jiān)督科。監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)、配送及結(jié)算管理政策。協(xié)助完成招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。組織實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)。依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

          二、單位決算情況說(shuō)明

          (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

          1.總體情況。2023年度收入總計(jì)6954.68萬(wàn)元,支出總計(jì)6954.68萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加363.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.51%,一是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助由中央轉(zhuǎn)移支付安排,二是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高區(qū)級(jí)安排資金所致。

          2.收入情況。2023年度收入合計(jì)6954.68萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加363.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.51%,主要原因是醫(yī)療救助項(xiàng)目市級(jí)劃入增加。其中:財(cái)政撥款收入6954.68萬(wàn)元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

          3.支出情況。2023年度支出合計(jì)6954.68萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加363.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.51%,主要原因是醫(yī)療救助項(xiàng)目市級(jí)劃入增加。其中:基本支出207.85萬(wàn)元,占2.99%;項(xiàng)目支出6746.82萬(wàn)元,占97.01%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

          4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,增減0,主要原因是2022年和2023年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余均為零

          (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

          2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6954.68萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加363.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.51%。主要原因一是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助由中央轉(zhuǎn)移支付安排,二是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高區(qū)級(jí)安排資金所致。

          (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

          1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6954.68萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加441.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.77%。主要原因是醫(yī)療救助項(xiàng)目市級(jí)劃入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少335.08萬(wàn)元,下降4.60%。主要原因是醫(yī)療救助項(xiàng)目市級(jí)劃入增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

          2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6954.68萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加441.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.77%。主要原因是醫(yī)療救助項(xiàng)目市級(jí)劃入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少335.08萬(wàn)元,下降4.60%。主要原因是醫(yī)療救助項(xiàng)目市級(jí)劃入增加

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,增減0,主要原因是2022年和2023年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余均為零

          4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

          1)社會(huì)保障與就業(yè)支出76.90萬(wàn)元,占1.11%,較年初預(yù)算數(shù)增加50.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)185.87%,主要原因是新增資助符合醫(yī)療救助的殘疾人參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)

          2)衛(wèi)生健康支出6796.96萬(wàn)元,占97.73%,較年初預(yù)算數(shù)減少452.05萬(wàn)元,下降6.24%,主要原因是區(qū)級(jí)醫(yī)療救助項(xiàng)目減少

          3)農(nóng)林水支出72.05萬(wàn)元,占1.04%,較年初預(yù)算數(shù)增加72.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是新增資助符合鄉(xiāng)村振興的低收入人群參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)

          4)住房保障支出8.77萬(wàn)元,占0.13%,較年初預(yù)算數(shù)減少5.07萬(wàn)元,下降36.63%,主要原因是人員繳納公積金基數(shù)降低所致

          (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出207.85萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)171.20萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少10.47萬(wàn)元,下降5.76%,主要原因是經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目調(diào)整和人員工資調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金公用經(jīng)費(fèi)36.65萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.53%,主要原因是新增加了大廳的更新改造。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、出差費(fèi)用、水電費(fèi)用等

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

          2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少78.00萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。本年支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少78.00萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。。

          (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥本年支出0.00萬(wàn)元,基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,主要原因是本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

          三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

          2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.87萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.13萬(wàn)元,下降2.60%,主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。較上年支出數(shù)增加2.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)126.51%,主要原因是一是主要原因:公車2023年基金督查頻次增加,行駛里程較多,故公車支運(yùn)行費(fèi)用路橋費(fèi)、油費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)用增加;二是基金督查新增加公務(wù)接待五地(南川、萬(wàn)盛、習(xí)水、桐梓、綦江)聯(lián)合查案和市級(jí)飛行檢查所致。

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

          2023年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要原因是本單位2023年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算和支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位2023年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算和支出。較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位2023年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算和支出

          公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要原因是本單位2023年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算和支出

          公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.90萬(wàn)元,主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)基金督查等應(yīng)急性保障用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是按年度定額預(yù)算。較上年支出數(shù)增加1.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.08%,主要原因是公車2023年基金督查頻次增加,行駛里程較多,故公車支運(yùn)行費(fèi)用路橋費(fèi)、油費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)用增加。

          公務(wù)接待費(fèi)1.97萬(wàn)元,主要用于接待主要原因是基金督查新增加公務(wù)接待五地(南川、萬(wàn)盛、習(xí)水、桐梓、綦江)聯(lián)合查案和市級(jí)飛行檢查所致費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.13萬(wàn)元,下降6.19%,主要原因是主要原因是基金督查新增加公務(wù)接待五地(南川、萬(wàn)盛、習(xí)水、桐梓、綦江)聯(lián)合查案和市級(jí)飛行檢查所致較上年支出數(shù)增加1.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)603.57%,主要原因是主要原因是基金督查新增加公務(wù)接待五地(南川、萬(wàn)盛、習(xí)水、桐梓、綦江)聯(lián)合查案和市級(jí)飛行檢查所致

          (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

          2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次269人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)73.25元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.90萬(wàn)元。

          四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

          (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

          本年度會(huì)議費(fèi)支出1.44萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)585.71%,主要原因是基金督查動(dòng)員、門診共濟(jì)改革大會(huì)所致。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出12.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少10.36萬(wàn)元,下降45.86%,主要原因是今年培訓(xùn)規(guī)模減少人員,進(jìn)而下降了培訓(xùn)費(fèi)用所致

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

          2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.65萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支主要用于開(kāi)支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加3.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.53%,主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)大廳維修改造增加

          (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

          截至2023年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

          我單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)我單位資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表。

          (四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

          2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額14.10萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出14.10萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額14.10萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額14.10萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00 %。主要用于采購(gòu)醫(yī)療保險(xiǎn)參保和政策宣傳

          五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

          (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

          根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門對(duì)部門3個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金6076萬(wàn)元

          (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

          1.績(jī)效自評(píng)表

          詳見(jiàn)公開(kāi)表。

          2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

          無(wú)。

          3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

          從績(jī)效自評(píng)結(jié)果來(lái)看,總體上預(yù)算執(zhí)行情況較好,群眾滿意度較高。有個(gè)別項(xiàng)目資金執(zhí)行率不高,下一步積極與財(cái)政部門做好資金使用計(jì)劃申報(bào)工作,確保資金及時(shí)到位,合理、規(guī)范使用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),提高資金使用率。

          (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

          無(wú)。

          (四)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

          財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

          (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

          (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

          (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

          (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-81710331


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