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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB195931XR/2024-00010
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 社會保障
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)醫(yī)保局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-13
重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局 2024年部門預算說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執(zhí)行國家和市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準,擬訂相關規(guī)劃、政策、標準并組織實施。
2.組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.組織實施醫(yī)療保障籌資和待遇落實,完善動態(tài)調(diào)整,落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準,組織實施長期護理保險政策。
4.貫徹執(zhí)行國家和市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。執(zhí)行醫(yī)保目錄準入談判地方規(guī)則。
5.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策,推動建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格的合理確定和動態(tài)調(diào)整機制,推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.監(jiān)督實施藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策,指導藥品、醫(yī)用耗材的招標采購平臺建設。
7.組織實施定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
8.負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織實施異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
10.職能轉(zhuǎn)變。重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局要貫徹執(zhí)行統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
11.與有關部門的職責分工。重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局要建立與重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會、重慶市綦江區(qū)財政局、重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會、重慶市綦江區(qū)市場監(jiān)督管理局、重慶市綦江區(qū)稅務局等部門的溝通協(xié)商機制,加強制度、政策銜接,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
(二)單位構(gòu)成
1.重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局行政編制8名。設黨組書記1名、局長1名、副局長2名;內(nèi)設機構(gòu)科級領導職數(shù)4名。2023年年末實有工作人員8名。
2.重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障事務中心,參公單位,財政全額撥款事業(yè)編制24名。設主任1名,副主任2名;內(nèi)設機構(gòu)科級領導職數(shù)7名。2023年年末實有工作人員21名。
3.重慶市綦江區(qū)醫(yī)藥價格和招標采購服務中心,事業(yè)單位,財政全額撥款事業(yè)編制4名。設主任1名。2023年年末實有工作人員3名。
(三)本輪機構(gòu)改革相關情況。
我單位屬于本輪機構(gòu)改革的涉改單位。根據(jù)黨的十九屆三中全會審議通過的《中共中央關于深化黨和國家機構(gòu)改革的決定》《深化黨和國家機構(gòu)改革方案》和黨中央、國務院批準的《重慶市機構(gòu)改革方案》,以及市委、市政府批準的《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)改革方案》和《重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》(綦江委辦發(fā)〔2019〕19號)文件精神,設立重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局,為區(qū)政府工作部門。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)11926.49萬元,其中:一般公共預算撥款11543.79萬元(基本支出預算840.29萬元、項目支出預算11086.2萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年增加129.63萬元,主要是社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費撥款增加147.39萬元、衛(wèi)生健康支出經(jīng)費撥款減少276.91萬元、住房保障支出經(jīng)費撥款減少0.11萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)11926.49萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算252.50萬元,衛(wèi)生健康支出預算11620.10萬元,住房保障支出預算53.89萬元。支出預算較2023年減少129.63萬元,主要是基本支出預算增加19.53萬元,項目支出預算減少149.16萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入11926.49萬元,一般公共預算財政撥款支出11926.49萬元,比2023年減少129.63萬元,主要原因是2024年減少了中央和市級的轉(zhuǎn)移支付預算。其中:基本支出840.29萬元,比2023年增加19.53萬,主要原因是人員工資調(diào)整和公用經(jīng)費等增加,主要用于保障機構(gòu)在職人員工資福利及社會保險繳費補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出11086.2萬元,比2023年減少149.16萬元,主要原因是2024年減少了中央和市級的轉(zhuǎn)移支付預算,主要用城鄉(xiāng)醫(yī)療救助區(qū)級配套經(jīng)費(預安排)、城鄉(xiāng)醫(yī)療資助參保區(qū)級配套經(jīng)費(預安排)、打擊欺詐騙取醫(yī)療保險基金與開展醫(yī)??冃гu價專項經(jīng)費(預安排)、公務員醫(yī)療補助-住院及特病門診補助(預安排)、公務員醫(yī)療系統(tǒng)維護費、離休干部醫(yī)療費用(預安排)、欺詐騙取醫(yī)療保險基金舉報獎勵(預安排)、全區(qū)社會保險征管以獎代補專項經(jīng)費(預安排)、傷殘軍人醫(yī)療費用(預安排)、以個人身份參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險參保補助(預安排)、運轉(zhuǎn)性辦公經(jīng)費、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險工作經(jīng)費轉(zhuǎn)移支付、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助中央市級轉(zhuǎn)移支付、醫(yī)療服務與保障能力提升轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)支付、國有企業(yè)“單雙解”人員和關閉破產(chǎn)解體城鎮(zhèn)集體所有制企業(yè)退休人員以個人身份參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險市級補助、醫(yī)?;鹧a助轉(zhuǎn)移支付。
2024年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2024年增加(或減少)0 萬元。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算6.50萬元,比2023年增加1.50萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是沒有出國(境)費用;公務接待費3.00萬元,比2023年增1.00萬元,主要原因是市級安排飛行檢查和市級交叉檢查醫(yī)藥機構(gòu)工作接待費用;公務用車運行維護費3.5萬元,比2023年減少0 萬元,主要原因是按上年標準編制;公務用車購置費0萬元,比2023年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費169.73萬元,比上年增加18.52萬元,主要原因為項目經(jīng)費運行補丁調(diào)整到基本支出增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款11086.20萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛 1輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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