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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB195931XR/2025-00001
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 社會保障
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)醫(yī)保局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-18
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-18
重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局 2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家和市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),擬訂相關(guān)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。
2.組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.組織實施醫(yī)療保障籌資和待遇落實,完善動態(tài)調(diào)整,落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),組織實施長期護(hù)理保險政策。
4.貫徹執(zhí)行國家和市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判地方規(guī)則。
5.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,推動建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格的合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.監(jiān)督實施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策,指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購平臺建設(shè)。
7.組織實施定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
10.職能轉(zhuǎn)變。重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局要貫徹執(zhí)行統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
11.與有關(guān)部門的職責(zé)分工。重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局要建立與重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會、重慶市綦江區(qū)財政局、重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會、重慶市綦江區(qū)市場監(jiān)督管理局、重慶市綦江區(qū)稅務(wù)局等部門的溝通協(xié)商機(jī)制,加強(qiáng)制度、政策銜接,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
(二)單位構(gòu)成
1.重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局行政編制8名。設(shè)黨組書記1名、局長1名、副局長2名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。2024年年末實有工作人員8名。
2.重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心,參公單位,財政全額撥款事業(yè)編制24名。設(shè)主任1名,副主任2名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。2024年年末實有工作人員23名。
3.重慶市綦江區(qū)醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購服務(wù)中心,事業(yè)單位,財政全額撥款事業(yè)編制4名。設(shè)主任1名。2024年年末實有工作人員4名。
(三)本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
我單位屬于本輪機(jī)構(gòu)改革的涉改單位。根據(jù)黨的十九屆三中全會審議通過的《中共中央關(guān)于深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革的決定》《深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革方案》和黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《重慶市機(jī)構(gòu)改革方案》,以及市委、市政府批準(zhǔn)的《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》和《重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》(綦江委辦發(fā)〔2019〕19號)文件精神,設(shè)立重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局,為區(qū)政府工作部門。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)11627.11萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款11627.11萬元(基本支出預(yù)算888.92萬元、項目支出預(yù)算10738.19萬元),政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加-299.38萬元,主要是社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)撥款增加10.82萬元、衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)撥款減少314.18萬元、住房保障支出經(jīng)費(fèi)撥款增加3.98萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)11627.11萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預(yù)算263.32萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算11620.1萬元,住房保障支出預(yù)算57.87萬元。支出預(yù)算較2024年減少299.38萬元,主要是基本支出預(yù)算增加48.63萬元,項目支出預(yù)算減少38.01萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入11627.11萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出11627.11萬元,比2024年減少299.38萬元,主要原因是2025年減少了中央和市級的轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。其中:基本支出888.92萬元,比2024年增加48.63萬,主要原因是人員工資調(diào)整和公用經(jīng)費(fèi)等增加,主要用于保障機(jī)構(gòu)在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出10738.19萬元,比2024年減少348.01萬元,主要原因是2025年減少了中央和市級的轉(zhuǎn)移支付預(yù)算,主要用城鄉(xiāng)醫(yī)療救助區(qū)級配套經(jīng)費(fèi)(預(yù)安排)、城鄉(xiāng)醫(yī)療資助參保區(qū)級配套經(jīng)費(fèi)(預(yù)安排)、打擊欺詐騙取醫(yī)療保險基金與開展醫(yī)保績效評價專項經(jīng)費(fèi)(預(yù)安排)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助-住院及特病門診補(bǔ)助(預(yù)安排)、公務(wù)員醫(yī)療系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、離休干部醫(yī)療費(fèi)用(預(yù)安排)、欺詐騙取醫(yī)療保險基金舉報獎勵(預(yù)安排)、全區(qū)社會保險征管以獎代補(bǔ)專項經(jīng)費(fèi)(預(yù)安排)、傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)用(預(yù)安排)、以個人身份參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險參保補(bǔ)助(預(yù)安排)、運(yùn)轉(zhuǎn)性辦公經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險工作經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)移支付、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助中央市級轉(zhuǎn)移支付、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)支付、國有企業(yè)“單雙解”人員和關(guān)閉破產(chǎn)解體城鎮(zhèn)集體所有制企業(yè)退休人員以個人身份參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險市級補(bǔ)助、醫(yī)保基金補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,比2025年增加(或減少)0 萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.00萬元,比2024年減少0.50萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是沒有出國(境)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元,比2024年增0.00萬元,主要原因是市級安排飛行檢查和市級交叉檢查醫(yī)藥機(jī)構(gòu)工作接待費(fèi)用;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元,比2024年減少0.5萬元,主要原因是按上年標(biāo)準(zhǔn)編制;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2024年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)162.04萬元,比上年減少7.69萬元,主要原因為項目經(jīng)費(fèi)運(yùn)行補(bǔ)丁調(diào)整到基本支出增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額12.6萬元:政府采購貨物預(yù)算12.6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款10738.19萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛 1輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:張紅進(jìn) ?聯(lián)系方式:(張紅進(jìn),電話:023-81710331)











