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          • [ 索引號 ]
          • 11500222MB195931XR/2025-00003
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 社會保障
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政預算、決算
          • [ 發(fā)布機構 ]
          • 綦江區(qū)醫(yī)保局
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2025-02-18
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2025-02-18

          重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障事務中心 2025年部門預算情況說明

          一、單位基本情況

          根據《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機構改革方案〉的通知》(綦江委發(fā)〔20194號)文件精神,經區(qū)委編委研究,并報市委編辦批準,組建重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障事務中心,參公單位,財政全額撥款事業(yè)編制24名。設主任1名,副主任2名;內設機構科級領導職數(shù)7名。2024年末實有工作人員23名。為區(qū)醫(yī)保局管理的副處級事業(yè)單位

          (一)職能職責

          1貫徹執(zhí)行國家、市、區(qū)關于醫(yī)療保障的法律、法規(guī)和政策規(guī)定并組織實施,指導各鎮(zhèn)(街道)醫(yī)療保障經辦工作。

          2擬訂區(qū)內醫(yī)療保障年度工作計劃、實施方案、管理制度,承擔年度基金的預算決算等工作。

          3承擔醫(yī)療保障的業(yè)務咨詢、參保擴面、參保登記、籌資和費用征繳工作,以及醫(yī)療保險的轉移、接續(xù)、查詢、審核等工作。

          4負責醫(yī)療保障基金的核算、管理,在市、區(qū)業(yè)務部門的指導下,負責醫(yī)療保險參保人員待遇核算,按時足額撥付醫(yī)療保險基金,按規(guī)定審核報銷醫(yī)療保險、醫(yī)療救助、生育保險費用。

          5負責醫(yī)療保障的信息統(tǒng)計上報工作,協(xié)助社會保險網絡信息化系統(tǒng)的建設、管理和維護工作。

          6協(xié)助主管部門,承辦定點醫(yī)療機構、零售藥店定點資格審查、審批,及其執(zhí)行協(xié)議政策情況監(jiān)督管理、違規(guī)行為查處等方面的事務性工作。

          7負責全區(qū)離退休干部、老工傷等特殊人群醫(yī)療費用的管理、支付,以及全區(qū)生育醫(yī)療費的審核撥付。

          8負責指導破產、兼并、關閉、解散企業(yè)欠繳醫(yī)療保險費處置工作。

          9完成主管部門交辦的其他工作。

          (二)內設機構

          1、參保科。負責職工醫(yī)保個人身份參保申報、關系轉移、接續(xù)及有關數(shù)據維護的資格審查,手續(xù)辦理工作;負責機關事業(yè)單位公務員墊底資金申報工作和醫(yī)療補助個人賬戶查詢工作;負責職工醫(yī)保個人賬戶查詢工作;負責城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保籌資工作和參保信息維護、修改、轉移、接續(xù)工作;負責破產、兼并、關閉、解散企業(yè)參加職工醫(yī)療保險的政策解釋工作;負責指導各鎮(zhèn)(街道)醫(yī)療保障經辦工作。

          2、基金財務科。負責醫(yī)療保險、生育保險基金的收入、支付、結余等方面的會計核算和管理,匯總編報相關財務報表;負責對鎮(zhèn)(街道)醫(yī)療保險經辦機構個人賬戶管理及分賬工作進行指導;負責職工參保單位和個人繳費錄入;負責醫(yī)療保險、生育保險基金預算、決算、支付和運行分析工作。

          3、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保費用審核科。負責審核報銷城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、醫(yī)療救助相關費用;負責城鄉(xiāng)居民特殊疾病、異地就醫(yī)、轉診轉院的審批;負責城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的特病辦理工作;協(xié)助主管部門對定點醫(yī)藥機構開展的監(jiān)督檢查。

          4、城鎮(zhèn)職工醫(yī)保費用審核科。負責審核報銷城鎮(zhèn)職工醫(yī)保相關費用;負責職工醫(yī)保特殊疾病、異地就醫(yī)、轉診轉院的審批;負責職工醫(yī)保的特病辦理工作;負責離休干部、老工傷等特殊人員醫(yī)療費用審核,負責公務員醫(yī)療補助工作;提供生育保險待遇查詢、政策咨詢服務,完成生育保險統(tǒng)計報表工作;協(xié)助主管部門對定點醫(yī)藥機構開展的監(jiān)督檢查。

          5、督查稽核(群眾工作科)負責受理參保單位和個人對定點醫(yī)院藥店、村衛(wèi)生室、診所的投訴、舉報,并向主管部門提出處理建議;負責受理定點醫(yī)院藥店、村衛(wèi)生室、診所對費用審減過程中的申訴、投訴;負責醫(yī)療保障費用審核復核工作;協(xié)助主管部門做好醫(yī)療保險、生育保險定點醫(yī)院的申報、管理等工作,按規(guī)定擬訂定點醫(yī)院服務協(xié)議及補充協(xié)議,發(fā)放定點標牌;負責對單位繳費人數(shù)、繳費基數(shù)的真實性進行稽核,督促單位依法參保;協(xié)助醫(yī)保基金的欠費追繳。

          6、網絡信息統(tǒng)計科。負責中心內部網絡系統(tǒng)安全運行維護、辦公電子設備的維護及管理;負責業(yè)務科室工作人員、鎮(zhèn)(街道)醫(yī)保工作人員系統(tǒng)權限分配;負責定點醫(yī)藥機構的網絡使用管理;統(tǒng)籌做好業(yè)務科室相關報表工作;協(xié)助督查稽核科做好定點醫(yī)藥機構的管理。

          二、部門收支總體情況

          (一)收入預算:2025年年初預算數(shù)586.16萬元,其中:一般公共預算撥款586.16萬元(基本支出預算586.16萬元、項目支出預算0萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元收入較2024年增加43.98萬元,主要是2024年年中新錄用員工2人增加預算所致

          (二)支出預算:2025年年初預算數(shù)586.16萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算76.27萬元,衛(wèi)生健康支出預算470.67萬元,住房保障支出預算39.23萬元。支出預算較2024年減少43.98萬元,主要是2024年年中新錄用員工2人增加預算所致

          三、部門預算情況說明

          2025年一般公共預算財政撥款收入586.16萬元,一般公共預算財政撥款支出586.16萬元,比2024年減少43.98萬元。其中:基本支出586.16萬元,比2024年增加43.98萬元,主要原因是2024年年中新錄用員工2人增加預算所致,主要用于保障機構在職人員工資福利及社會保險繳費補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,比2024年減少0萬元,

          2025年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2024增加(或減少)0 萬元。

          四、“三公”經費情況說明

          2025年“三公”經費預算0萬元,比2024年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2022年減少0萬元,主要原因是沒有出國(境)費用;公務接待費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是由主管部門接待;公務用車運行維護費0萬元,比2024年減少0 萬元,主要原因是按上年標準編制;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是2025年沒有購置車輛。

          五、其他重要事項的情況說明

          1. 機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費107.97萬元,比上年增加5.89萬元,主要原因是2024年年中新錄用員工2人增加預算所致。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

          2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

          3. 績效目標設置情況。本單位無項目預算。

          4. 國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

          六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

          (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

          (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

          (五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          部門預算公開聯(lián)系人:張紅進 ?聯(lián)系方式:(張紅進,電話:023-81710331


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