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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB15330524/2021-00002
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)辦
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-02-25
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-02-25
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2019年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
2019年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室的主要職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)貫徹落實國家、市有關(guān)政務(wù)服務(wù)改革要求,研究提出區(qū)級政務(wù)服務(wù)改革的意見建議,制定政務(wù)服務(wù)改革具體措施并組織實施。
2.牽頭協(xié)調(diào)行政審批制度改革和“放管服”改革工作。
3.負(fù)責(zé)區(qū)級政務(wù)服務(wù)平臺管理。
4.負(fù)責(zé)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。
5.負(fù)責(zé)牽頭清理規(guī)范區(qū)級行政審批中介服務(wù)并監(jiān)督實施。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)管各區(qū)級部門政務(wù)服務(wù)辦理情況。
7.負(fù)責(zé)對進(jìn)駐區(qū)政務(wù)服務(wù)辦事大廳窗口工作人員進(jìn)行管理。
8.負(fù)責(zé)對區(qū)級部門、鎮(zhèn)(街道)政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行督查考核。
9.負(fù)責(zé)受理服務(wù)對象的投訴、意見和建議,會同有關(guān)部門對投訴進(jìn)行查處。
10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置和構(gòu)成。根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(綦江委辦發(fā)〔2019〕25號)和中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整設(shè)置部分處級事業(yè)單位及相關(guān)工作的通知(綦委編〔2019〕90號)文件要求,重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室是區(qū)政府工作部門,為正處級;行政編制9名,設(shè)主任1名,副主任2名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有:綜合科、審批改革科、政務(wù)管理科、督查考核科。下屬1個正科級事業(yè)單位:區(qū)行政服務(wù)中心,事業(yè)編制8名,設(shè)主任1名,副主任1名。
(三)機(jī)構(gòu)改革情況。根據(jù)市委、市政府批準(zhǔn)的《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》,將原區(qū)行政服務(wù)中心管理辦公室、原區(qū)編辦的審批改革職責(zé)整合,重新組建重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室是區(qū)政府工作部門,為正處級。將區(qū)行政服務(wù)中心管理辦公室更名為區(qū)行政服務(wù)中心,并由區(qū)政府辦公室管理的正處級事業(yè)單位調(diào)整為區(qū)政務(wù)服務(wù)辦管理的正科級事業(yè)單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計839.54萬元,支出總計839.54萬元。收支較上年決算數(shù)減少45.37萬元、下降5.13%,主要原因是深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神,進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),繼續(xù)壓縮開支。
2.收入情況。2019年度收入合計803.20萬元,較上年決算數(shù)減少81.71萬元,下降9.23%,主要原因是深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神,進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),繼續(xù)壓縮開支。其中:財政撥款收入803.20萬元,占100.00%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.34萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計835.74萬元,較上年決算數(shù)減少12.83萬元,下降1.51%,主要原因是深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神,進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),繼續(xù)壓縮開支。其中:基本支出316.78萬元,占37.90%;項目支出518.96萬元,占62.10%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.80萬元,較上年決算數(shù)減少32.54萬元,下降89.54%,主要原因是2019年的項目支出27.04萬元在2020年實施完成。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
? 2019年度財政撥款收、支總計839.54萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少45.37萬元,下降5.13%。主要原因是深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神,進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),繼續(xù)壓縮開支。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入803.20萬元,較上年決算數(shù)減少81.71萬元,下降9.23%。主要原因是深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神,進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),繼續(xù)壓縮開支。較年初預(yù)算數(shù)減少1,060.30萬元,下降56.90%。主要原因是深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神,進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),繼續(xù)壓縮開支。根據(jù)實際情況,年中調(diào)減項目支出預(yù)算。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.34萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出835.74萬元,較上年決算數(shù)減少12.83萬元,下降1.51%。主要原因是進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),繼續(xù)壓縮開支。較年初預(yù)算數(shù)減少1,064.10萬元,下降56.01%。主要原因是深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神,進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),繼續(xù)壓縮開支。根據(jù)實際情況,年中調(diào)減項目支出預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.80萬元,較上年決算數(shù)減少32.54萬元,下降89.54%,主要原因是2019年的項目支出27.04萬元在2020年實施完成。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出774.17萬元,占92.63%,較年初預(yù)算數(shù)減少1,079.11萬元,下降58.23%,主要原因是深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神,進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),繼續(xù)壓縮開支。根據(jù)實際情況,年中調(diào)減項目支出預(yù)算。
(2)社會保障與就業(yè)支出33.69萬元,占4.03%,較年初預(yù)算數(shù)增加8.35萬元,增長32.95%,主要原因是調(diào)資,增加社保繳費基數(shù)。
(3)衛(wèi)生健康支出13.30萬元,占1.59%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.94萬元,增長28.38%,主要原因是調(diào)資,增加社保繳費基數(shù)。
(4)住房保障支出14.58萬元,占1.74%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.72萬元,增長34.25%,主要原因是調(diào)資,增加公積金繳費基數(shù)。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出316.78萬元。其中:人員經(jīng)費280.19萬元,較上年決算數(shù)增加88.24萬元,增長45.97%,主要原因是調(diào)資、社保、商品服務(wù)等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費的增長。公用經(jīng)費36.59萬元,較上年決算數(shù)增加10.78萬元,增長41.77%,主要原因是商品服務(wù)漲價,提高公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計0.91萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬元,下降9.00%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.27萬元,增長42.19%,主要原因是外區(qū)縣來交流學(xué)習(xí)的人員有增加。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2019年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,主要是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排人員出國出訪。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,與上年持平。
公務(wù)車購置費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是無公車。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,與上年持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是無公車。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,與上年持平。
公務(wù)接待費0.91萬元,主要用于接待外區(qū)縣來交流學(xué)習(xí)的人員。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬元,下降9.00%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.27萬元,增長42.19%,主要原因是外區(qū)縣來交流學(xué)習(xí)的人員有增加。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待5批次62人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費146.81元,車均購置費0.00萬元,車均維護(hù)費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出36.59萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加10.78萬元,增長41.77%,主要原因是今年進(jìn)行了全區(qū)政務(wù)服務(wù)培訓(xùn)費,培訓(xùn)費較上年增長較大。
此外,本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出3.22萬元,較上年決算數(shù)增加1.51萬元,增長88.30%,主要原因是政務(wù)服務(wù)改革事項多,會議多。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出14.98萬元,較上年決算數(shù)增加12.80萬元,增長587.16%,主要原因是今年進(jìn)行了全區(qū)政務(wù)服務(wù)培訓(xùn)費,培訓(xùn)費較上年增長較大。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。2019年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況:根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對10個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評10項,涉及資金455.82萬元,自評等級均為優(yōu)。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
|
2019年度區(qū)級預(yù)算單位項目支出績效自評表 | ||||||||
|
填表單位(蓋章):重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | ||||||||
|
項目名稱 |
窗口工作人員專項經(jīng)費 |
自評總分(分) |
100 | |||||
|
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室 |
聯(lián)系人及電話 |
蔡春勇? 48602755 | |||||
|
項目資金(萬元) |
全年預(yù)算數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
執(zhí)行率%(B/A) |
執(zhí)行率得分(分) | ||||
|
年度資金總額: |
1170000 |
1170000 |
100% |
10 | ||||
|
其中:中央補(bǔ)助 |
/ | |||||||
|
市級補(bǔ)助 |
/ | |||||||
|
區(qū)級資金 |
1170000 |
1170000 |
100% |
/ | ||||
|
其他資金 |
/ | |||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | ||||||
|
深化行政審批制度改革,優(yōu)化辦事程序,精簡辦事環(huán)節(jié)和資料,助推行政審批工作提速增效,滿意度達(dá)到95%。 |
深化行政審批制度改革,優(yōu)化辦事程序,精簡辦事環(huán)節(jié)和資料,助推行政審批工作提速增效,滿意度達(dá)到99%。 | |||||||
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計量 單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)得分 | |
|
滿意度 |
% |
40 |
≧98% |
99% |
45% |
45 | ||
|
請假天數(shù)、遲到旱退次數(shù)等 |
天、次 |
5 |
≤5天、10次/年 |
5天、10次/年 |
5% |
5 | ||
|
投訴次數(shù) |
次 |
10 |
≤2次/年 |
2次/年 |
10% |
10 | ||
|
業(yè)務(wù)熟練、 辦事效率 |
% |
10 |
≧99% |
99% |
10% |
10 | ||
|
辦件量 |
件 |
5 |
≧70萬件/年 |
77萬件/年 |
5% |
5 | ||
|
優(yōu)化辦事事項環(huán)節(jié) |
個 |
5 |
≧5個/年 |
5個/年 |
5% |
5 | ||
|
精簡辦事事項資料 |
個 |
5 |
≧10個/年 |
10個/年 |
5% |
5 | ||
|
縮短辦事事項時間 |
天 |
5 |
≧5天/年 |
5天/年 |
5% |
5 | ||
|
未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明 |
||||||||
|
預(yù)算單位主要領(lǐng)導(dǎo):秦志娟 |
績效評價負(fù)責(zé)人:秦志娟 |
經(jīng)辦人:蔡春勇 | ||||||
窗口工作人員專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目總體完成情況深化行政審批制度改革,優(yōu)化辦事程序,精簡辦事環(huán)節(jié)和資料,助推行政審批工作提速增效,滿意度達(dá)到95%。項目全年預(yù)算數(shù)為117萬元,執(zhí)行數(shù)為117萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:深化行政審批制度改革,優(yōu)化辦事程序,精簡辦事環(huán)節(jié)和資料,助推行政審批工作提速增效,滿意度達(dá)到99%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因,與先進(jìn)地區(qū)相比我們的營商環(huán)境還有差距。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步減時間、減材料、減環(huán)節(jié)、減跑動。
2.無績效自評報告或案例
(三)無重點績效評價
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:蔡春勇? 023-48602755。











