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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB15330524/2021-00012
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類(lèi) ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì);財(cái)政
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)辦
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-10-15
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-10-15
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
??一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室的主要職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家、市有關(guān)政務(wù)服務(wù)改革要求,研究提出區(qū)級(jí)政務(wù)服務(wù)改革的意見(jiàn)建議,制定政務(wù)服務(wù)改革具體措施并組織實(shí)施。
2.牽頭協(xié)調(diào)行政審批制度改革和“放管服”改革工作。
3.負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)管理。
4.負(fù)責(zé)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。
5.負(fù)責(zé)牽頭清理規(guī)范區(qū)級(jí)行政審批中介服務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)管各區(qū)級(jí)部門(mén)政務(wù)服務(wù)辦理情況。
7.負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐區(qū)政務(wù)服務(wù)辦事大廳窗口工作人員進(jìn)行管理。
8.負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)級(jí)部門(mén)、鎮(zhèn)(街道)政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行督查考核。
9.負(fù)責(zé)受理服務(wù)對(duì)象的投訴、意見(jiàn)和建議,會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)投訴進(jìn)行查處。
10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(綦江委辦發(fā)〔2019〕25號(hào))和中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整設(shè)置部分處級(jí)事業(yè)單位及相關(guān)工作的通知(綦委編〔2019〕90號(hào))文件要求,重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室是區(qū)政府工作部門(mén),為正處級(jí);行政編制9名,設(shè)主任1名,副主任2名。
(三)本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
根據(jù)市委、市政府批準(zhǔn)的《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》,將原區(qū)行政服務(wù)中心管理辦公室、原區(qū)編辦的審批改革職責(zé)整合,重新組建重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室是區(qū)政府工作部門(mén),為正處級(jí)。將區(qū)行政服務(wù)中心管理辦公室更名為區(qū)行政服務(wù)中心,并由區(qū)政府辦公室管理的正處級(jí)事業(yè)單位調(diào)整為區(qū)政務(wù)服務(wù)辦管理的正科級(jí)事業(yè)單位。
(四)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有:綜合科、審批改革科、政務(wù)管理科、督查考核科,內(nèi)設(shè)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。下屬1個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位:區(qū)行政服務(wù)中心,事業(yè)編制8名,設(shè)主任1名,副主任1名。現(xiàn)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)2個(gè),獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè),本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位;實(shí)有公務(wù)(參公)員17人,單位執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度為行政單位會(huì)計(jì)制度。
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二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)1,729.92萬(wàn)元,支出總計(jì)1,729.92萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加890.38萬(wàn)元、增長(zhǎng)106.1%,主要原因是調(diào)整預(yù)算時(shí)追加的綜合改革資金855.59萬(wàn)元。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)1,702.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加899.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)112%,主要原因是調(diào)整預(yù)算時(shí)追加的綜合改革資金855.59萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入1,702.76萬(wàn)元,占100%;此外年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.16萬(wàn)元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)991.71萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加155.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.7%,主要原因是人員調(diào)資及五險(xiǎn)一金、補(bǔ)發(fā)2019年目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)、新冠肺炎防控資金、綜合改革資金。其中:基本支出 422.50萬(wàn)元,占42.6%;項(xiàng)目支出569.20萬(wàn)元,占57.4%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余738.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加734.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)19326.8%,主要原因是綜合改革資金中的重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)綜合管理平臺(tái)未按期建成,2020年未支付。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,729.92萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加890.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)106.1%。主要原因是人員調(diào)資及五險(xiǎn)一金、補(bǔ)發(fā)2019年目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)、新冠肺炎防控資金、綜合改革資金。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,702.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加899.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)112%。主要原因是調(diào)整預(yù)算時(shí)追加的綜合改革資金855.59萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加419.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.7%。主要原因是調(diào)整預(yù)算時(shí)追加的綜合改革資金。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.16萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出991.71萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加155.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.7%。主要原因是人員調(diào)資及五險(xiǎn)一金、補(bǔ)發(fā)2019年目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)、新冠肺炎防控資金、綜合改革資金。較年初預(yù)算數(shù)減少295.61萬(wàn)元,下降23%。主要原因是綜合改革資金中的重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)綜合管理平臺(tái)未按期建成,2020年未支付。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余738.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加734.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)19326.8%,主要原因是綜合改革資金中的重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)綜合管理平臺(tái)未按期建成,2020年未支付。
4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出915.97萬(wàn)元,占92.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少296.16萬(wàn)元,下降24.4%,主要原因是綜合改革資金中的重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)綜合管理平臺(tái)未按期建成,2020年未支付。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出38.51萬(wàn)元,占3.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.31萬(wàn)元,下降0.8%,主要原因是國(guó)家減稅降費(fèi)政策,少繳社保費(fèi)。
(3)衛(wèi)生健康支出17.97萬(wàn)元,占1.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.38萬(wàn) 元,增長(zhǎng)2.2%,主要原因是人員增資,導(dǎo)致醫(yī)保繳費(fèi)增加。
(4)住房保障支出19.26萬(wàn)元,占1.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.48萬(wàn) 元,增長(zhǎng)2.6%,主要原因是人員增資,導(dǎo)致住房公積金繳費(fèi)增加。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出422.50萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)379.58萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加99.39萬(wàn) 元,增長(zhǎng)35.5%,主要原因是人員增資及五險(xiǎn)一金增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)42.92萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.3%,主要原因是人員增加20人。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加2.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是上級(jí)和區(qū)外單位來(lái)調(diào)研、交流學(xué)習(xí)。 較上年支出數(shù)增加1.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)119.8%,主要原因是上級(jí)和區(qū)外單位來(lái)調(diào)研、交流學(xué)習(xí)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,我單位無(wú)因公出國(guó)(境),年初無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算,與上年持平。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,我單位沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)車(chē),年初無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算,與上年持平。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,我單位無(wú)公務(wù)車(chē),年初無(wú)公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算,與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)和區(qū)外單位來(lái)調(diào)研、交流學(xué)習(xí)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.00萬(wàn)元,主要原因是年初無(wú)公務(wù)接待預(yù)算。較上年支出數(shù)增加1.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)119.8%,主要原因是上級(jí)和區(qū)外單位來(lái)調(diào)研、交流學(xué)習(xí)增加較多。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待26批次153人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)130.72元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.92萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公經(jīng)費(fèi)12.88萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)29.51萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加6.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.3%,主要原因是人員增加20人。
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.45萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.77萬(wàn)元,下降55%,主要原因是貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于“黨和政府帶頭過(guò)緊日子”的重要指示精神,壓減會(huì)議,少開(kāi)會(huì),開(kāi)短會(huì)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 11.05萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.93萬(wàn)元,下降26.2%,主要原因是貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于“黨和政府帶頭過(guò)緊日子”的重要指示精神,壓減培訓(xùn)費(fèi)。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額16.70萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出16.70萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額16.70萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 16.70萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)綜合窗口電腦和自助服務(wù)區(qū)辦公桌。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)12項(xiàng),涉及資金1307.42萬(wàn)元,自評(píng)等級(jí)均為優(yōu)。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
?
?
?
?
?
|
2020年度部門(mén)(單位)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 填表單位(蓋章):重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | |||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
窗口工作人員專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
自評(píng)總分 |
100 | ||||
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業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室 |
聯(lián)系人 |
蔡春勇 023-48602755 | ||||
|
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
全年預(yù)算數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
執(zhí)行率%(B/A) |
執(zhí)行率得分(分) | |||
|
年度資金總額: |
1130000 |
1130000 |
100% |
10 | |||
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其中:中央補(bǔ)助 |
/ | ||||||
|
市級(jí)補(bǔ)助 |
/ | ||||||
|
區(qū)級(jí)資金 |
1130000 |
1130000 |
100% |
/ | |||
|
其他資金 |
/ | ||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||
|
深化行政審批制度改革,優(yōu)化辦事程序,精簡(jiǎn)辦事環(huán)節(jié)和資料,助推行政審批工作提速增效,滿(mǎn)意度達(dá)到95%。 |
深化行政審批制度改革,優(yōu)化辦事程序,精簡(jiǎn)辦事環(huán)節(jié)和資料,助推行政審批工作提速增效,滿(mǎn)意度達(dá)到99%。 | ||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱(chēng) |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)得分 |
|
滿(mǎn)意度 |
% |
45 |
≧98% |
99% |
45% |
45 | |
|
請(qǐng)假天數(shù)、遲到旱退次數(shù)等 |
天、次 |
5 |
≤5天、10次/年 |
5天、10次/年 |
5% |
5 | |
|
投訴次數(shù) |
次 |
10 |
≤2次/年 |
2次/年 |
10% |
10 | |
|
業(yè)務(wù)熟練、辦事效率 |
% |
10 |
≧99% |
99% |
10% |
10 | |
|
辦件量 |
件 |
5 |
≧70萬(wàn)件/年 |
77萬(wàn)件/年 |
5% |
5 | |
|
優(yōu)化辦事事項(xiàng)環(huán)節(jié) |
個(gè) |
5 |
≧5個(gè)/年 |
5個(gè)/年 |
5% |
5 | |
|
精簡(jiǎn)辦事事項(xiàng)資料 |
個(gè) |
5 |
≧10個(gè)/年 |
10個(gè)/年 |
5% |
5 | |
|
縮短辦事事項(xiàng)時(shí)間 |
天 |
5 |
≧5天/年 |
5天/年 |
5% |
5 | |
|
未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明 |
|||||||
?
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(三)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(四)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(五)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(九)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十四)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-48602771。











